2023年审计科半年工作总结6篇.docx
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1、2023年审计科半年工作总结6篇 工作总结是一种能将自己的工作状况表达出来的文字载体,一篇全面的工作总结须要我们细致的回顾自己的工作状况,下面是我为您共享的审计科半年工作总结6篇,感谢您的参阅。 审计科半年工作总结篇1 我校在20_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室20_年度年初工作安排和学校内部审计安排,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防
2、范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并刚好上报审计工作报告,有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都刚好入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,
3、包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失奢侈等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从_年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,刚好完成了教化局支配的各项
4、工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作安排,提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量限制,将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 审计科半年工作总结篇2 今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,主动开展
5、各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采纳15篇。 一、上半年开展的主要工作 (一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等状况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不精确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理
6、不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不精确、基本支出挤占项目经费等状况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。 (二)开展税收征管状况审计。对土地增值税征管状况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理缘由没有刚好缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不刚好等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。 (三)开展清风肃纪
7、审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途运用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中选购进行了专项审计,反映了办公用品选购没有编制预算,部分办公用品选购存在无序性和盲目性、部门自行选购办公用品存在价格虚高等状况,存在部分选购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商选购同种型号设备价格不同等问题。 (四)开展民生资金审计。对_县20_年度新渔村建设整村推动工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推动工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价
8、格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外,组织开展了“森林_”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。 (五)开展政府投资审计。对_县20_年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未刚好上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍平安工程竣工决算审计、环岛马路半屏大桥至长坑段马路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。开展了110kv新城(_)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣
9、工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。接着主动探究固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥马路工程、便民中心工程等跟踪审计。 (六)开展经济责任审计。召开20_年经济责任审计进点会议,明确20_年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。主动探究经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年7个审计项目中共有4个是任中审计。依据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。 (七)接着加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制,接着把内部审计工作作为我
10、局20_年“十项重点”工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将_县内部审计工作规定申报作为县政府行政规范化文件,有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计安排制定、企业审计重点、内限制度完善等方面内容,组织内审机构内部业务沟通学习3次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。帮助指导教化、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是主动组织6个内部审计项目参与全市内部审计优秀项目评比,_县内审机构加强业务沟通等2则信息在中国审计报刊登。 (八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动,探究创新审计报
11、告格式和审计方案编制方法,进一步规范了审计业务内部管理流程,着手探讨审计项目质量规范化管理方法。开展审计项目评优活动,激励审计干部树立大要案意识,争做优秀审计项目,举荐6个审计项目参与全市优秀审计项目评比。坚持以人为本,激励新进审计人员7人参与审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。着力推动审计信息化建设,根据“早支配、早部署”的原则,在年初支配审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管状况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推动先进单位。 (九)扎实开展党的群众路途教化活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组,明确工作职责,多次召开党组会议和活动领导小
12、组会议,探讨局路途教化工作,结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教化。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法沟通、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大探讨等形式多样学习活动,观看了焦裕禄、南平红荔、信仰、党的纪律等电教片电影共13期。三是广泛听取看法。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门看法建议,发放及回收征求看法表110余份,共征集到各类看法建议90条次、梳理分类成79个详细问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动,
13、到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教化、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动20余次,缓解审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。 半年来,我局审计工作虽然取得了一些成果,但离县委、县政
14、府和上级审计机关的要求还有肯定的距离,特殊是在实行国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有许多工作有待重视和加强。 二、下半年的工作支配 接着实施十项重点工作,深化开展党的群众路途教化活动:一是领导干部经济责任审计。根据以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推动固定资产投资审计。完成_县后寮标准农田提升工程竣工决算、_县人民法院门台工程结算、_
15、县连港蓝色海岸带一期工程结算、_县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度,完善跟踪审计方法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年接着对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是接着围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展_县物业修理资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开展_县海霞中学、_县元觉义校、_县马路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路途教化活动。做好查摆问题开展指责阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,仔细查摆“四风”问题,撰写比照检查材料,高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类状况
16、,开展“正风肃纪”行动,建立健全长效机制,推动审计事业全面发展。 审计科半年工作总结篇3 今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出保障有力、服务有为、管理有序、监督有效的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。 一、上半年财审工作完成状况 (一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队 强化岗位职责,增加工作的责任性。依据国土资源片警式监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作管理全覆盖、责任全落实、过程全限制。 细化工作流程,增加工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流
17、程,做到既便利对内对外业务办理,又更加明确职责。 加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新状况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,探讨探究进一步加强管理的措施。上半年,出台了关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知,对相关的财务管理工作提出了详细而明确的要求。 重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统_年以来的会计档案资料,根据档案升级的新要求,重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整持续。 主动争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。今年来,我局
18、先后获得_年度全省国土系统财务管理先进集体、_-_年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。 (二)狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求 强化预算约束,仔细执行部门预算。今年1-月份,全系统实现非税收入389万元,完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元,占年度支出指标的41.2%(其中:国土局公用经费支出96.76万元,占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元,占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元,占年度指标39%)。 主动争取落实专项工作经费。依据国土业务工作须要,主动协调落实专项经费250万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权
19、核查项目的如期实施和二调工作经费的按时支付。 实行各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,实行切实措施,努力压减业务款待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大削减。 (三)狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范 切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并协作审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。主动协作做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,主动与相关金融机构沟通协调,一方面主动筹措资金刚好归还到
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