公司出差管理制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅管理制度 目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。 范围:本制度只适用于因公出差的员工。有分公司或办事处或长期驻外的人员不适用。一、申请及批准:1、员工出差2-5日前应填写出差申请表,出差时间、地点和事由、同行人及费用预算等,办理工作交接且办理好审批手续。2、申请批准后应及时交人力资源部备案,记录考勤。 3、出差的审核批准权限如下: 3.1当日出差 出差当日可能往返,由部门经理批准; 3.2远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准由部门经理审核,总经理批准4、出差途中因病,或遇意外灾害或因工作实际,需要延长差旅时间,必须电话
2、请示其主管领导并获批准。二、费用预算及借款 1、实行“先预算后开支”的费用控制制度。 2、借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 3、出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; 4、借款要及时清还,出差务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 5、借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入的50%,特殊用途超过限额说明原因报总经理审批。三、交通工具标准: 1、短途出差可酌情选择汽车或火车作为交通工具 2、远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,车程在8小时内的,原则上只能乘坐硬座;一般火车超
3、过8个小时可以选择卧铺出行。 3、特殊情况,不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。4、 原则上报销火车、汽车及公车费用,酌情报销出租车费用。实行实报实销原则,必须提供有效消费票据,方可报销。5、 需要乘坐飞机或轮船的需报总经理批准。三、住宿、补贴标准及报销: 1、出差人员住宿、补贴(饭费、通讯费、津贴)、杂费(公交费、出租车费等),最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销),超支部分 不予报销。项目城市级别员工经理总经理住宿费A类城市160200300B类城市120160200C类城市60100120补贴A类城市50B类城市40C类城市30 A类城市:省会城市、直辖市及沿海城市
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