2023审计财务工作心得体会范文.docx
《2023审计财务工作心得体会范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023审计财务工作心得体会范文.docx(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023审计财务工作心得体会范文2023审计财务工作心得体会范文接着搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成状况、财务收支、资产管理运用和保值增值状况,财务制度、国家财经法规执行状况,以及单位内部限制制度的建立健全和执行状况,客观公正地进行审计评价。敬爱的读者,职场我为您打算了一些审计财务工作心得体会,请笑纳!审计财务工作心得体会坚固树立科学发展观,仔细学习实行中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财
2、经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面,起到了主动的作用,为_社会经济健康发展作出了应有的贡献。今年以来,镇审计室共完成了_个项目审计,其中:财务收支审计_个、干部离任审计_个、基建、工程项目审计_个,工会经费审查审计_个。回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面:1、根据年初工作安排,仔细开展财务审计。为刚好了解驾驭各单位财务收支和经济活动状况,加强检查督促,镇审计室于今年1-2月,对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20_年度财务收支状况进行了全面审计。这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,一是检查了各单位20_年度经济活动的真实性、合法性和效益性等状况,二是检查了各单位执行
3、财务制度和政府有关规定的状况。详细检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规、合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否刚好收回,有否存在损失奢侈等状况。对财务审计中发觉的问题,刚好与有关单位领导沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订安排逐项处理。从今年一季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室主动协作并一起参加财务互审。2、坚持有离必审原则,做好干部离任审计。离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制度,也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等状况进行综合性评价。通过离任
4、审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清晰,继任者接得明白。在离任审计中,我们坚持全面审计、重点突出、规范操作,审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来,镇审计室先后对_镇_居委会主任、_物业公司经理、_敬老院院长、_村委会主任、_经济发展有限公司经理和_村委会主任进行了离任审计。对审计中发觉的问题,实事求是地进行披露,提出整改看法,并督促整改。3、加强项目结算监督,搞好基建工程审价。开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高资金运用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。近几年来,随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推动,我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投
5、入力度,镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中,镇审计室坚持工程审价规定,踏勘现场、细致测量,做好审价机构与建设方、施工方的协调。对_万元以上工程项目托付社会中介机构干脆审价;对_万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力气进行审价,并要求审价机构正确套用计价标准,做好精确定价,主动维护集体利益。今年以来,镇审计室共完成基建工程项目审价_个,送审价为_万元,审定价为_万元,核减工程造价_万元,核减率为_%。其中托付社会中介机构外审项目_个,送审价为_万元,审定价为_万元,核减金额_万元,核减率_%;内审项目_个,送审价为_万元,审定价为_万元,核减金额_万元,核减率为_%。4、仔细做好协
6、调服务,落实审计整改看法20_年下半年,_审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计,发觉我镇在20_和20_年两年间,财务、财政收支上存在着肯定问题,依据_审计局出具的审计报告中提出的有关整改事项,镇党委、政府极为重视,于20_年12月24日召开专题会议,探讨部署审计整改。为了全面落实整改任务,依据拟定的整改分工,镇审计室一方面刚好了解、驾驭有关单位审计整改状况,刚好向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议,供他们参考,并督促这些单位根据要求逐条逐项地搞好整改。在各方的协作支持下,镇审计室按时起草了_镇经济责任审计整改状况报告,经镇党委政府领导审核后,在规定的时间内刚好上报了_
7、审计局。今年3月18日,经_审计组再次回访检查验收一次通过。对今年内审中发觉的问题,在10月份也进行了一次检查。5、依法履行经审职责,加强工会经费审计。工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。依据上级工会的工作要求,于今年2月,对镇工会20_年度经费决算和20_年度经费预算进行了审查;5月,对镇工会20_年度工会经费收支状况进行同级审计;7月,对镇工会200_年上半年经费预算执行状况进行了审查;8月,对5个基层工会20_年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发觉的问题,我们都出具了审计看法书。通过审计,进一步规范工会经费的运用和管理。回顾今年以来的工作,虽然取得了肯定成果,但比照上级和
8、领导的要求还有不小的差距。由于人力有限,难以制订具体的审计安排,有些工作做得还不够深化细致;由于缺乏基建工程项目的审价学问,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能刚好完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素养;要坚持边干边学,学用结合,仔细总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格根据内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,刚好完成各项工作任务。20_年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素养;紧紧围绕党委、政府的中心工作,听从于、服务于我镇经济社会建设,当好领导的&ldquo
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 审计 财务 工作 心得体会 范文
限制150内