两化融合管理体系内部审核检查记录表完整内容.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《两化融合管理体系内部审核检查记录表完整内容.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《两化融合管理体系内部审核检查记录表完整内容.docx(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、两化融合管理体系内部审核检查记录表完整内容审核日期:2022年10月14日审核员:审核组长:标准条款审核要点审核方法被审核者符合性审核记录范围组织两化融合管理体系覆蛊范围或过程是否确 定:对两化融合管理体系标准条款有否删减, 如有,所删减条款理由是否充分查看、询问、确认最高管理 者、管代符合两化融合管理体系覆盖公司各职能部门 以及分子公司,已经在管理手册中明确: 标准条款全部涵盖,没有删减4.0两化融合管理管理体系4.1总要求4. 1. 1组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、 保持和改进两化融合管理体系提问、查阅相关文 件 并确认最高管理 者符合是,公司的开展历程就是两化融合的过程,3-8
2、月作为工信部首批贯标试点企业,开展两化融合贯标工作4. 1.2组织两化融合管理体系过程是否被确认和管 理:过程间顺序及关系是否被确定和管理符合是,通过管理手册和程序文件进行明确4. 1.3组织两化融合管理体系过程所需的资源和信息 是否充分,足以支持过程有效运行和监控符合是,由最高管理者对基础资源保障进行协调4. 1.4组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是 否确定并有效,对测量和监控结果是否有分析、 改进活动符合是,基于公司两化融合总体目标和阶段目 标设宜测量与控制指标,通过阶段性的经 营分析会等形式检验目标的达成情况足运行要求部、电极事 业部、信息 管理部2.网络设施的布置是否适宜,有利于
3、确保组织 的网络化考察、确认符合是,简要描述3.业务流程中的信息设备是否适宜,有利于确 保组织的自动化、数字化、智能化考察、确认符合是,简要描述4.组织是否确定与设备设施的相关风险,并进 行评估查阅文件、确认符合是,设备设施管理中关于风险管控的内容 说明5.是否制定风险应急预案查阅文件、确认符合是,提供制度或相关规范6.5信息资源6.5L组织是否对信息资源的标准化做出规定,井 形成文件查阅文件、确认信息管理 部符合是,简要描述标准化工作的开展情况2.组织是否确定了所需采集数据的内容,并明 确了采集、获取、存储数据的业务流程职责, 已形成文件,同时对采集时间与采集来源进行 规定查阅文件、确认符合
4、是,进行说明即可3.组织是否对信息资源的二次利用、保密进行了规定确认符合是,最好信息管理制度中有相关描述4.适宜时,组织是否规定公司统一管理全部数面谈、确认符合是,制度提供据,并进行统一开放利用6.6信息安全6.6L组织采取哪些方法,确保员工认识到信息安 全的重要性和紧迫性面谈、确认信息管理 部符合说明开展了哪些相关活动2.组织是否确立了贡任制,包括信息安全承诺、 要求、实施、维持、监视、风险评估和管理、 改进的内容,并形成文件查阅文件、确认符合是,提供相关制度证明3.组织是否明确信息安全管理岗位和职责查阅文件、确认符合是,提供信息管理部的部门职责和岗位描 述1.组织是否建立信息安全事件的管理
5、规程。按 照规程变更信息安全事件,并及时响应,应保 存相关记或住阅文件、抽验符合是,提供信息安全方面的制度规范7.0实施过程7.1总那么7. 11.组织是否规定了两化融合管理体系的实施程序,并形成文件面谈、查阅管代符合是,编写了两化融合实施筹划控制程序2.组织是否对各阶段目标提出进度要求,并明 确各实施过程的监控要求面谈、查阅符合是,按月、按季进行跟踪测量3.组织是否对该规定进行了员工培训抽查、确认符合是,将几次培训的签到表、培训课件、新闻提供4.组织是否建匕供方沟通机制,为实现实施目面谈、确认符合是,描述与供应商之间的工作对接7.2筹划7.2.1 总那么7. 2. 11.组织是否在考虑了技术
6、后,明确了业务需求 和口标,形成实施框架面谈、确认开展规划 部符合是,提供相关的技术说明书、技术文档2.组织是否规定了筹划程序,包括筹划人员、 参与人员职责与权限,并形成文件查阅文件、确认符合是,编制了两化融合实施筹划控制程序筹划的输入7. 2.21.组织的输入内容是否包括标准中的9个方 面,并保持相关记录查阅文件、确认信息管理 部、开展规 划部、审计 监察部、技 术质量管 理部、市场 部符合是,提供相关的文件记录说明2.组织对这些输入是否进行评审,评审是否包 括相关职能和层次的人员,以保障评审的充分 性和适宜性,并保持相关记录抽验符合提供的文件、记录、报告是否有部门签字, 公司领导签字,有签
7、字即视为满足要求7.2.3 筹划的输出7. 2.31.筹划输出内容是否满足输入的要求杳阅、确认信息管理符合是2.筹划输出是否包括了业务流程和组织结构、 技术实现、数据开发利用、运行维护、基础和 资源查阅、确认部、人力资 源部、技术 质量管理 部、HSE管 理部、财务 部符合根据实际情况进行说明3.组织是否确定了实施计划,包括职责、方法 和进度,并形成文件抽查、确认符合是,可以提供一些工程的筹划报告、工程 规划书、工程建议书等文件筹划的评审与批准7. 2.41.通过哪些方法评价或验证输入对要求的满足程度抽查、评价最高管理 者、管代符合会议、研讨2.如何评价筹划结果对要求的满足能力抽查、评价符合会
8、议研讨,相关部门的会签会市3.评审人员是否包括了有关的职能部门代表和专家抽查、核对符合是,根据实际情况说明1.评审结果及跟踪措施的记录是否建立并予以 保持操作流程抽验符合是5.筹划输出是否得到批准,保持相关记录抽查、确认符合是,报告、资料是否有签字,有签字即满足要求7.2.5 筹划的更改与控制1.当发生筹划更改情况时,是否及时予以识别、确认并进行更改查看、核实最高管理 者、管代符合是2,所有筹划更改是否遵循同一更改程序抽查、核实符合是3.对筹划更改是否经过评审,并在实施前得到批准抽查、验证符合是,要求有相关记录签字4.更改、更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录,并予以保持抽查、核对符合根据实际
9、情况进行说明7.3业务流程与组织结构优化7. 3.1优化方案7. 3. 1L组织是否制定了优化方案,并得到技术主管 部门确认和领导批准,并保持相关记录抽查、验证人力资源 部符合是,组织结构图发布记录,领导和各部门 的审签记求2.优化方案中是否包括实施人员及相关方的责 任、权限。参与人是否粗蛊业务流程和组织结 构优化有关的职能和层次抽查、核实符合部门职责、岗位职责3.优化方案中是否已形成新的业务流程,并明 确新的岗位及其职能抽查、核实符合提供专门的流程清单或流程文件7. 3.2实施与执行7. 3.21.组织是否制定了优化方案实施和执行过程的 规定,并保持相关记录抽查、核实人力资源 部符合是,上面
10、的记录即可2.优化方案中的业务流程和岗位职责调整是否 已经与有关职能进行沟通抽查、验证符合是,最好提供会议纪要等资料7. 3. 3 监督与控制7. 3.31.组织是否规定采取哪些方式获取执行进度、 变更、相关方反应等动态信息,并保持相关记 录抽查、核实人力资源 部符合是,根据组织结构和流程优化控制程序描述2.组织是否识别执行过程中的潜在风险或冲 突,并制定了应急预案抽查、验证符合是,最好提供组织管理制度中的相关规定7.4 技术实现技术方案7.4. 1L组织是否制定了技术方案,并得到优化实施 部门确认和领导批准,并保持相关记求抽查、验证信息管理 部、人力资 源部、技术 质量管理 部符合是,提供信
11、息化工程或工业生产技改工程 的技术方案、说明书、报告等资料2.技术方案中是否明确技术的获取方式和开 发、建设单位.参与人是否覆盖业务流程和组 织结构优化有关的职能和层次抽查、核实符合是,根据报告说明3.技术方案中是否包括投资概预算、技术实施 范围抽查、核实符合是,根据相关报告内容说明技术获取1.组织是否制定了技术获取过程的规定,并保 持相关记录抽查、核实信息管理 部、技术质 量管理部符合是,合同、采购协议、外包合同等文件资料2.技术获取规定中是否包括基础资源数字化、抽查、验证符合是,根据提供的文件内容回答标准化的要求3.组织采用哪些方式保证技术知识的有效转移现场抽查、核实符合阶段确认、结项验收
12、等7. 4. 3监督与控制1.组织是否规定采取哪些方式获取执行进度、 变更、相关方反应等动态信息,并保持相关记 d抽查、核实信息管理 部、技术质 量管理部符合是,根据提供文件中的相关描述回答2.组织是否识别执行过程中的潜在风险或冲 突,并制定了应急预案抽查、验证符合是,根据文件内容同答3.必要时,组织是否规定采用评审方式进行监 视与测量抽查、确认符合是,根据文件内容回答7. 5匹配与规范7.5.1 技术、业务流程、组织结构的匹配性调整7. 5. 1L组织是否制定试运行方案,至少包括试运行 时间、新旧技术、业务流程的转换方式等抽查、确认人力资源部、技术质量管理部、信息管理 部符合是,制定了试运行
13、控制程序2.组织是否在试运行阶段做好了关于数据初始化的准备抽查、确认符合是,可以说明以前信息系统上线时数据备 份迁移的工作3.组织是否及时确定问题,并采取相关措施解 决。必要时,调整方案,并得到相关方确认、 批准。保存相关记录抽查、验证符合是,可以提供之前的试运行相关记录4.组织是否通过培训、人员调岗等措施,确保 人员满足变更后的岗位能力要求抽查、验证符合是,提供证据说明7.5.2 技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化7. 5.21.组织是否制定、修改了与新技术、业务流程、 职能有关文件,并按照相关程序进行确认、批 准、分发人力资源 部、技术质 量管理部、信息管理 部符合是,人力资源部提供
14、部门职责、岗位职责等资料7.6 运行维护7.61.组织是否制定了运行维护规定,内容包括维 护对象、维护方式(日常运行、预防性维护)、 各层级的维护主体及职责、权限抽查、确认信息管理 部、CE事业 部、电极事 业部符合是,可以提供IT设备运维制度、生产设 备运维记录等资料2.组织是否建立故障处理、应急响应机制抽任、确认符合是,提供相关制度文件3.各层级是否保存了维护、故障处理、应急响 应的相关记录抽查、验证符合是,提供设备设施的点检巡检记录文件7. 7数据开发利用7.71.组织是否在数据开发利用时,目前开发主体、 制定目标和进度抽查、确认信息管理 部符合是,可以说明之前的信息系统上线时的数据开发
15、工作开展情况2.组织是否对建立的数据应用模型,进行评审抽查、验证符合是,提供相关资料证明和批准7.8 动态调整7.81.组织是否已识别影响任何引起技术、业务流 程、组织结构运行变更的内外部因素抽查、确认管代符合是,提供市场分析、行业研窕报告等资料2.组织是否已识别影响数据开发利用状况变更 的内外部因素抽查、确认符合是,提供内外部佶息化应用方面的资料3.组织是否按照规定定期评审,评审参与者包 括相关职能和两化融合专家,是否保存了评审 结果及跟踪处理措施的记录抽查、验证符合是,可以提供内部审核和管理评审记浆, 签到表等文件8评测和改进8.1总那么8. 11.组织对所需的评估与诊断、监视测量、考核、
16、 内部审核、评审过程进行筹划,是否在两化融 合管理体系整体绩效方面展开,筹划结果是否 形成文件抽查、验证管代符合是,编写了两化融合评测与改进报告8.2评估与诊断8.21.组织是否制定自评估体系,评估按照 GB/T23020标准,评估对象覆盖与两化融合目 标相关的所有职能和层次查询文件、确认信息管理 部符合是,目前主要按照贯标平台评估数据库开 展评估诊断工作2.组织是否认期进行自评估,对评估问题是否 已经分析、采取措施,保存相关追踪措施记录抽查、验证符合是,针对存在问题编写了诊断报告8.3监视与测量8.31.组织是否对监视、测量与分析的关键指标进 行筹划,并形成计划抽查、确认信息管理部、计划运
17、营部符合是,提供定期数据报告等资料2.组织是否确定了监事和测量的关键指标,应 覆盖目标实现情况、实施执行情况,优化方案、 技术方案、数据开发利用等改进和提升情况, 是否明确了监视和测量方法抽查、验证符合是,制定了监视和测量控制程序3.对发现的问题,是否采取了措施改进,保存相关记录抽查、验证符合是,提供数据报表分析、研讨、会议纪要 等资料8.4内部审核8.41.组织是否建立了内部审核程序查阅、核对管代、信息 管理部符合是2.组织是否编制了审核方案、审核计划,该计 划有没有覆盖两化融合目标有关的所有部门、 场所、过程抽查、核对符合是3.根据审核计划规定的审核时象,是否编制了 检查表,这些检查表是否
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 融合 管理体系 内部 审核 检查 记录 完整 内容
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内