工作总结发票管理.docx
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1、工作总结发票管理 工作总结发票管理 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司供给服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,不断提高财务服务质量。 严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,做好会计核算。从收费到出纳各项原始收支的操作,从收费基础数据的收费核对,从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费计提到纳税申报、上缴;从提取资金计划到支付等等,我们财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,实现会计处理的准确性、及时性。 制订财务成本核算体系,严格控制成本费用,合理确认各项收入额,统一成本和费用支出的核算标准,对科室进行绩效考核。限定每月的成
2、本费用的报销限额,在财务执行过程中,严格控制各项费用,节流各项不必要的成本费用。财务部每月度中旬分析经营情景和完成情景,协助单位负责人加强经营管理,提高经济效益。 作为财务部的员工,我严格遵守企业各项财务制度,不断寻求新的工作思路和工作方法,我思索着,企业的发展还需要我做些什么?之后,我明白了,企业的发展不是靠一个人或者几个人的力量能够实现,它离不开任何一名员工的兢兢业业和无私奉献,而作为青年员工的我们,更是企业未来发展的中坚力量和期望所在。我们应当在工作中肯学习,善总结,不断提高自我的业务本事和开拓进取追求卓越的精神风貌。xxxx年是我们公司提升市场竞争力的一年,是关键的一年,为了xx能更辉
3、煌的发展,我们xx协力同心、携手并肩,必须能共创完美明天! 工作总结发票管理 一是严格票据发放和审验。年进一步规范票据管理,严格票据发放和审验。全年共发放市直单位普通票据(含缴款书)本、机处票据万份,审验核销普通票据(含缴款书)本,机处票据万份,发放县区普通票据本、机处票据万份。给市直单位新办票据购买证个,收回购买证个。对临时用票单位采取凭购领票据申请及收费依据、单位成立的批复等相关资料,经领导审批后发放的办法,并在发放时要求单位每三个月审验一次票据。年共受理购领票据申请份,发放资金往来结算票据本、捐款捐物收据本、收费票据本、国有资产收入专用收据本。通过票据日常核销审验,未发现大的违纪问题。对
4、存在的个别票据开具不规范的已要求更正,对丢失票据的已要求其登报声明作废。 二是及时上缴票据款,做到准确无误。年余款元,xxxx年收取县区及零星票据工本费万元,到代收银行上缴次共万元,县区和用票单位电汇直接上缴万元,未缴元。各用票单位使用收费缴款书和非税收入一般缴款书直接上缴万元。未出现任何差错。 三是做好票据库房的管理工作。坚持按月进行库房盘点,做好入库、出库登记,票据分类码放整齐。随时掌握库存票据数量,对库存数量较少的,及时印制或向省申请调拨,保证票据不断档。 四是认真做好票据电子账簿的记载、汇总及月报。在票据管理实行微机管理后,认真做好票据发放、核销的录入工作,录入的票据数量、号码及领用核
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