审计个人年终工作总结2023.docx
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1、审计个人年终工作总结2023审计个人年终工作总结2023(精选16篇) 审计个人年终工作总结2023 篇1 我局根据全县民主评议政风行风工作统一要求,结合部门实际,顺当完成了民主评议政风行风工作任务,现将主要工作状况总结如下:一、打造特色(一)超前谋划,彰显“三个领先”审计机关行评工作先于全县62个部门谋划,彰显出“三个领先”:1、领先建班子,谋划行评。继9月9日省政府、省纠风办召开全省政风行风评议动员电话会议后的次日,我局快速召开领导班子专题会议,刚好组建了行评领导小组,搭建了行评工作专班,细心谋划、细致打算。2、领先动员,拉开序幕。继9月14日县政府召开行评动员大会后的次日下午,我局召开邀
2、请县纠风办领导、县行风督查员_县委督查员等领导及全体职工参与的行评动员大会,正式拉开本局行评工作的序幕。3、领先、表明诚意。继9月25日全局动员大会之后的次日,我局向全县人民发出审计机关行风评议公开书,表明审计机关广开言路、诚信纳谏的诚意。(二)着实部署,强化“三个明确”1、明确行评主题。为保证行评与现时工作两不误、双丰收,依据审计部门的职业秉性,实事求是地确定了“围绕审计抓行评、抓好行评促审计”这个主题。并善始善终地围绕这个主题,两手抓,确保双丰收。2、明确行评旗帜。为确保社会公众主动参加审计行评,主动献言献策,我局实事求是地亮出了“以海纳百川之气概广聚群众诤言、以小心翼翼之看法纠建并举”的
3、审计行评旗帜,并善始善终高举这面旗帜,广纳诤言,纠建并举。3、明确行评重点。为确保行评工作取得实效,我局在坚持全面开展自查自纠的基础上,充分结合本部门的实际,确定了“六纠六造”这个重点。即:订正服务发展不主动,事不关己的思想偏差,营造自觉投身于发展,听从服务于发展的良好氛围;订正执行力偏弱、不思进取、各行其是的行为偏差,营造不甘落后,敢立潮头,不需扬鞭自奋蹄的良好氛围;订正执法过程中不公开、不透亮的行为偏差,营造依照法律程序,依照公开公正公允的原则执法的良好氛围;订正办事拖沓,成本高,效率和效益低下的行为偏差,营造自觉讲成本,讲效率和效益的良好氛围;订正变通执行审计现场“八不准”纪律的行为偏差
4、,营造自觉廉洁自律,无私无畏的良好氛围;订正自查中避重就轻,敷衍塞责的行为偏差,营造自觉不掩饰、不回避,敢于自查自纠,纠建并举的良好氛围。并善始善终地围绕这个重点,步步为营、稳抓稳打。(三)严格要求,印证“三个诚”1、自查讲“诚信”。我局在自查自纠过程中,以“讲问题不讲成果、讲真话不讲假话、讲自己不讲他人、讲主观不讲客观”为基本要求,以“四个不怕”,即:“自查问题不怕严格,可以小题大做、无线上纲;听取看法不怕刺耳,诚恳守信,广纳诤言;亮出问题不怕献丑,义正词严,有责改之;触及灵魂不怕难受,仔细反思,相互包涵为己任”为支撑点,开展“三项革命”,即:“革自己在思想领域事不关已的命”、“革自己在履行
5、发展职责无所作为的命”、“革自己在廉政建设泛用职权的命”,确保自查到位。2、问计显“诚意”。一是通过政风行风热线、网站、评议看法箱、发送手机短信等问计载体,倾听群众呼声,广纳四方群众的诤言;二是组建四个回访队,实行座谈方式,公开征求看法,确保问计到位。3、整改显“成效”。比照征求的看法和自查自纠中查找的问题,本着“不掩饰、不回避”和“有则改之,无则加勉”的看法,仔细剖析存在问题的缘由,切实可行地提出整改看法,确保整改到位。二、催化成果(一)构建了“两个”机制我局根据“规范化、系统化”的要求,将审计工作划分为两大块,即:机关工作和业务工作,分别构建“两大”机制,促进规范化运作。一是构建机关流程管
6、理机制。我局以文明创建和效能建设为根本目标,以履行岗位职责为基本要素,将机关各项工作有机结合,根据顺向流转的依次,构建了机关流程管理机制,确保了机关规范化运行。二是构建了业务“链条”管理机制。以加强廉政建设、降低审计成本,提高审计效益为目标,建立健全了以制权为根本,传承“两权”分别制;以专业化运作为基础,强化“板块”指导制;以流程管理为抓手,突出“阶段”防限制;以提高审计效率为目标,实施成本核限制;以督导落实为保障,实行“四级”连带责任追究制度等五制并联的“链条”管理机制,加强了廉政建设,降低了审计成本,提高了审计效率和效益。(二)彰显了“四个增加”。1、科学高效从审的意识得到增加。在行评与审
7、计任务非常繁重的状况,审计人员自愿放弃公休假,加班加点完成各项审计工作任务。截止目前,已完成144个审计项目,占年初政府下达审计项目安排23个的159.7%,与去年同期比较增长65.9%,创秭归审计历史先河,创全市县级审计之最。2、依法廉洁从审的意识得到增加。通过自查自纠,在依法从审方面,全局修订审计廉政文化体系建设纲要,增加了全员正确运用“三权”,即审计检查权、审计处理权、审计审理权的意识。实现了多年“零违纪”、“零违规”的廉政建设目标,年年被评为审计系统廉政建设先进单位。3、诚恳守信从审的意识得到增加。通过自查自纠,全局加大了审前、审中评议、审后专题回访的工作力度,在审计机关与被审计单位之
8、间搭建了一个长期友好合作的平台,烙下了诚恳守信的印记。4、无私无畏从审的意识得到增加。由于仔细订正执法过程避重就轻、敷衍塞责的行为偏差,强化“奖后惩前”的措施,审计执法浩然正气得到增加。年仅投资审计审减投资近3000万元,成为县委、县政府治理投资领域反腐倡廉一道亮丽的“防护墙”,得到省市县三级反腐倡廉领导小组的充分确定和高度评价,得到审计系统众多同仁的借鉴和推介。(三)提升了“三种形象”。1、文明创建形象得到提升。通过提倡“全民读书”活动,加强领导班子和干部职工实力建设,培植审计人格魅力,干部职工的综合素养得到提高,社会公信力得到提升。年我局在县文明办组织的文明创建民主测评中获得第一名,被县委
9、举荐为省委省政府表彰的“文明单位”。2、绩效优政形象得到提升。通过强化本级财政监督,95%的审计报告进入了政府决策圈,发挥了重要的参谋作用。其中财政审计所提出的将政府投入到各类企业的财政性资产、资源实行国有资产登记管理的审计建议,被县人大常委会接受,并组织财政、审计等相关部门赴外考察,向县人民政府提交了加大国有资产登记管理的专题报告。此建议运用实践,不仅增加4个多亿的国有资产份额,而且从根本上遏制少数企业法人代表借发展之机,打发展之牌,恶意“圈地”和套取财政专款等不法行为,促进县域经济有序发展。3、清政廉洁的形象得到提升。通过“审计人格”和固守廉政“三条底线”教化,启迪了全员的心智和激活了全员
10、的工作热忱,培植了全员的高尚人格,培育了全员的健康心理,铸就了全员的慎独实力,实现了多年零违纪、零违规目标。三、下步准备一是巩固行评工作成果。把行评工作当作一项长期性的工作常抓不懈。二是接着加强干部队伍建设,提高综合实力,实现审计工作的文明之花长开不谢,为全县经济又好又快发展做出应有的贡献。 审计个人年终工作总结2023 篇2 今年,县审计局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的细心指导下,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,仔细履行审计监督职责,各项工作取得明显成效。截止12月底,我局组织实施审计项目26个,已完成审计及审计调查项目23个,其中:县本级预
11、算执行审计1个,部门预算执行审计5个,税收征管审计1个,领导干部任期经济责任审计3个,政府性固定资产投资竣工决算审计4个,企事业单位财务收支审计5个,专项审计调查项目4个。审计查出主要问题金额1014万元,其中:违规问题金额387万元;管理不规范金额627万元。固定资产投资审计核减投资额49万元。应归还原渠道资金16万元;应调账处理金额241万元。今年以来,我们扎实开展了“三严三实”专题教化活动,审计业务工作取得了较好成果,圆满完成了上半年各项目标任务。审计工作的正常开展,在促进依法行政、维护财经秩序、推动廉政建设、优化县域经济发展环境等方面发挥了主动作用。一、深化预算执行审计,促进财政资金运
12、用效益,维护了财政资金平安今年,我局以促进健全统一完整的政府预算体系、提高预算管理水平、推动完善公共财政体制为主要目标,开展了县本级及5个县级部门预算执行和其他财政收支状况审计,以促进地税系统依法行政、提高税收收入质量为目标,开展了县地税系统20_年度税收征管状况审计。在预算执行审计中,我们从深化组织管理、拓展审计内容、探究效益审计、强化审计整改等方面开展了有效探究,促进了财政资金运用效益的提高。审计在关注一般预算、基金预算的基础上,对非税收入、财政转移支付、政府负债以及其他各种专项资金(基金)组成的政府性资金的运用管理状况进行审计,全面系统地反映全部政府性资金的分布状况、总量规模、管理现状和
13、主要支出方向,进一步优化了支出结构。并主动探究效益审计,重点对交通、农业、教化、医疗、卫生、社会保障支出预算执行效果、重大建设项目效益、预算执行单位损失奢侈等状况进行专项审计,特殊是围绕“三公”经费和会议费的审计,关注中心“八项规定”等制度的实行状况,促进被审单位加强经费管理,进一步强化整改落实,坚持边审边改原则,严格根据县政府办公室印发的陇县审计整改工作实施方法的规定,督促被审单位仔细落实审计结论,主动整改存在问题。县xx届人大常委会第次会议审议通过了我局受县政府托付所作的审计工作报告,并对审计结果赐予充分确定。二、深化政府投资审计,促进提高了政府投资效益今年上半年,我们以项目工程竣工决算审
14、计为主要形式,以工程造价审计为重点,对城镇保障性安居工程、旱作农业示范工程、东部商务区建设等4个政府投资建设项目进行了审计,深化揭示投资领域中高估冒算工程成本、挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题,科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益,提出审计看法和建议,促进规范了政府投资项目建设和管理,提高了建设资金运用效益。三、深化经济责任审计,促进了干部遵守法律守纪守规尽责今年我局狠抓了领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度,围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部经济责任的科学界定,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责随意识,提高了领导干部的民主决策实力和当家理财
15、的水平,进一步强化了审计查出问题的整改工作和审计成果转化运用工作,促进了党风廉政建设和依法行政。还协同组织部门确定了20_年度领导干部任中经济责任审计对象,将部门、单位落实中心“八项规定”和省、市相关要求状况作为经济责任审计的重要内容,加强了对会议、接待活动等行政经费运用状况的监督审查。依据县委组织部托付,以促进作风建设和廉政建设为目标,今年我局将组织实施经济责任审计项目5个,目前已完成3个,其他经济责任审计项目正在加紧实施。四、深化专项审计和调查,发挥了审计服务发展的专业优势以促进党的惠民政策落到实处为目标,接着对县本级稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实状况进行跟踪审计;以摸清状况,
16、揭示问题,提高单位工作经费运用效益,切实促进严格遵守中心“八项规定”要求为目标,协作县纪委对我县各单位“三公经费”支出状况进行了审计调查,并延长审计调查了部分基层单位,促进完善了单位办公经费管理。五、坚持用信息化推动审计技术方法创新,推动了科技强审进一步完善了“信息网上走、业务网上办、台帐网上建”的审计工作模式,提升了审计工作在信息化环境下查错纠弊、规范管理、服务发展的实力和水平。突出计算机审计成果的开发应用工作,加大优秀AO应用实例和计算机审计方法的培育力度,深化了计算机信息技术在审计实践中的应用。六、抓实审计业务管理,提高了审计质量和审计效能今年,我局严格执行审计准则,限制审计重点内容确定
17、、审计方法和执行步骤、审计结论等过程管理,做到严谨慎密,符合规定。在审理和复核中,实行审计案卷评查,作为优秀审计项目举荐和奖评的基础,提高了审计质量和水平,促进了审计人员审计技能的提升。对每个审计项目进行,把审计项目分类管理,完成状况纳入审计组业绩考核;对每个审计项目实行承诺制,由被审计单位向审计局承诺、审计组长向局党组承诺、审计组成员向审计组长承诺,承诺审计质量和廉洁从审;坚持每周一上午召开审计业务会议,刚好把握审计项目管理状况和重点工作推动状况,问效问责,督导推动工作,同时建立了重大审计项目实施方案集体审定制度,进一步保证了审计过程的规范和严谨。七、加强干部作风建设,提升了审计机关形象一是
18、以深化开展“三严三实”专题教化活动为主抓手,进一步加强了机关党建工作,主动实施的党组成员讲党课活动与专题研讨活动同步开展。年初,调整充溢了党风廉政建设领导小组,特地召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全省、全市审计机关及县委党风廉政建设工作会议精神,总结20x年廉政建设工作并探讨部署20x年工作。抓好党风廉政建设责任制的落实,将全年党风廉政建设任务分解到股室和个人,层层抓落实。组织全体党员干部仔细学习“三严三实”相关篇目及有关党纪条规。实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。进一步完善了审计干部岗位廉政风险点防范制度,并强化了对局内人、财、物等关键岗位、重点环节的
19、监督和制约。在审计业务工作中,加大了对部门预算、项目资金及“三公经费”的审计稽查,达到了从源头上预防和治理腐败的目的。二是扎实开展党员干部干脆联系服务群众工作,全局11名党员干部与城关镇x村的20户贫困群众结成帮扶对子,开展了形式多样的帮扶工作,在群众中树立了审计干部的良好形象。三是自觉主动实行中心和省、市、县委关于争先创优等活动要求,强化责任教化。在全局进一步营造了讲奉献、顾大局,讲责任、敢担当,讲正气、守纪律,讲团结、建和谐,讲创新、谋发展的深厚氛围。20_年,审计工作要紧紧围绕县委、县政府年初确定的总体思路,以扎实开展“三严三实”专题教化活动为载体,以更有效发挥审计的经济监督作用,强化审
20、计服务大局功能为主线,全力创先争优。重点做好以下工作:一是进一步深化财政审计。仔细实行县十九届人大常委会第x次会议对20_年县级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议看法,跟进做好审计整改状况的检查和汇报,切实发挥好审计工作的“审、帮、促”作用。二是进一步加大政府投资审计力度。仔细学习贯彻省、市审计工作会议精神,根据县人代会提出的“对政府投资项目全程跟踪审计”的要求,进一步深化审计内容,强化审计管理,推动落实政府投资项目必审制;进一步加强对中介机构参审工作的组织管理和督导,确保审计质量和效率,不断探究创建政府投资审计亮点阅历。三是不断加强和改进经济责任审计。进一步健全完善审计评价、结果运
21、用、问责和整改等制度;完善经济责任审计工作联动机制,充分发挥经济责任审计联席会议的作用;抓好审计发觉问题的整改督查,促使被审计单位全面彻底地解决存在的问题。四是进一步提高审计工作科技含量。着力加强计算机审计方法、AO应用实例的发掘编写工作,实现上报数量和质量、获奖数量和层次双提升;在全面开展数据式计算机审计的基础上,着力探究实践信息系统审计,开展计算机联网审计,推动计算机审计工作在全市争先创优。五是进一步加强审计人才培育工作。坚持“请进来、走出去”和业务沟通、岗位练兵等学习培训方式,推动全员培训。实施“传帮带”工程,通过以老带新、以强带弱、加强沟通等方式,促进队伍整体素养提升。突出加强年轻干部
22、培育力度,增加队伍活力。激励和引导从事审计业务的人员取得与审计工作相关的专业技术资格,确保必要的专业胜任实力。六是进一步加大招商引资和争取资金工作力度。在上半年已经争取市级补助资金4万元,落实招商引资到位资金500万元的基础上,20_年接着把争取资金和招商引资工作放在更加突出的位置,纳入机关内部管理考核内容,激发全体干部参加争取资金和招商引资的主动性,推动全员招商引资,确保圆满完成年度争取资金28万元、招商引资到位资金1000万元的目标任务。 审计个人年终工作总结2023 篇3 _年,审计处审计个人年终工作总结在学校党委和行政的领导下,根据省教化纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作安排,紧
23、紧围绕学校中心工作,进取履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项,其中处级领导干部经济职责审计2项,财务收支审计2项,审计调查1项,专项审计3项,基建、修缮工程审计71项,审计金额1.19亿元。1、严格基建、修缮工程项目的审计限制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对须要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参加现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参加、复核的限制程序既有效的保证了审计质量,又为学
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