全电票红字信息确认单.docx
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1、附件2红字发票信息确认单填开日期:年 月 日销售方纳税人名称(销方)购买方纳税人名称 (购方)统一社会信用代码/ 纳税人识别号(销方)统一社会信用 代码/纳税人识 别号(购方)具字票认息容 开红发确信内项目名称数量单价金额税率/征 收率税额合计一、录入方身份:1.销售方口 2.购买方口二、冲红原因:1 .开票有误口 2.销货退回口 3.服务中止口 4.销售折让口 三、对应蓝字发票抵扣增值税销项税额情况:1.已抵扣口 2.未抵扣口对应蓝字发票的代码:号码:四、是否涉及数量(仅限成品油、机动车等业务填写)涉及销售数量口 仅涉及销售金额口红字发票 信息确认 单编号填写流程:1、进入开票软件后,点击左
2、上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开。2、点击购买方申请已抵扣一确定”。3、进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角价格 按钮用来切换含税与不含税)录入完整,点击右上角打印。4、选择不打印。5、弹开界面点击取消(如果还有多张发票需要填开,可以点击确定)。6、再次点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出。7、进入界面后,选中已开具信息表,点击上传(可多选),点确认。8、待信息表描述变为审核通过,信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。专票红字发票信息表填开上传步骤一、点击发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开,显示选择界面。选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击下一步按钮。二、系统确认可以对此张发票开具负数,点击确定按钮三、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击打印按钮保存。点击打印按钮出现下面界面,再次点击不打印按钮。信息表上传步骤:1、点击红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出菜单项。2、选中要上传的信息表后点击上传按钮3、出现下面囱口后点击确定”。4、审核通过后出现界面
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- 全电票 红字 信息 确认
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