2023年财务工作总结精辟简短(5篇).docx
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1、2023年财务工作总结精辟简短(5篇) 总结是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它能使我们刚好找出错误并改正,让我们一起来学习写总结吧。下面就是我整理的财务工作总结精辟简短5篇,希望大家喜爱。 财务工作总结篇1 众所周知,目前的4S店如雨后春笋般快速增长,随之人们消费观念的越来越理性及成熟,对要求也越来越高。弹指一挥间,转瞬间一年过去,在过去一年中我们看到了市场经济的残酷性,作为汽车销售有限公司也在经受着市场的严峻考验,但我售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上一年各项工作任务。以下是我对我部20_年上一年业绩的的分析总结如下
2、: 一、售后的经营状况 20_年售后的年终任务是万,截止20_年月底我们实际完成产值为元,完成全年安排的%,与年初的预料是基本吻合的。 其中总进厂台数为台,车间总工时费为元(机修:元,钣金:元,油漆:元),我们的配件销售额为元,其中材料成本(不含税)为元,材料毛利为元,已完成了全年配件任务的%。 二、物业修理成本 为了严格限制费用的支出,我们售后部制定了完整的物业的设备检修制度,定时对全部的物业的设备进行检查,发觉问题刚好解决问题,避开问题由小变大,造成更大的损失。故上一年我们售后的物业及设备的修理费用仅有元,这是因大家的共同努力才使得物业修理费用不但不超标,并有节约。 三、人才资源现状 现在
3、很多公司都普遍存在人员流淌性较大及人力资源配发等问题,我售后现在全体工作人员为人,其中管理人员为人,员工为人(除管理人员外,前台接待为人,机修人员为人,钣喷为人,仓管及保洁各人)以上人员并不包括实习生,我售后也同样面临着关键岗位人员缺失等问题。故下一年我们将接着加强对员工各方面的培训及领导,从企业内部培训并发掘新的人才,能更好的为公司服务。 四、所存问题及下一年的工作安排 1、总结上一年工作,因前台接待人员及机修人员的专业学问不够专业和广泛,服务细微环节有所欠缺,在与客户接触时,他们有时无法供应顾客所须要的服务,甚至让顾客产生不信任感。所以我们需接着加强对前台接待人员及机修人员的专业学问培训,
4、提高业务实力,加强技术水平;在服务过程中,服务人员应做到换位思索,替客户着想,为顾客供应实在的服务,向顾客提出建设性的建议,使我们的服务能够让客户更加满足。 2、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是非常到位,且工作人员面对工作时并不是非常细心,致使在一些可避开的工作细微环节上犯错误,故在下一年我们需增加管理人员、职工对工作的责任心,让职工知道目前企业现状和将来规划,及市场和将来走势,让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是干脆挂勾,从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看,公司想长期稳定的发展,服务是重中之重。 前台接待是售后对外窗口,前台接待人员的一举一动,代表着售后
5、部的形象,所以我们必为售后部乃至企业树立良好形象,在客户心目中得到认可,这样我们企业才能接着发展壮大下去。 3、从营销策略上,上一年售后部在忠诚客户维系上有所不足,客户在不断新增时也有着肯定量的流失,所以下一年我们必需培育和维护一批长期稳定与我们合作的老客户,发展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关切,当然照看是建立在互惠互利的基础上,只有这样我们在市场好与坏的时候,我们都能度过,让这部分客户始终跟着我们走,真正做到“比你更关切你”。 4、价格合理化。价格的凹凸也是左右客户进厂的重要因素之一,而为客户供应更优质的服务和合理的价格,并且时时刻刻从客户的角度动身制定合理的修理方案,从
6、而为客户省钱,进而超越客户期望值。 5、在目前市场环境下,各企业都处于微利或赔钱的状态下,这就须要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗,为企业节约每一分钱,做为售后应从款待费、日常工作用品等方面中进行节约。 6、加强5S管理,坚持对机器设备的定期维护,刚好发觉损坏或无法正常运作的设备并进行修理,从而提高车间的整体运作效率,降低成本。 7、面对对我司的明察暗访,我们应努力打造一支上下团结,和谐有凝合力的团队。遇事大家必需心往一处想,劲往一处使,我们共同想方法、拿措施,解决问题,度过难关。 财务工作总结篇2 一、 现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以
7、及现金日记登账等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支精确无误,仔细复核会计经理审核的原始凭证数量和金额,保证了现金工作的精确性,刚好性。在工作中坚持财务制度,在支付材料款,人工费以及员工报销各种费用时,确保该有发票有发票、该有收据有收据,报销单上经手人、取款人的签字,会计审核签字,领导审批后方可报账,对不符合手续的单位和个人拒不付款。 二、 银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,与各合作银行关系融洽。依据单位须要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中,我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头,账号,用途是否一样,仔细填写银行结算凭证,保证
8、金额填写精确,仔细审查收款结算凭证的真伪性,刚好驾驭银行存款余额状况,逐笔序时仔细登记全部账户的银行存款日记账,每月按时与银行对账,落实并督促未达账项刚好入账。对拿走支票的人员作到刚好摧收发票及确认金额。 三、 其他业务 1、 在做工程联审单时,与预算部刚好联系和沟通,确保已付金额的正确性。 2、 与各工地项目部联系和沟通,向各工地有关人员收取入库单和出库单。 3、 做好每个月各种费用的交纳和发放。如办公电话费、员工社保、员工工资等。 4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。 做好各个工程的成本核算。 帮助办公室完成各项工作。 与总部财务部联系和沟通,维护子公司利益。 做好生态科技公司和苏州
9、源健公司的各项工作。 回顾20_年的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即时忙一些,心里还是感到很欣慰很踏实。在过去一年中圆满地完成各项任务,主要归功于各级领导的关切和大力支持。在新的一年里,我还须要在工作上更加主动主动,看法上更加仔细负责;与财务经理及各级领导协作再紧密一些。严格要求自己,主动参与公司各项活动和学习,以诚恳、努力、保密的工作看法完备的完成各项工作。为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最终,我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导,在这样一个优秀的集体里,我信任我们公司的明天会更好!祝公司生意兴隆! 财务工作总结篇3 20_年对于我来说是重要的一年,更是转折的一年。虽然来
10、经销公司已经6个春秋,但这是我进财务部的第一年,也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽说是一个挑战,但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的爱好和酷爱。回顾过去,在工作上取得了一些成果,但也存在了诸多不足。现将工作总结如下: 一、 资金的管理 1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。 增加备用金和隔月借款根据公司OA流程申请,月内预拨款做到月初QQ群内预拨,月底扣款下账。 对于省区的资金做到大致预料,合理利用。当出现备用金冗余时刚好督促公司削减备用金,为公司削减资金的利用奢侈。当出现需运用大额资金时,能依据详细的时点,权衡是应当预拨还是借款,不使资金出现缺口或者断结。 2、
11、费用的收付。 代表借支费用必需有手写借据并有省总签字,在打款前肯定与省总电话确认,争取削减风险。 每月省区的费用支付明细,发送省总签字确认后支付。如有省区罚款(如会议迟到罚款、未报表罚款等),费用支付明细表必需让省总签字确认后支付,并告知代表扣款用途。 3、资金的平安。 银行卡、网银电子口令妥当保管。离开电脑时锁屏。削减现金的运用,尽量运用网银转账。加强防范,降低风险。 坚决使自己的资金与公司的备用金分开,坚决不挪用公司资金。 二、 票据的审核 票据的审核工作始终坚决执行公司下发的票据审核规范。最初的几个月由于对财务学问的不了解,在审核票据时常常抓了芝麻漏了西瓜,做不到全面细致,出了好几次错误
12、。后来经过自己对票据审核规范的反复理解,以及财务部王帅、刘晓的指导讲解,票据审核也能做到顾此即彼,少出纰漏。 在反复的一年审核以后,也起先自己记录笔记,查阅资料,使票据审核精益求精。所做工作如下: 1、发票的核查。 由于20_年8月1日营改增之后,我在网上对西北区域各省国税、地税对发票的规定进行查阅,并整理。20_年西北区各省的服务业发票都改成机打票,但仍有部分有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章,假如是大圆章则为假票。 2、票据的收取。 西北办每月票据的收集时间为每月26日至28日。由于西北跨区域较广,新疆、银川、兰州距离省会较远,所以省区规定他们在寄出票据的同时,必需填写地办邮寄票据
13、明细。明细包含票据的份数、金额、类别。这样,第一可以避开长途邮寄造成的票据丢失或者偏差,其次可以提前观测本月费用的大致金额,在公司提前索要数据时可以第一时间答复。 三、 资产的管理 省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。 1、固定资产、低值易耗品。 今年三月接手财务内勤以来,我起先利用工作闲暇时间对西北办资产进行盘点。在确认资产后对资产造册登记,详细到价值、型号、存放地点,最重要的登记了资产的运用和保管人,并要求运用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点便利,二来具有签字效益后代表可以疼惜资产,如有损失,可以要求赔偿挽回损失。 2、物料。 省区物料的保村杜绝乱堆放,物料
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