审计年终个人工作总结范文5篇.docx
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1、审计年终个人工作总结范文5篇当审计人员的工作告一段落时,需要回过头来对所做的工作仔细地总结一下。下面是由编辑为大家整理的“审计年终个人工作总结范文精选5篇,仅供参考,欢迎大家阅读本文。篇一:审计年终个人工作总结范文精选今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关怀支持下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结:一、仔细学习,提高综合素养工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,主动参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项
2、政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,仔细学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法,喜爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平常能结合形势,加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素养以适应工业经济进展的需要。二、仔细审核汇总报表,提高会计信息质量能仔细细致、准时地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、精确、准时、清楚,对全部的基层报表进行仔细审核。发觉问题准时与企业联系,指出过失,耐烦指导,对个别报送不准时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完好性,为领导和上级决策提供了根据。三、合理编制收支预算,准时报送财务收支信息为了合理编
3、制经信委各部门的收支预算,我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的主动作用,平常月、季、年准时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。四、主动筹措资金,确保机关工作正常运转从经信委的整体状况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们依据委里的自身特点及领导要求,主动筹措资金,特殊是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不
4、断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使很多外地大型企业参加控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求,针对企业的实际状况,与企业领导协商,实行沟通,了解、多跑、多讲、多磨等方法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关怀和关心,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。五、仔细执行财务制度,做好科内日常工作听从领导指挥,服从领导支配,严格执行财务制度,仔细、细致、精确地做好会计核算工作,按规定分类报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作,
5、每月按时上缴各项基金,定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局出发,做到分工不分家,相互合作,齐心协力,在仔细完本钱科工作的同时,能尽力协作其他部门做好公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,主动完成领导和上级有关部门交办的各项任务。六、抓好困难企业的内审工作内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单
6、得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们依据审计事实,一是对企业有关状况进行客观公正的评价。二是严厉财经纪律,准时调整帐务,提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,仔细规范记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告,为领导了解状况、正确决策提供了根据,真正发挥了财务监督的职能。七、做好会计培训工作及财务管理工作今年我们协作财政局做好“财务管理促进年活动的宣扬发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财
7、政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达人次,继续教育达人次,财政专题讲座达人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短,学习内部管理阅历,使企业财会人员既增长了业务学问,也为做好财务工作起到了促进提高作用。今年我们虽然做了一些工作,但距离改革进展的需要和领导的要求还有差距,主要表如今:一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成许多。篇二:审计年终个人工作总结范文精选时光过的飞速,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要
8、做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中,高效的完成了公司支配给我们的公司,信任我们肯定能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,信任我们肯定能够做好!xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成果。为了总结阅历教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:1、增添财务服务意识xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范
9、、透亮、效益的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完好;强化财务的预报、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、准时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、
10、子公司xx年及xx年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增添了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增添,为做好xx年全面预
11、算工作积累了阅历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部主动办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免xx年度企业所得税合计xx万元、营业税xx万元的税收优惠政策的批复以及xx年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一管理,分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资
12、产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康进展,为国家创造和积累更多的财宝的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改的原则,将查
13、出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康进展。集团公司从xx年x月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、准时进入市局(公司)结算中心,根据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算。篇三:审计年终个人工作总结范文精选一年来,在企业领导的亲切关心和指导下,我在审计部经理的岗位上,
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