2023年最新公司审计工作汇报通用.docx
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1、2023年最新公司审计工作汇报通用 大家辛苦的工作已经告一段落了,回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢?我们要做好回顾和梳理,写好工作汇报哦。但是却发现不知道该写些什么,下面我给大家整理了最新公司审计工作汇报通用,希望大家喜欢! 最新公司审计工作汇报通用篇1 一年来,审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距:人员结构的合理性;对外交流和学习培训的机会不多,工作的方法和手段浮于表面。 工作体会和建议 1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时,还要更加注重同上级领导的交流,不定期汇报工
2、作情况,以争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。 2、健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强,涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。 3、 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学院实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学院经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时
3、为领导提供可靠的决策依据,当好参谋,以适应学院的快速健康发展,为学院发展壮大保驾护航。 最新公司审计工作汇报通用篇2 我今年刚毕业,现在在一家集团公司审计部担任审计助理工作。审计部对内审计,对外是一家会计师事务所。来了一年了,这算是我的第一次外出工作。以下是我对自己第一次的审计工作作出的工作汇报。希望大家给出一些批评和建议。谢谢。 内审工作共三天,前两天走马观花的看了该公司账务处理方法。到第三天的时候,开始注意记账凭证后面的原始凭证,之前做过财务,但以前做的帐都很简单,但看到房地产企业的帐那么多脑袋都大了两圈 对于这次内审的总结: 1、审计前弄清楚子公司与总公司的内控关系 2、了解被审公司的账
4、务处理方法及税务处理情况(之前只是在看书,没有具体接触过实际的账务,看书时也找不到具体的方向。现在见到了具体的实务有利于今后的学习) 3、审计之前要具体了解行业的工作流程(在本次的审计中,总是想要知道该公司财务人员工作的具体流程) 4、细心翻看原始凭证,仔细观察原始凭证透露的信息,主要查看: 原始凭证的开具时间(是否有跨期的原始凭证) 原始凭证审批情况(是否存在领导未审批的情况) 查看原始凭证金额是否小于该记账凭证金额 是否存在固定资产入账不及时的情况 以上是我根据老师的工作底稿总结的一点点经验,希望有经验的前辈多多指教。 最新公司审计工作汇报通用篇3 一、进一步建立和完善内部审计工作的内容和
5、工作体系;加强业务学习,解决审计工作中遇到的新问题,使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。 二、认真研究相关业务,及时了解农村义务教育经费政策。在具体工作中,审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。 三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审,及时上报审计报告,有效提高了教育经费的使用效率 根据学校经济活动的特点,我校今年内部审计的主要内容如下: 1、内审组审核学校收入后认为,学校所有收入均及时入账,纳入学校财务核算,不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。 2、审核学
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