宁乡市卫生健康局本级2020年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、宁乡市卫生健康局(本级)2020年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、 主要职能及重点工作计划等)。1.主要职能。(1)贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规,拟订全市卫 生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。(2)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。(3)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产 安全事故)的医疗卫生救援。(4)组织拟订并协
2、调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年 健康服务体系建设和医养结合工作。(5)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使 用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监 测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。(7)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服 务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员 资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规
3、范。(8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究 提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。(9)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服 务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(10)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等 工作。组织开展国际交流合作与援外工作。(11)负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要 会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。(12)制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组 织实施。(13)指导市计划生育协会的业务工作。2 .机构情况根据中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办
4、公室关于印发宁 乡市机构改革实施方案的通知(宁办(2019) 5号),宁乡市卫 生健康局是市人民政府工作部门,为正科级。宁乡市卫生健康局(本级)内设机构包括:办公室(无偿献血 办)、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规科、公共卫生科(应急管理办公室)、医政医管科(中医药管理科)、医改建设科、 妇幼健康科、人口监测与家庭发展科(老龄健康科)、宣传教育科、 行政审批服务科等12个职能科室另外,宁乡市会计核算中心、宁乡市计生药具站、宁乡市计生 常年调查队、宁乡市卫生监督综合执法局、宁乡市血吸虫病地方病 防治站为独立法人二级单位,常设我局;宁乡市计划生育协会办公 室挂靠我局。3 .人员情况局机关正
5、式在职在编106人,与上年相同;离休人员2人,在 机关发放离休费用;退休人员97人,由人社局发放退休费用,在机 关发放文明城市奖、慰问金等。(二)财政性资金部门整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。2020年度财政性资金部门整体支出7807. 36万元,为一般公共 预算财政拨款收入7740. 46万元,政府性基金预算财政拨款收入 66. 91万元,其中项目支出5863. 64万元,基本支出1943. 72万元。 项目支出中全部为业务工作项目31567. 37万元,主要为新冠疫情防 控项目、计划生育奖励扶助专项、病媒生物防治、老龄、血防、卫 监等业务经费。二、财政性资金部门整体支出管理
6、及使用情况 (一)基本支出2020年度财政拨款基本支出1943.72万元,其中:人员经费1804.87万元,占基本支出的92.86%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 缴费、住房公积金、离休费、 万元,占基本支出的7.14%, 邮电费、差旅费、维修(护) 行维护费、其他交通费。公务员医疗补助缴费、其他社会保障 抚恤金、生活补助;公用经费138.86 主要包括办公费、印刷费、手续费、 费、工会经费、福利费、公务用车运2020年“三公”经费财政拨款支出决算数27. 23万元,较年初 预算数47. 2万元减少19.97万元
7、,下降73. 34%;较上年同期决算 数27. 26万元,基本持平。其中:公务用车购置及运行维护费17. 13 万元,较年初预算数17.2万元,基本持平;较上年决算数17.15 万元,基本持平;公务接待费10.1万元,较年初预算数30万元减 少19. 9万元,下降66. 33%,较上年决算数10. 1万元基本持平;上 下年度均无因公出国(境)费用,且没有预算。“三公”经费年人均 支出2569元。对比变动的原因说明,“三公”总数与预算数比降低的原因为 厉行节约,严控招待费用,公务用车预算数与现实需求比较接近, 预算数据比较合理;与上年决算数比基本持衡。(二)项目支出1 .项目资金(包括财政资金、
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