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1、制定:审核1:审核2:审核3:批准:生效日:年 月曰年 月曰年 月曰年 月日.年 月日.年 月曰1.0目的为顺利实现安全生产目标,预防减少生产事故发生,营造企业安全生产环境,根据安 全生产事故隐患排查治理暂行规定,特制订此制度。2.0范围适用于本企业所有的安全检查。3.0颁发部门安全环保部。4. 0分发部门全厂各车间班组。5. 0程序5.1安全检查的要求5. 1. 1安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则,检查包括综合检查、专业检查、季节性检 查、节假日检查和日常检查。5. 1.2安全检查必需有具体计划、明确的口的、要求、内容,制订安全检查表。做到边检查、 边整改,并及时总结和推广先进经
2、验。5.2形式与内容5. 2. 1日常检查分岗位工人自查和安全员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制,进行 交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。5. 2.2专项检查由安保部组织相关人员对锅炉及压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械 设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作进行 检查。每月至少进行一次。5. 2. 3综合检查:综合检查分为厂、车间、班组三级,分别由主管厂长、车间主任、班组长组织相关 人员进行以查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级检查每年不少于四次,车间级每 月不少于一次,班组(工段)级
3、每周次。5. 2.4节假日检查:由安保部织各部门主管领导对休假前各部门进行防火、防爆、防冻、防盗及值班 人员的安排状况检查。5. 2.6各种检查均应编制相应的安全检查表,按检查表的内容逐项检查。5.3整改措施5. 3. 1对一般的安全隐患。如生产工人存在违章操作或未正确使用防护用品等行为由检查人员现场指 正,如较多员工有这种行为则检查人员应汇报安保部,由安全保部发放隐患整改通知书, 并做好“四定(即定改进措施,如加强培训,经济处罚等;定负责人,即明确谁负责培训或 执行经济处罚;定资金来源,即明确培训的经费来源;定完成期限,即何时完成整改措施等)5. 3.2对本企业无力解决的重大事故隐患,如重大
4、火灾或爆炸事故隐患,安保部除组织本企业相关人 员采取有效防范措施外,还要书面向县级以上安全生产监视管理部门和有关部门报告。检查人:时间: 年 月H序 号工程检查要点是否符合要求1罐区彳诸量是否符合要求?2可燃性液体贮罐设置的呼吸阀、阻火器是否齐全好用?3储罐液面计、压力表、安全阀是否好用?4有毒有害液体贮罐是否设置了急救设施,消除危险设施?5可燃性物料贮罐区是否设置了报警系统并好用?6露天设置的易挥发物料贮罐是否有绝热措施或设有冷却喷淋设施?7罐区是否设置了消防设施、通道?是否备有充实的消防水源?8罐区静电接地网是否完好?避雷系统是否符合要求?9罐区距装置区、生活区及重要区域是否符合规定?10
5、罐体是否无异常状态?11系统管道各接头是否无泄露?存在其它问题及整改要求:复查状况复查人整改期限整改负责人检查人:时间: 年 月日序号工程检查要点是否符合要求1入库剧毒品应附有安全生产许可证、安全技术说明书及安全标签。2剧毒品经销单位名称、资质证书。3剧毒品运输单位名称、资质证书。4库房枯燥、通风良好,有机械通风排毒及必要的安全防护措施。5剧毒品应专库储存,或彼此间隔的单间内。性质相抵的阻止同库混 放。6库房设置防盗报警装置、双层防盗门,配备值班人员。7库房配备监控装置。8库房配备温度计。9剧毒品收发应认真验收,并填写进出台帐。10剧毒品使用车间应有通风设施。存在其它问题及整改要求:复查状况复
6、查人整改期限整改负责人检查人:时间: 年 月日序号检查标准检查方法检查结果1安全生产运行正常现场检查2车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通现场检查3作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查4设备保养责任落实到人现场检查5生产现场无违章停放车辆现场检查6机泵油封无溢油严重现场检查7安全标志牌整齐完好现场检查8动火严格执行动火制度现场检查9进入容器内作业,按规定办理手续现场检查10设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查11设备管道应无裂纹和渗漏,管道应保持畅通,密封良好,无 跑、冒、滴、漏现象现场检查12管道上的阀门应启闭灵活,关闭严密不漏现场检查13原材料、半成品、器
7、具、运输工具等堆放规范,不得侵占车 行通道和人行通道现场检查14车间地面的油污及垃圾应及时清理现场检查15操作记录准时、确切、字体工整现场检查16工艺操纵点在规定范围现场检查17生产岗位严格执行操作“六严格现场检查18生产现场包括操作室整齐洁净现场检查19防毒面具、个人防护用品完好现场检查20生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查21专用洗眼器无乱用现场检查22新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者,不准加入生 产或单独操作现场检查23不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作;上班 前不准饮酒现场检查24保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠,保持设备 润滑及通风良好现现场检查25使用
8、设备前,有进行安全检查现场检查26生产现场无吸烟及烟蒂现场检查27无存在隐瞒事故实情现场检查28排放废水PII值无超标,C0D在规定范围内现场检查29上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查30无班前、班上饮酒现场检查31严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下,抛卸物品;车间内 不准骑自行车现场检查32严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留现场检查33检查修理机械电气设备时,必需挂停电警示牌,设人监护现场检查34对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品,必需分类合理存 放,并设专人严格管理现场检查35各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全,不准随便动 用。安放地点周边不得堆放其它物品现场检查36
9、使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求现场检查37电源线的固定方式(含线间距)应符合规定现场检查38电源接线(含用色、固定方法、接地、接零等)应符合规范 要求现场检查39各种照明(含临时照明)设置应满足作业要求现场检查40电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查41设备信号、指示灯、仪表应完好有效现场检查42设备防护罩是否齐全,可靠现场检查43各种运动装置是否运行正常(异常噪声、振动,漏油,销、 链条、链轮、皮带轮等固定合理)现场检查44各种传送带是否有撕裂、跑偏现象,张紧合理现场检查45机械制动装置是否灵敏可靠现场检查46起重装置最大载荷是否满足生产要求,是否有超设计载荷强 起吊现象
10、发生现场检查47起重装置是否固定可靠,满足标准,起重装置上的各种钩、 链和钢丝绳是否满足工作要求现场检查48高空作业必需扎好安全带,戴好安全帽,不准穿硬底鞋,严 禁在高空投掷工具、材料现场检查49凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必需经有关部门审批 方可进行现场检查50在使用登高设施设备时是否有监护现场检查51车间大门开启便利、灵活、上班无上锁、卡死现象现场检查52车间各通道无堵塞现象现场检查53灭火器处于固定位置,无乱拿乱放现象现场检查54化学品使用、储存场所通风换气良好现场检查55化学品避免阳光照射、风吹雨淋现场检查56化学品储存场所有放置灭火器现场检查57仓库清洁整齐,地面无零碎、散落的
11、商品和杂物,多余垫木 架集中存放指定位置现场检查58堆垛:整齐、便利、安全、俭约。做到两无两不:无倒 置,无歪垛,不阻门,不阻路。留足五距:墙距为0.3m, 顶距为0.5m,灯距为0.5m,垛距为1m,柱距为0.3m现场检查59车间化学品储存不应超过三天的用量现场检查存在其它问题及整改要求:复查状况复查人整改期限整改负责人5. 3.3对不具备整改条件的重大事故隐患,如危房等,则安保部必需报告总经理,并当即采取应急防 范措施,并纳入计划,限期解决或搬厂。隐患汇报:一般事故隐患(即简单整改的事故隐患或不构成重大危险的事故隐患)由检查人员 汇报给企业安全环保部,由安保部下发“整改通知书即可。重大事故
12、隐患(即企业本身无力 解决的事故隐患或构成重大危险的事故隐患)须由企业安全环保部书面向县级以上安全生产监 视管理部门和有关部门报告。隐患整改验收:一般事故隐患整改后的验收由安全部部长负责验收,重大事故隐患整改后的验 收由安全部部长会同总经理验收,同时还要申请县级以上安全生产监视管理部门组织相关专家 进行验收。验收完毕后由企业安全环保部和县级以上安全生产监视管理部门进行汇总并存档。6. 0变更历史序号版本变更原因生效日期作废日期100首版2007 年 2 月 23 日2010 年 2 月 23 日201修订2010年3月1日2012 年 7 月 31 日.302修订2012年8月1日年 月日40
13、3修订年 月日序号版本变更原因生效日期作废日期100首版2007 年 2 月 23 日2010 年 2 月 23 日201修订2010年3月1日2012 年 7 月 31 日.302修订2012年8月1日年 月日403修订年 月日序号版本变更原因生效日期作废日期100首版2007 年 2 月 23 日2010 年 2 月 23 日201修订2010年3月1日2012 年 7 月 31 日.302修订2012年8月1日年 月日403修订年 月日备注6.0附录安全检查表1.厂级综合检查表(每季度一次)季度安全生产考核表考核部门:序号类别检查内容分值违规矩扣分扣分1安全 责任1、查看文件或记录:安全
14、生产责任书, 落实到班组长或安全员层面,并有考 核。10未落实每人扣5 分。2、查看文件或记录:按时召开安全会 议,每月例会中必需有安全生产相关内 容。无记录每次扣5 分。2风险 管理1、查看文件或记录:本部门的设备或岗 位风险分析;本部门的风险点统计汇总 表;本部门“风险管理计划实施状 况。10无记录每次扣5 分。2、查看文件或记录:风险点的风险操纵 措施。无记录,每岗位扣 5分。3、现场询问:员工是否明白如何防护本 岗位风险不明白岗位风险, 每人扣2分3、查看文件或记录:对部门内的区域有 效划分(包括车间外),落实相关责任 人无相关文件,每岗位 扣5分4.、现场询问:是否明确责任人职责。不
15、明确相关职责, 每人扣2分。3安全 培训 教育1、查看文件或记录:是否有新员工及转 岗员工培训记录10无培训记录,每人 次扣2分2、查看文件或记录:班组是否每周召开 一次安全培训或安全活动会议,并有详 细记录和签名。无记录每次扣2分3、查看文件或记录:是否制定月度安全 活动计划,规定安全活动的形式、内 容、要求等。无文件每次扣2分4、查看文件或记录:安全员和义务消防 员每月训练,是否有详细记录和签名。未加入每月训练, 每人次扣2分5、现场询问:员工是否熟悉本岗位的操 作规程、本部门及班组的年度安全目 标。不熟悉,每人扣2 分4生产 设施 安全 管理1、查看文件或记录:安全设施是否专人 负责管理
16、并有定期检查和维护记录。10无专人负责或无记 录,一项扣2分。2、关键装置和重点部位承包人至少每月 到承包点进行一次安全活动无活动记录,一项 扣2分。5作业 安全特种作业实施前必需办理作业许可证。10检查时若发现有未 经批准开展特种作 业活动,每次扣2 分。6安全 检查1、落实部门每月安全自查,并做好记 录。10有缺项每次扣2分2、落实班组每周自查,并做好记录。有缺项每次扣2分检查人:检查日期:年 月3、各部门根据各季节特点对防火防爆、 防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及 防冻保暖工作等进行预防性季节检查。.季度检查时,无预 防性季节检查记录 扣10分4、消防器材应完好、整齐,并在有效期 内,
17、日常巡检记录完整、清楚。消防器 材有问题或记录缺失。有缺项每次扣2分7安全 隐患 治理公司下达的隐患整改指令责任部门应按 期完成整改。10公司下达的隐患整 改指令未能按期完 成并且没有续期 的,每项扣5分。8事故 与 应急1、发生公司一级事故,每起扣30分。2、发生公司二级事故,每起扣20分。3、发生公司三级事故,每起扣15分。4、发生公司四级事故,每起扣10分。30否决项,得分为0 季度考核0分发现问题得分考核部门:类别检查内容分值违规矩扣分扣分扣分说明(24)进入车间必需穿工作服、帽;工作服应专人专 用。6发现一人扣1分进入车间不得佩带首饰,不得使用 散发性打扮品。5发现一人扣2分员工不得
18、留长指甲。3发现一人扣1分不允许在生产车间、进食、饮水、嚼口香糖 等。5发现一人扣2分车间不得存放个人物品。2发现一人扣1分操作人员阻止用手直接接触原物料。3发现一人扣1分原 辅 料 卫 生 (12)物料定点定位堆放整齐,标识明白。2发现一处扣1分包材必需清洁枯燥,不得有霉烂、虫蛀鼠咬等 现象。6发现一处扣1分所有的原辅料进入车间必需除去外表面的积 尘、杂物。4发现一处扣1分设 备 卫 生 (17)设备表面应保持枯燥、无灰尘。4发现一处扣1分不得在设备表面乱写乱贴。4发现一处扣2分不得将与设备无关的物品放在设备上。5发现一处扣2分清洗完后,管道内外不得有油污、异物,无粉 状痕迹。4发现一处扣2
19、分工 具 卫 生 (10)清洁工具使用后应用清水漂洗并悬挂于指定的 位置。3发现一次扣1分清洁工具不得混用,各工序应分开。3发现一次扣1分台秤清洗后再使用,上下表面无污迹4发现次扣1分环 境 保 护 (37)车间地面无积水、污垢和腐败气味。3发现一处扣1分灯、门窗、墙壁无积尘、老垢。3发现一处扣1分地沟保持清洁畅通。4发现一处扣1分更衣室应每周对墙壁、玻璃、衣柜进行擦洗。3发现一处扣1分称样室、操作员手保持清洁枯燥,物品摆放整 齐标识明白,地沟应盖好盖板。3发现一处扣1分走道无积水污迹、每周清洗墙壁门窗。3发现一处扣1分换品种时各工序必需执行清场制度。3发现一处扣1分生产中,原辅料不得洒落地面
20、。4发现一人扣2分设备、管线不得出现跑、冒、滴、漏现象。6发现一处扣3分生产中的废弃物应放在专门的容器内并及时清 理。5发现一处扣1分备注得分检查人:检查日期:年 月 日锅炉安全检查表检查日期:年 月 日序号工程检查要点评价1压力表每台锅炉是否装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力 表?压力表的精度是否符合要求 压力表盘刻度极限是否为工作压力的1.5-3倍 压力表显示锅炉最高允许压力的红线是否正确、清楚 压力表的装置、校验和维护是否符合国家计量部门的 规定,铅封是否完好(压力表装前应核验,装后至少 每半年校验一次,校验后铅封)压力表安装的位置是否正确、是否受高温、震动、冰 冻的影响压力表的连接纳是
21、否漏水、漏气 压力表的连接纳是否有挤压变形、折弯等现象压力表才旨不是否在正常范围 表内是否漏气或指针跳动、不能回位 表面玻璃是否破碎,表盘刻度是否清楚2安全阀蒸发量0.5t/h的锅炉,是否装设两个安全阀(不包括 省煤器安全阀)?(蒸发量W0.5t/h的锅炉,至少装一个 安全阀。可分式省煤器出口处(或入口处).蒸汽过热器 出口处必需安装安全阀)安全阀安装是否铅直安全阀是否齐全、完整安全阀是否灵活、可靠安全阀是否按规定进行了调整和校验安全阀是否装设有排气管安全阀是否定期进行放气或放水试验3水位表每台锅炉是否装有两个彼此独立的水位表(蒸发量( 0.2t/h的锅炉,可以装一个水位表)。水位表是否有指示
22、最高、最低安全水位的明显标志.水 位指示是否清楚.水位表旋塞是否无渗漏玻璃管式水位表是否有安全防护装置水位表外表是否清洁、敞亮,无漏气、漏水水位表才旨不是否正常,且两表指示致水位表是否进行定期检查和及时正确的冲洗4排污阀是否漏气、漏水排污是否畅通(公称通径在20-65mrn之间)排污操作是否正确蒸发量210t/h或工作压力NO. 69MPa的锅炉是否装有两 个串联排污阀,安装是否正确5水处理当锅炉蒸发量W2t/h时,是否采用炉内加药处理措施, 其给水和炉水质量是否符合“火管锅炉的水质标准的规 定6管理运行锅炉是否有当地劳动部门颁发的“使用许可证有无锅炉安全运行操作规程有无司护工岗位责任制和交接
23、班制度司炉工是否持有当地劳动部门颁发的操作证运行锅炉是否年检,各项记录是否齐全7其它炉体及各阀门是否漏水、漏气或变形、烧红射水器给水是否正常炉橘炉拱有无损坏,钢架有无变形锅炉房通道是否畅通楼梯、走道、栏杆等有无损坏存在其它问题及整改要求:复查状况复查人整改期限整改负责人压力容器安全检查表检查人:时间: 年 月日检查工程检查内容是否符合要求在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示于容器显要部位1.基础资料在用压力容器必需定期检验有定期巡回检查记录管理制度、操作规程、运行记录齐全作业人员持证上岗设备的本体没有明显的损坏表面无油污、浮灰焊缝平稳,表面不得有裂纹、气孔、夹渣2.设备本体状况人孔、手
24、孔、封头(端盖)等处无泄露疏水器、排污阀及其管道无泄露,布局合理外表面无腐蚀严重现象无跑、冒、滴、漏现象排水、排污装置运行稳定,定期排污容器与相邻管道,构件间无异常振动、响声、摩擦3.与外部连接连接纳道是否有防静电跨接,安全色是否正确 与外部管道连接处不得有松动、错位现象 垂直安装在基础面上,不得倾斜4.本体底部支架应稳固,不得有活动现象罐体有接地装置直读式的液位计其液位应当显示明白,便于观测,且最高、最 低液位有明显标志,防止假水位现象安全阀的安装位置是否在容器的最高位置,是否有截止阀,是 否处于常开状态。安全阀是否每年检验一次,铅封是否完好,记录是否齐全,是 否有安全阀台帐安全阀开启压力不
25、大于设计压力,但应大于最高工作压力安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重5.安全附件压力表极限刻度值为工作压力的L53倍,最好为2倍,表盘 直径不小于100mm,压力表的精度符合规定,经校验并在有效 期内在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、且有开启标 记及锁紧装置;用于水蒸汽介质的压力表应装石存水弯管 同一系统上的各压力表的读数是否一致低压0. T1.6MP压力表精度不低于2.5级,中高压1.6100MP压力表精度不低于L5级压力表表盘玻璃完好、刻度清楚、完好运行按规定装设温度计完好、灵敏可靠设备的运行参数,包括压力、温度等在允许范围内,不存在超 压、超温运行6.设备运行所运行仪器仪表运彳亍参数正常,与直读水位表、压力表一致 运行记录上的各项参数记录与实际一致,在允许的参数内 气瓶在充装时,其充装量得到保证,充装前后能够进行严格检 查并做好记录8安全警示标志危险区域有醒目的安全警示标牌9检修检修时,必需卸完所有压力,温度到常温时,方可更换附件及 维修。10其他以水为介质产生蒸汽的压力容器,必需做好水质管理、监测和 化验,有可靠的水处理措施存在其它问题及整改要求:复查状况复查人整改期限整改负责人
限制150内