2023年乡镇财务人员述职报告精选三篇.docx
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1、2023年乡镇财务人员述职报告精选三篇 只要驾驭了正确的思索思路,就能写出好的述职报告来,但还是有许多人会觉得写述职报告是一件比较困难的事情,以下是我和大家共享的乡镇财务人员述职报告精选三篇的参考资料,供应参考,欢迎你的参阅。 乡镇财务人员述职报告精选1 本人担当长沙国龙酒店财务部经理已有4年多,感谢酒店管理公司及酒店领导对我的信任,让我有一个熬炼自己、提高和发展自己的舞台,财务部门是酒店的核心部门,财务的工作贯彻了企业经营管理的各个环节,现本人对自己的工作简洁的慨括如下: 一、 主要工作: 1、 制定并贯彻实施酒店财务管理制定及选购物资管理制定,从制定上堵塞漏洞,严格执行财务各岗位的规章制度
2、。 2、 组织财务全体人员学习酒店财务内控管理制定将内部限制与内部审计紧密结合,每月进行调价、盘点等自查与监督工作,从各项单据票据的审核、票据的填制及印章保管等工作抓起,遵循酒店财务报账流程,加强财务工作的规范性,争取酒店利润空间的最大化。 二、财务核算和财务管理工作 财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。 1、加强了财务基础工作和精细化管理力度 信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学
3、性就给财务的基础工作提出了挑战,现在税控监管部门及审计检查力度的加大我们在基础工作方面更加严谨,因此 我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,刚好、精确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、精确、合法。 2、持续推动全面预算管理,提高前瞻性财务规划力度 由于全面预算的编制是从业务安排动身将战略层层落地,以详细的业务安排支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现公司的运营策略与(转载于:财务副经理述职报告)资源配置的统一,避开了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中,也是向各级员工传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的
4、过程,说究竟是逐级承诺的过程。在执行过程中,更注意跟踪差异分析,刚好调整与业务不相称的数据,因此,一年来全面预算管理工作初见成效,在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥作用。 3、加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍 人是生产力中起确定作用的因素,只有具备扎实的理论基础,才能指导实践。“艺多不压身”,因此,我们有安排组织全体财务人员学习相关税收法律学问,提升把握政策的水平,增加团队学习创新实力,并运用于工作实践。 三、 需加强的工作: 1、 通过管理公司审计小组每季度考核工作指出存在的一些问题, 我们意识到财务工作中还是存在管理漏洞,须要完善和落实,比如说原始单据附件的规范性
5、、付款凭据的合理依据、账务处理的刚好性及加强酒店各项收入的监督等 2、 坚持严格贯彻执行年度预算,重点抓成本费用的限制,合理、高效的支配酒店的每一分钱财。争取利润的最大化。 3、 不断加强财务各岗位的专业学问和职业道德的培训、学习,刚好了解、驾驭国家颁发的税法政策、法律法规。 以上述职如有疏漏和不当之处,恳请各位领导及广阔员工指责指正。 感谢大家! 乡镇财务人员述职报告精选2 20_年本人仔细履行工作职责,顺当完成了20_年完成了省公司及分公司支配的各项工作任务,现将工作状况做一汇报。 一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,全面执行预算管理,加强成本费用
6、的管理。 1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。 2、加大成本费用的管控力度,支出付现总成本约6950万元,其中营销费用约1490万元,占总付现成本的21.4%。 二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑实力建设,全面提升财务信息质量与价值。 充分利用财务信息化支撑手段,呈现本地网各专业资源占用和运用状况。对全部供应商信息进行了疏理,清理了供应商银行信息550条。 三、切实加强资金管理 严格执行收支两条线管理制度。对全部收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。 坚持月末对营业款结算科目进行
7、核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。 每月进行银行账户余额的核对,仔细填写银行对账明细表。 四、加强和完善会业对账制度 对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题刚好与各部门进行沟通解决。 五、加强财务核算基础工作 对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。 加大外部发票管理力度,清理了20_年-20_年全部外部发票,加大对原始发票的审核力度。 六、工作中存在的不足 (一)成本费用管控不力 20_年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)。 (二)营业欠款没有很好的限制
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