公司员工出差管理细则.docx
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1、公司员工出差管理细则公司员工出差管理细则(通用5篇) 公司员工出差管理细则 篇1 一、目的为规范出差人员管理,搞好成本限制,本着励行节约、反对奢侈的原则,结合公司实际,特制定本制度。二、适用范围出差制度适用于因工作须要,到外地出差,当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写员工出差申请单(也可以安排形式提出),说明出差事项、日期、交通工具支配。2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,
2、部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。2)交总经理签字,财务经理核实。3)到出纳处借款。2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。3)交部门主管(部长)和总经理签字。4)财务部审核后,到纳处报销。3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权督促,逾一个工资期者,出纳
3、应从其工资中扣还借支之差旅费。4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际须要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用,除来回目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用实行限额限制,伙食费补贴实行包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格限制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞
4、机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特别状况,必需经分管领导批示,方可执行3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据
5、实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市县(区)级城市伙食费 住宿费伙食费 住宿费伙食费 住宿费注:(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际状况可予报销。七、当日来回出差费用计算标准1.包括在公司所在地外勤任务。2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工,根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。4.在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代
6、步,不得乘计程车,否则费用自理。除非特别状况,但要经部长查实,经总经理特批。5.假如两人(同性)一同出差,提倡同吃同住,尽量节约开支。八、出差承包费日期计算标准1.差旅承包费按实际出差日数申报,从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算,返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。2.出差的路途和时间假如与申请路途和时间发生改变,必需提前告知部门主管,否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1.员工出差应本着节约原则,维护公司的利益和形象,保持良好职业素养,与客户约见、商谈打算充分,秉公办事,不得徇私、受贿、索贿、谋取私利,违者按章从
7、严惩罚。2.出差期间,员工应遵守国家法律和治安管理条例,并洁身自爱,违法者后果自负,公司概不负责。3.员工出差在外,行事应谨慎,凡由本人缘由造成的意外灾难事故,公司不予任何经济补偿。七、附则本制度由综合管理部制定、修改、说明,自颁布之日起实施。 公司员工出差管理细则 篇2 第一章 总则第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。其次章 差旅交通工具的管理其次条 交通工具的选择标准:(1) 白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交
8、通工具,特别状况下采纳汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必需在报销时注明缘由,该部分交通费伴同机票一起报销。(4) 出差人员在出差地依据须要,原则上乘坐公交车、地铁,特别状况可以考虑乘坐出租车。第三章 出差人员的相关规定第三条 短期出差人员的规定(1) 因工作须要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特别状况报除外,但需先向总经理汇报
9、并取得答复。(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。(3) 出差期间有对外款待餐报销时,参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。第四条 长期出差人员的规定(1) 由公司支配派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。(2) 长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性赐予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人担当。(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。(4)
10、长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。(5) 出差期间有对外款待餐报销时,参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特别状况可考虑乘坐出租车。第四章 出差借款与报销第五条 借款(1) 借款的首要原则是前账不清,后款不借。(2) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(3) 借款要刚好清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4) 借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。第六条 报销程序及出差费用的
11、报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴差旅费报销单→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。第五章 差旅管理第七条 出差报道(1) 原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到,特别缘由不来公司的必需有总经理批准。(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。第八条 本市出差(1) 原则上要求运用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;(2) 如因特别缘由未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总
12、经理同意后方可;第九条 市外出差:(1) 差旅费应据实填报,如发觉有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。(2) 出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和肯定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。第六章 附则第十条 出差纪律(1) 遵纪遵守法律;(2) 遵守公司制度;(3) 留意平安,不从事危急活动;(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论;(6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;(7) 未经总经理批准,不得向客户借款;(8
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