专项工作报告(共5篇).docx
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1、专项工作报告(共5篇)第1篇:专项工作报告专项工作报告模板作,圆满完成了专项治理工作,并顺当通过了上级的检查验收。为进一步深化开展专项治理工作,做到警钟长鸣,长抓不懈,六月二十六日,市政协副主席、xx枢纽管理局局长、电厂厂长黄xx参与了南方电监局召开的治理商业贿赂工作会议,会议结束后,管理局、电厂马上行动起来,仔细贯彻会议的精神,部署开展专项治理工作的“回头看”和检查评估工作,进一步推动了电厂专项治理工作的深化开展。一、仔细学习传达南方电监局专项治理工作会议精神南方电监局治理商业贿赂专项工作会议结束后,市政协副主席、xx枢纽管理局局长、电厂厂长黄xx快速于6月27日召开电厂专项治理工作领导小组
2、工作会议,仔细传达学习南方电监局党组书记、局长郭智的讲话精神,通过学习,使大家充分相识到,治理商业贿赂专项工作是一项长期的工作,对于坚固树立依法经营、诚信经营意识,建立更加稳定、和谐的发展环境有着非常重要的意义,必需毫不动摇地长期开展下去,确保取得成效。会议还对管理局、电厂深化开展专项治理工作进行了的部署,明确了详细的目标和任务。二、深化宣扬,广泛动员,提高相识为使全厂干部职工亲密协作,同心协力,共同推动专项治理工作的深化开展,依据管理局的部署,电厂各科室和部门层层召开会议,学习传达了南方电监局和临江市专项治理工作的有关精神,动员全厂干部职工主动协作,主动实行电话,举报箱等形式接着反映电厂发生
3、的各种不正值交易行为,并反复向大家公布了举报电话号码。同时,还利用电厂局域网等形式向全厂进行宣扬,为大家共同参加此项工作增加了渠道。三、仔细做好治理商业贿赂专项工作结果的检查评估工作依据管理局的支配,从7月1日起先,由电厂专项治理工作领导小组牵头,组织专人对上次自查自纠结果重新进行检查评估和“回头看”。检查的内容包括:1、电厂自20xx年至20xx年底全部的工程建设项目以及物资设备选购合同的调查摸底和自查自纠结果;2、电厂现有的各项制度的排查状况;3、管理局、电厂班子成员和重要岗位人员的自查自纠结果;4、电厂的长效机制是否跟上级的要求相一样。为确保检查评估效果,我们实行了先重新进行排查,然后再
4、对前后二次排查的结果进行比照的方法,经过艰苦细致的努力,到7月10日止,最终圆满完成了检查评估工作,评估结果如下:(一)对班子领导和重要岗位人员的自查自纠结果的评估:管理局、电厂7位班子成员和生技科、水工车间、水库科、服务公司和财务科等5个部门的主要负责人在任职期间廉洁自律,遵纪遵守法律,没有发生过一起违纪违规现象和不正值交易行为;特别岗位人员的排查情包括生技科技术专责4名;水工车间技术专责2名;财务科会计和概预算共2名;水库科技术专责2名;服务公司业务人员3名。经排查,上述各特别岗位人员自20xx年至20xx年间,均严格根据管理局、电厂制度的有关规定进行项目洽谈、工程招投标和检查验收、物资的
5、选购和验收等,没有发生过一起违纪违规行为和不正值交易行为。(二)对工程建设项目和物资选购项目的自查自纠结果评估:在工程项目方面,对20xx年至20xx年的各种大小工程建设项目共78大项(其中基建类67项、技改类11项)全面进行了排查,其中对56个工程建设项目重点进行了检查,经过严格的排查,没有发觉一例违法违规行为和不正值交易现象,全部的工程建设均严格根据规定和程序进行立项、可行性探讨和审批,并实行招投标(或议标)。在物资的选购上,严格实行“货比三家”的原则,在保证质量的前提下,选择价格低的购进,保证物美价廉。(三)在制度修编方面自查自纠结果的评估:在制度修编方面,对全部的制度进行了排查,结果显
6、管理局、电厂制度健全,一切工作均有章可循。有效地杜绝了各种漏洞。同时,我们还依据此次专项治理工作的有关精神,补充修编、制定和完善了xx水电厂建设项目管理方法和xx水电厂设备大修、技术改造实施规定等二个制度,使电厂管理进一步正规化、制度化、规范化。四、仔细落实长效机制,扎实推动专项治理工作的深化开展检查评估工作结果后,管理局、电厂毫不松懈,有利再战,结合纪委下半年的工作,在仔细落实长效机制,确保专项治理工作的扎实推动。(一)仔细开展纪律教化学习月活动管理局、电厂把扎实做好纪律教化学习月活动作为深化开展治理商业贿赂专项工作的重要载体,仔细根据市纪委的详细要求,由电厂党委书记梁德群同志亲自挂帅,成立
7、领导小组。结合电厂的实际,制定出详细实施方案,并狠抓落实。同时还结合电厂实际,开展形式多样的学习教化活动,力求取得成效。(二)健全制度,加强监督,仔细落实在深化开展治理商业贿赂工作过程中,管理局、电厂从制度建设入手,接着制定和完善xx枢纽管理局、电厂党委班子成员党风廉政建设和反腐败工作目标责任,重点突出专项任务、目标和要求、主管领导、责任部门和详细负责人等五个关键环节,提出详细专项任务,内容涉及企业厂务公开,电量销售,设备材料及办公用品选购等内容,并将制度全部挂到墙上,在日常工作中,管理局、电厂和厂党委的主要领导常常比照制度的详细内容,仔细进行监督检查,发觉问题刚好订正,有效地加强制度的监督作
8、用,形成目标明确,责任到位,领导亲自抓的局面(三)扎实开展“十个一”倡廉工程今年是临江市开展“十个一”倡廉工程的籍;五是创新一项预防和防治腐败的制度;六是下半年出版一期以治理商业贿赂为主题的廉政建设宣扬栏;七是举办一次主题活动;八是树立和剖析一批正反典型;九是利用电厂局域网优势举办一次治理商业贿赂大家谈活动;十是利用电厂党员电教室放映一次反腐倡廉电教片。(四)、从细处着手,从源头上把关,防止各种腐败现象的发生一是严格财务审批手续;二是严格限制非生产性开支;三是对于各种重大的开支项目一律由班子集体探讨通过;四是对于重大的工程项目严格实行公开招投标;五是物品的选购实行“货比三家”,保证质优价廉,杜
9、绝“吃回扣”等不良风气;六是严格限制各种公务活动开支,明确规定出差的住宿和伙食标准,对于超出标准的部分开支由个人垫付;七是仔细做好厂务、党务公开工作,对电厂的各种重大的决策和经济开支、党费收缴状况等实行张榜公布,充分发挥广阔干部群众的民主监督作用,共同把电厂的治理商业贿赂专项工作不断推向深化。 专项工作报告模板二:为仔细实行中心八项规定,肃穆财经纪律和深化开展义务教化经费保障机制资金专项检查工作,依据云南省财政厅关于开展20xx年义务教化经费保障机制资金专项检查的通知(云财教20xx222号)、勐海县教化局关于转发云南省财政厅关于开展20xx年义务教化经费保障机制资金专项检查的通知(海教字20
10、xx206号),依据文件要求,我校严格根据文件要求开展20xx年义务教化经费保障机制资金专项检查的自查自评工作,将严格根据全面复查、整改落实执行。现把我校自查自评工作状况汇报如下:一、机构、制度建立状况(一)强化组织机构建设,加强对财务工作的领导为了切实加强对农村义务教化经费保障机制改革工作的领导,加强学校财务管理,建立财务工作的正常秩序,充分发挥财务工作在学校教化教学工作中的重要作用,打洛中学成立了由校长陈敦文任组长,副校长、总务、报账员为组员的机构管理小组及理财小组,同时也成立了有总务、政教、教务、老师代表参加的经费预算编制小组,对学校各种资金的运用,进行合理的安排和有效的核算限制,完善财
11、务制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效运用。同时,为保证财务工作不受其他工作的干扰,学校设立了特地的财务办公室,配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。(二)完善管理制度,促进财务管理工作的规范化、制度化和科学化1、为了加强内部财务管理,我校制定了打洛镇中学财务管理制度、财务管理人员职责、报账员工作职责、学校财产(实物)管理制度、打洛镇中学公用经费管理暂行方法等内部管理制度,对上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等收入,做到刚好入帐,刚好上缴学校财务专户,不私设小金库。2、加强对经费运用的管理。学校完善经费的开支审批制度,学校全
12、部经费必需经校长审批,报销票据须签上经办人姓名,说明购物或开支用途,并由会计中心审核后才能报销。3、严格执行收支两条线。学校不设小金库,全部的收入刚好上缴财政专户,报帐员备用金存放不超过规定限额。4、财务公开,接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布,接受教职工和社会的监督。(三)强化人员配备,建立特地账户二、会计基础管理工作学校在会计核算中心的指导下,按规定依法编制年度经费收支安排,报会计核算中心审核后再上报有关部门。把学校全部预算外收入缴交会计核算中心,并按有关规定请拨运用,凭合法有效的会计原始凭证申请支付款项。学校报账员负责在校行政的指导下编制学校年度经费预算安排,统计上
13、报有关财务资料,办理学校收入资金的收取和上缴手续;收集审查学校经费收支原始凭证,由学校负责人签字确认后送会计核算中心核销或付款;负责支取和保管学校备用金;负责学校资产的管理和登记固定资产明细分类账。现金日记账及预算外收入备查帐;在会计核算中以实际发生的经济业务为依据,数据真实,做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。三、专项资金(一)资金的到位状况1、公用经费20xx年,依据我校在校学生数865人及生均700元的标准,共补助公用经费633,779、00元,已全部拨款到位。20xx年春季收上级拨入公用经费324,375、00元。2、生活补助资金3、免费教科书(二)支出状况1、公用经费2、开支后取得的效
14、益(2)电费、网络费的支出保证了学校各种活动的正常开展,(3)支付学业水平考试费、优秀班级老师嘉奖金等25,156、95元,增加学生和老师学习的主动性。(4)购买打印机、电脑耗材等办公用品加大了教学效率,由于纸质文档的生成、查询、修改和管理既费工、费时,又简单出错,因此这种办公方式严峻影响办公事务处理的效率及质量。购电脑、打印机等办公设备,使人的各种办公业务活动逐步由各种设备、各种人机信息系统来帮助完成,将人们从大量繁重重复的办公事务中解放出来,很多办公事务实现了电子化和自动化,实现无纸办公、电子办公,从而减轻劳动强度,改善办公环境,节约办公费用,提高办公效率和质量。3、生活补助资金自20xx
15、年,实施农村义务教化经费保障机制改革的实施方案以来,我校严格根据通知精神贯彻执行,在运用经费时,始终本着量入而出、厉行节约、严把支出关,使学校的经费得到了合理的利用,并努力提高资金的运用效益。为了提高经费收支的透亮度,我校还在财务公开栏中,进行每半年一次的财务公开工作,将各项经费的收入、支出及结余状况进行具体公示,接受社会及广阔教职员工的共同监督。四、非税收入的管理20xx年我校共收取预算外资金、09元,其中利息收入1353、09元、橡胶收入、00元。学校的预算外资金等非税收入收取后,都刚好缴存财政专户,须要支出时,再按安排提出申请核拨,严格执行了收支两条线的管理规定。并对非税收入的管理工作,
16、进行了仔细、全面的自检自查,通过自查我校无违规开设银行帐户现象,无侵占、截留、隐瞒、转移本单位的收入及本单位管理的资金及公款私存等私设小金库现象,也无弄虚作假、供应虚假会计资料等违法违规行为。五、政府选购执行状况1、按规定应实行选购而自行选购的项目无六、教化收费自20xx年实施云南省农村义务教化阶段免收学杂费的实施管理暂行方法以来,我校仔细贯彻通知精神,并于20xx年春季、20xx年春季先后免收学杂费及住校生住宿费,现无政策性收费项目。学校坚决贯彻执行上级禁止收费的规定,没有向学生收费。学校没有巧立名目收费。学生的教辅基训由书店配套供应,学生自愿购买,且在校外进行。广阔老师恪守纪律,没有一个任
17、课老师公开或私下向学生兜售、报刊、杂志、模拟试卷、指导与点拨等违禁教辅。学校把杜绝乱收费纳入学校整体工作中,不断加大教化、宣扬、惩治力度,让广阔老师,人人高度重视违禁收费的危害性和严峻后果,从而灭亡收费念头,廉洁从教。七、存在的问题自20xx年实施农村义务教化保障经费改革以来,公用经费的投入,加强了学校的软硬件建设,大大改善了教化教学环境;国家对学生助学金的落实到位,使国家的惠民政策落到实处,为贫困学生供应了生活补助,进一步减轻了学生和家长的经济负担。但由于存在资金拨付到位较晚的问题,造成公用经费运用及学生生活补助费发放的滞后,给学校各项工作的开展造成了肯定的影响。最终,我希望文章对您有所帮助
18、,假如有不周到的地方请多谅解,更多相关的文章正在创作中,希望您定期关注。感谢支持!第2篇:专项技术工作报告专项技术工作报告一、公司治理专项活动期间完成的主要工作(一)成立公司治理专项工作小组,制定工作方案由董事长作为第一责任人,董事长、监事会主席、财务总监、董事会秘书作为主要领导成员,与相关部门负责人组成专项活动小组,负责部署公司治理专项活动,制定工作方案,明确公司治理专项活动中各个阶段(了解文件精神、自查、制订整改安排、公众评议、接受监管机构现场检查、总体实施并完成整改)的时间进度及相关工作内容,专项技术工作报告。(二)组织相关人员学习上市公司治理专项活动的相关文件公司利用董事会会议召开期间
19、及发送邮件方式,让公司董事、监事、高管和相应部门负责人了解文件精神和通知内容,充分相识到在现阶段开展加强上市公司治理专项活动是促进上市公司规范运作,提高上市公司质量的重要举措。(三)仔细开展自查工作,完成自查报告和制订整改安排比照中国证监会证监公司字28号关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、深圳证监局公司字65 号文关于做好2023 年上市公司治理相关工作的通知,公司本着实事求是的原则,进行了仔细自查,制定了整改安排,总结形成了公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改安排和公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告,该报告经2023年12月26日实行的第一届董事会第十三次会议审
20、议通过,并上报深圳证监局和深圳证券交易所。公司自2023年1月起先,依据整改安排进行逐步落实整改。(四)接受公众评议2023年12月30日公司公告了上述报告,同时公布了公司治理专项活动联系人、电话等信息,接受公众对公司治理状况的分析评议。在公众评议阶段,公司对外公告的邮箱中收到一位投资者建议公司适时推出股权激励方案的邮件。(五)接受深圳证监局现场检查2023年3月31日,深圳证监局检查组对公司治理状况及治理专项活动进行了现场检查,检查了“三会”运作、相关制度制定和落实、募集资金运用、财务会计基础工作和内部限制状况。2023年7月5日,深圳证监局向公司出具了关于深圳市汇川技术股份有限公司治理状况
21、的监管看法(深证局公司字64号)(以下简称“监管看法”)。针对监管看法,公司快速召集有关部门和相关责任人学习监管要求,针对详细问题,实施整改。二、公司治理存在的问题及整改状况(一)公司自查中发觉的问题及整改落实状况公司对自查过程中发觉的问题,根据前期公告的整改安排,主动实行应对措施实施整改,详细落实状况如下:1、应进一步开展对董事、监事、高级管理人员的持续培训工作整改落实状况:整改期间,董事会秘书办公室刚好组织了相关人员参与年度报告编制培训、董事会秘书培训、创业板上市公司公开指责标准培训。以后也会依据深圳证监局、深圳证券交易所、深圳上市公司协会、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的培训通知
22、,主动支配相关人员参与。董事会秘书办公室收集、整理证券市场最新法律法规及监管部门文件,将部分规则辅以案例制作成ppT,刚好发送给公司董事、监事、高级管理人员,保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的刚好了解和深化贯彻,工作报告专项技术工作报告。 公司每周结合证券市场环境及公司证券事务、经营工作现状,向董事、监事、高级管理人员发送12篇学习文件,以达到预警作用。2、内控措施有待进一步完善。整改落实状况:根据最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的实际状况,对公司现有的内部限制制度进行了修订、补充和完善,并履行相关审议程序。2023年3月,新增独立董事年报工作规程、审计委员会年报工作规程、防东
23、大股东及关联方资金占用制度。2023年5月,修订了投资决策程序与规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则公司章程、董事会薪酬与考核委员会工作细则。2023年5月,新增募集资金运用实施细则、法定范围人员买卖股票申报方法。在整改阶段,公司审计部发挥了内部审计工作职能,针对公司2023年度内部限制状况实施了监督核查,并出具了公司2023年度内部限制自我评价报告;向审计委员会提交了2023年度审计安排;针对募集资金、货币资金、关联方资金往来状况,审计部已完成2023年第一季度的专项审计工作;就工作总结与安排,定期向审计委员会汇报。审计部在内控建设方面,
24、确定了内控实施项目小组成员,搭建了内控工作组织架构;确定了内控实施工作方案,向公司管理层提交2023年度内控工作实施方案并通过;组织内控实施启动大会的召开;按安排给各内控专员下发收集内限制度和自评可能存在风险领域的指令,并收集整理初步自评风险点;确定内控实施的范围;完成风险限制标准矩阵(销售、人力资源、资产管理、全面预算、财务报告、资金活动、探讨与开发、担保业务、业务外包、信息与传递、合同项目、工程管理、信息系统、选购)的编制。3、进一步完善公司法人治理机制。整改落实状况:公司按规定召开了董事会相关委员会会议,发挥了董事会专业委员会的作用,提高了董事会运作有效性和独立性,强化了独立董事和专业委
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