2020煤炭财务科长述职参考报告.doc
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1、2020煤炭财务科长述职参考报告煤炭财务科长述职报告范文一一年来,财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各工程部的大力支持下,紧紧围绕全局工作,与上级业务部门亲密配合,以年初上级下达的各项工作任务目的为统领,注重实效,重在落实。财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目的和要求,群策群力,克服了工作中的种种压力与困难,使财务工作平稳运转,圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标,现作述职报告如下,缺乏之处还望各位领导和同志多多指教。一、财务核算和财务治理工作情况以及工作成效1、财务工作琐碎但要求细致,但财务人员相对较少,一人兼管数个工程,财务人员经常是在各个
2、工程部之间疲于奔波,而且好多重要账务处理都集中在月底,如工资汇总,材料出库汇总及小组劳务费汇总等,还经常会遇到材料交接不及时,手续不全等征询题,但在我们高效、有序的组织下,可以轻重缓急妥善处理各项工作。按时上报公司各种财务报表。2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门的财务要求。严格执行资金治理和审批制度,强化了资金的有打算使用。本着“认真、细心、严谨”的工作作风,深化贯彻陈总提出的“现金为王”理念,积极回收资金,认真处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用尽本人最大的努力,各项资金
3、收付平安、精确、及时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来,全年审核处理睬计记账凭证4797张,出具各种报告、统计表、调查表170多份,出具各类会计报表300多份。3、累计计算分析了29个工程本钱,分公司机关对其中xx个工程的本钱真实性进展了核实。并及时为8个工程的抵押承包兑现提供了依照。分公司于7月和xx月召开了两次本钱分析会,加强了工程经理的本钱认识,使工程全员参与到本钱治理体系中。4、积极效劳和指导工程部财务工作。依照年初职代会提出的“行走制度”,共深化了7个工程部,进展了业务知识培训,本钱考核与指导,文件精神的传达,统一了各种表格格式。另外协助7个工程部进展了外出施工纳税
4、登记,协助工程部与8家建立单位进展了账务核对。5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元,甲方要求将该款转为履约保证金,经财务科与甲方交涉,提出由于甲方未支付我方工程预付款,应将该保证金退还,及时回收了资金。6、理清债权债务关系。与8家建立单位进展了账务核对,对6家外协单位的结算作了挂账处理。7、严格执行规章制度,核算工作标准运转,做到程序标准、收支标准、粘贴标准、装订标准,做账标准、账表标准。顺利完成公司的工作安排,按时精确上报公司各种财务报表。在2009年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。8、加强对固定资产的治理。催促经办人及时进展固定资产登记,并定期与材设科进展核对,确保
5、帐实相符。通过清查盘点可以及时发觉和堵塞治理中的破绽,妥善处理和处理治理中出现的各种征询题,制定出相应的改良措施,确保了固定资产的平安和完好。今年从建立单位抵回的各种车辆,均按公司要求出具了以物抵债报告。关于到达使用年限的固定资产,如食堂、活动房等,及时向公司打报告申请报废。二、制定了1项新制度,完善了1个新表格,出台了2个新文件。1、依照关于回收竣工工程拖欠款的通知以及清欠指标分解表,积极配合清欠责任人进展了工程拖欠款回收,至十二月底共回收工程拖欠款2540。9万元,完成了全年清欠目的1700万元的149。46%。在工程款清欠中,分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个时机,屡次与甲方主管领导
6、、工程部、财务科、消费办公室等部门领导协商,据理力争,最终达成共识,将工程质保金和所得税返还我方。财务科积极与甲方对帐,在往来帐目核对正确后,分公司领导又做了大量的工作,使工程款回收获得了满意的效果。2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的难点,在领导大力支持下, 财务科采取积极措施加以治理和清收。在年初制定并下发了2009年13号文件关于加强备用金治理的通知,要求严格执行财务治理施行方法和分公司08年第七号文件中对备用金的规定,针对工程部的备用金占用,采取了规定限额的方法。关于借款人调动的,规定必须清理完在该工程部的借款,否则要从该工程工资中扣回。工资不够扣的,工程经理要协助财
7、务人员签定还款协议,确定还款时间后才能调走,同时机关财务追踪该人员,将备用金作动态调整,以便工程财务人员及时扣回。在每月召开的消费会上,均诲人不倦地进展了强调,同时要求工程经理在会上汇报本工程当月备用金总额,清理打算和清理措施,引起了工程经理的足够注重,获得了特别好的效果。财务科分别于七月份和十二月份对所有借款人员两次下发了备用金清理通知,针对一些不断拖欠的职工,财务人员亲身上门,屡次打招呼,让其及时结账清算。关于分公司机关借款人员,在报销费用时都要求先抵备用金。尽管如此做,有些同志不太理解,但关于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施,年末“备用金”从年初263。85万元降到166。
8、48万元,降幅达36。9%。3、在年初下发了关于预付账款等科目对账的通知,财务科每月给工程部财务人员下发“预付账款”、“备用金”、“应收票据”“应付工资”“应付账款”、“其他应付款”等科目的对账表,要求工程部财务人员每月与机关进展账务核对,并将核对后的对账表交回,确保双方账目无误,使机关财务与工程部财务得到经常性沟通。4、由于新的本钱核算表的实行,于十月份对该表在四个工程部的运转情况进展了理解和指导,使工程财务人员特别快纯熟掌握了该表的填报方法。新的表格侧重于利润的核算,加强了工程经理对“工程利润”的核算认识。三、需要改良的方面xx年做了特别多工作,还有特别多地点存在缺乏,一是对理论学习认识还
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