费用报销单据填写及粘贴规范精选课件.ppt
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1、关于费用报销单据填写及粘贴规范第一页,本课件共有29页先审批后先审批后支出支出原则原则谁批准谁负谁批准谁负责原则责原则手续完整手续完整原则原则即时清结即时清结原则原则M1M1M2M2M4M4M3M3一、费用报销的四大原则第二页,本课件共有29页1.1四大原则解说先审批后先审批后支付原则支付原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。或未经批准的费用不得支出。谁审批谁负谁审批谁负责原则责原则审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。支出负责任。即时清即时清结
2、原则结原则凡借用公款者,前帐不清、后款不借凡借用公款者,前帐不清、后款不借。手续完整手续完整原则原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据财务不得受理手续不全的报销单据。第三页,本课件共有29页报销人领取报销单填写报销单部门经理复核财务部出纳复核上报总经理审批总经理审批后 返回财务部财务部出纳报销付款按报销要求逐层粘贴在粘贴单上需办理验收、入库或者证明的手续齐备后,附在原始粘贴单上有异议不符合报销要求,退回报销人报销人在报销上签收有异议不批准,退回报销人NYNY1.2 财务报销流程图第四页,本课件共
3、有29页二、财务审核票据应遵循的原则 1 1、审核各项金额是否与所附原始票据一致、审核各项金额是否与所附原始票据一致、审核各项金额是否与所附原始票据一致、审核各项金额是否与所附原始票据一致 。2 2、审核各项费用发生是否合理,是否在公司规定范围内。、审核各项费用发生是否合理,是否在公司规定范围内。、审核各项费用发生是否合理,是否在公司规定范围内。、审核各项费用发生是否合理,是否在公司规定范围内。3 3、审核签批手续是否齐全。、审核签批手续是否齐全。、审核签批手续是否齐全。、审核签批手续是否齐全。以上若有一项不符合规定,财务有权将票据退还报以上若有一项不符合规定,财务有权将票据退还报以上若有一项
4、不符合规定,财务有权将票据退还报以上若有一项不符合规定,财务有权将票据退还报销人销人销人销人,要求其重新填写;财务有权拒绝报销任何不真实要求其重新填写;财务有权拒绝报销任何不真实要求其重新填写;财务有权拒绝报销任何不真实要求其重新填写;财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据的原始单据的原始单据的原始单据,拒绝不合理、不合格、不合法的报销凭证。拒绝不合理、不合格、不合法的报销凭证。拒绝不合理、不合格、不合法的报销凭证。拒绝不合理、不合格、不合法的报销凭证。第五页,本课件共有29页三、正确选择并填写报销凭证1 1、会计法会计法规定,对于不真实、不合法的原始凭证,财务人员有权不予以受理;规定,对于不真
5、实、不合法的原始凭证,财务人员有权不予以受理;对于弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予受理的同时,应当予以扣留,对于弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向领导报告,请求查明原因,追究当事人责任;对记载不准确、不完整的原并及时向领导报告,请求查明原因,追究当事人责任;对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回,要求重新补齐。始凭证财务人员有权退回,要求重新补齐。2 2、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。字迹、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。字迹工整、不得涂改,填写大小金额的报销凭证,
6、大小金额必须一致,相关内容需填写工整、不得涂改,填写大小金额的报销凭证,大小金额必须一致,相关内容需填写完整。完整。3 3、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,可以用其他、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,可以用其他同类型发票代替,但仅限于固定标准的费用,其他无标准的费用和原材料采购同类型发票代替,但仅限于固定标准的费用,其他无标准的费用和原材料采购不可以用其他发票代替,以防止滥报。不可以用其他发票代替,以防止滥报。4 4、各类发票抬头必须和报销单位一致,否则不能报销,原始凭证不得、各类发票抬头必须和报销单位一致,否则不能报销,原始凭证不得涂改。涂改。第六
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 费用 报销 单据 填写 粘贴 规范 精选 课件
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