成都万科结算审批工作程序(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上工程结算审批工作程序第一条 目的贯彻万科工程预结算管理办法的精神,符合结算要求,使结算审批规范化、结算资料完整化,为清算付款提供依据。第二条 适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方订货合同)结算等工程类结算第三条 操作程序3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整,是否具备结算条件。3.1.1 合同文本复印件一份。(若无合同,则提供零星工程委托单原件)3.1.2 竣工图原件1套。3.1.3 工程竣工验收证明单原件。3.1.4 由内部设计的零星工程,需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。3.1.5 符合公司相关规
2、定的签证变更单原件。3.1.6 施工单位上报的结算书1份。3.1.7 有甲供(三方合同)材料的工程,必须提供有领用单位签字的甲供(三方合同)材料领料汇总表。3.1.8 有扣款的工程,必须提供有效的扣款单。3.2 流程:3.2.1 主办人按要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。3.2.2 部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。3.2.3 成本管理部经办人主审结算,并注意总包管理配合费,甲供(三方合同)材料的采购保管费计算;审核后交部门内部互审,然后再交部门负责人审核。3.2.4 成本管理部审核结算后上报财务总监审批;结算造价超过10万元的需总经理审批。(若结算总价超
3、出原预算价的20%,成本管理部应提供“造价分析”。)3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计,则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批;结算造价超过10万元的需总经理审批。3.2.6 财务总监或总经理审批同意后,下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册,交文档管理员统一编号后保管,便于共享。3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额,按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分,报部门成本管理岗录入结算汇总表(或录入成本管理软件);结算封面复印件交主办人办理付款申请。3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况,对付款情况复杂(如总承
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