关于审计工作个人心得感想范文(优选)_1.docx
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2、作有序推动 2023年,公司能过各种途径,运用多种方式,主动支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员主动努力下,2023年内审项目此项工作和有序推动,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目_个,查出损失奢侈_万元,增加效益_万元,提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员主动争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员主动性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。 二、充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益 今年公司注意发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息沟通,提升内审理念和实务水平,从而提高内审
3、工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发觉和评价单位存在的高风险限制区域,到主动地预防和限制高风险的出现,并建立各种风险限制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预料,公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。 公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部限制制度较完善的特长,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素,通过
4、成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。 三、努力提高内审人员素养,主动组织并激励内审人员参与各类培训和考试 今年集团根据河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教化培训,对未取得岗位资料证书的人员,则激励他们主动参与市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还激励广阔内审人员参与CIA资格考试,由于宣扬到位,广阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解,刚好到市内审协会报名,五人参与CIA报名。 四、注意内审理论沟通,能过开展项目评比考核,论
5、文课题撰写促进内审项目质量提高 为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年度度内审项目评比,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外,公司有关人员从工作实践中,主动采集各种素材,撰写内审信息。 五、加强对审计成果的综合利用 2023年集团切实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综合分析,在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类探讨,强化对共性问题的系统分析,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找缘由,加以
6、综合利用,给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策供应参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设性作用。 审计工作心得体会2 2023年,我局的审计工作,依法履行审计监督职责,进一步提高审计质量和工作水平,全面完成了年初安排的各项审计任务为维护财政经济秩序,促进经济发展和加强廉政建设等方面发挥了重要的作用。现对今年工作进行总结。 一、审计工作及审计项目开展状况 以审计财政收支的真实性、合法性为基础,将部门预算、政府选购、“收支两条线”管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和运用的效果、效率为审计的重点,以进一步完善财政权力
7、的监督制约机制,促进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金运用效益,推动公共财政制度的建立为目的。通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库管理资金;应缴未缴预算收入;违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题。 二、机关建设工作 加强审计队伍建设是搞好审计工作的基础和保证,我局领导班子树立“围绕中心,服务大局”的意识,坚持民主集中制的原则,做到大事讲原则,小事讲风格,是一个团结、和谐、具有很强战斗力的领导班子。在领导班子的带动下,通过学习和开展一系列的创建活动,加强了审计干部队伍建设,提高了审计人员的综合素养,充分激发了全局人员工作主动性,全面加强机关建设。 三、存在
8、问题与不足 审计的整体质量还不高,随着审计监督领域的不断拓展,审计覆盖面越来越大,审计项目越来越多。由于人少事多,任务重,完成审计任务的压力越来越大,在肯定程度上影响了审计质量的提高。加之现有的审计人员懂一般财务审计的多。习惯于单纯的会计查账审计,驾驭现代管理学问、先进技能,和适应改变了的新形势的实力还较弱。 虽然审出的项目许多,但能够深层次、多角度地透视和综合分问题能提出有肯定高度的建设性建议人才还不多,打造出的精品很少。固定资产投资项目累积较多,审计力气相对不足,肯定程度上影响建设投资单位的投资结算。审计宣扬报道的数量较少,撰写编报的信息报道的质量不高。 审计工作心得体会3 2023年我在
9、深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。现对今年审计工作进行以下总结。 一、基础建设 2023年是我校各项改革快速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,主动协作其它各项工作的开展。坚持"完善自我,提高相识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一
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