学院费用报销审批制度.docx
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1、学院费用报销审批制度一、目的:为了使各部门工作人员出差及各项费用报销流程更顺 畅快,并有章可循,使费用报销程序化、规范化,特制定本 制度。二、范围:本制度除特殊说明外,适用于学校所有教职员工。三、审批职责说明1 .各二级学院院长:二级学院预算经费的主要管理人, 在学院管理目标主导下,对划拨到各二级学院的经费使用的 必要性及真实性负责,对划拨到二级学院的各项经费使用具 审批权;2 .各处、部门负责人:为经费使用的直接主管,对经费 使用的必要性及真实性负责;3 .主管副校、主管副总:为预算的主要把控人,需把握各 项经费使用的方向与管理目标的一致,对大额、非常规经费 的申请使用报销有审批权;4 .校
2、长:主管学院的全面工作,所分管部门的经费,全 校大额、超预算或预算外的经费、以及无归口管理的费用, 各中高层领导的个人费用等均须由校长审批;5 .会计:主要审核费用报销单的金额与所附原始票据的 金额数是否相符,审核报销单据是否规范合法,是否符合报 销标准、是否超预算等,会计有权对不规范合法的票据和不 合法的费用报销进行监督反映;6 .财务负责人:根据分管权限审核各种费用报销,有权 对不合报销程序以及不合法的票据、不真实费用报销拒签或 移交校长及财务处长处理;7 .董事长、副董事长或授权人:预算下达,中高层领导 非常规费用的审批,以及对大额且异常的、超预算的费用报 销或资金拨付的审批。、线下报账
3、时间(0A线上报销审批时间不限)1 .对内结帐报销时间统一规定为:星期一、三、五;.对外采购供货商的结帐报销时间统一规定为:星期一、2 .因财务需保障办理其他银行或税务业务的时间,因此其他时间财务处不办理结帐报销事宜,特殊情况除外。五、报销时限规定.费用发生后应及时报账,报账时间不得超过一个月(特殊情况最长不得超3个月);1 .当年的费用不得跨年报账,特殊情况下如12月末发 生的费用,须在1月31日前报账;六.以下情况财务有权不予报销1 .预算外费用或报销总额已超过年度预算的费用报销。2 .不符合预算审批手续和费用报销规定的费用开支。3 .无合法票据的费用报销,跨月份较长及跨年度的费用 报销。4 .未按规定填写费用报销单的费用及无有效签字的费 用报销。5 .经审批但经财务审核属不合理不真实的费用报销。七、附则.本制度由财务结算中心解释;1 .本制度自批准之日起执行。凡与本制度相抵触的地方 以本制度为准。
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