2023年企业财务审计部工作总结.docx
《2023年企业财务审计部工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年企业财务审计部工作总结.docx(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年企业财务审计部工作总结 文章标题:2023年企业财务审计部工作总结 2023年是*集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成果。为了总结阅历教训,更好的完成2023年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、2023年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告
2、和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。2、强力整顿财经秩序依据集团公司财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案,围绕市局“规范行业经营行为,促进*行业的健康发展,为国家创建和积累更多的财宝”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,仔细开展财务自查工作。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用为了规范*集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的运用风险,提高资金运用效率,促进集团健康发展。为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司
3、正常的经济运行。4、增加财务服务意识2023年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金运用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了*集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策供应有效的、刚
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 企业财务 审计部 工作总结
限制150内