内部质量管理体系审核检查表(M15 顾客财产).doc
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1、受审核过程/要素顾客财产过程类别M15审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性: 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么方式?(材料/设备) 由谁进行?(技能/技巧/培训) 通过什么关键准那么?(测量/评估) 如何进行?(方法/程序/技术)过程简要描述:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。过程责任部门及责任描述:供销部;负责顾客财产的接收、验证和报告,对顾客财产的储存、维护和保管进行监督。支持的过程或子过程:过程设计和开发,图纸与技
2、术资料控制,工装管理,设备管理适用的质量管理体系文件:?顾客财产控制程序?评价分类 确定过程的输入(I) 明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改良的时机NC不合格检查工程检查内容与方法(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)1.顾客财产接收顾客提供财产进厂后,是否根据顾客提供的送货单/清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收供销部仓库如接收有误时,是否书面通知顾客,并按顾客方式进行处理2.顾客财产验证/标识2.1顾客提供材料接收部门是否填写“入库单交由检验部门进行检验/验证
3、仓库检验部门是否根据顾客提供的相关检验标准进行质量检验/验证工作,并填写“进料检验记录表 质检部检验/验证合格的原材料,是否登记帐目并予以标识仓库无法判定或经验证不合格的原材料,是否通知提供原材料的顾客供销部2.顾客提供的图样/工程标准,工装/设备和检具,样品和样件接收部门是否填写“顾客财产验收单,明确其验证内容(如名称/编号,数量,适用范围,状态),标识要求,转移接收部门并经接收人员签字认可供销部接收部门是否建立台帐;必要时,对顾客财产进行重新标识,并明确其权属关系接收部门3.顾客所有的设备/工装和检具对顾客所有的工装/设备和检具,是否进行永久性标识,并明确其权属关系生产部.1永久性标识是否
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