2023年[事业单位内部控制的评价与监督]内部控制评价和监督制度.docx
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1、2023年事业单位内部控制的评价与监督内部控制评价和监督制度 摘 要:内部限制是一项任重而道远的工作,全面推动行政事业单位内部限制建设,规范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现国家治理体系和治理实力现代化奠定坚实基础、供应有力支撑。随着我国市场经济制度的不断完善,加强内部限制制度建设已经成为事业单位主动迎接新挑战,履行新使命的必定选择。 关键词:事业单位;内部限制;监督 所谓内部限制,是指一个单位为了实现其经营目标,爱护资产的平安完整,保证会计信息资料的正确牢靠,确保经营
2、方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部实行的自我调整、约束、规划、评价和限制的一系列方法、手续与措施的总称。内部限制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。自行政事业单位内部限制规范(试行)发布实施以来,各行政事业单位主动推动内部限制建设,取得了初步成效。但依旧存在部分单位重视不够、制度建设不健全、发展水平不平衡等问题。 随着我国市场经济制度的不断完善,加强内部限制制度建设已经成为事业单位主动迎接新挑战,履行新使命的必定选择。当前事业单位加强内部限制制度建设可以从以下几点着手: 1 单位层面 1.1 内部环境方面 单位负责人和职
3、工具备推动动力,深刻内控意识,尽可能单独设置内部限制职能部门或者确定内部限制牵头部门;健全内部限制关键岗位责任制,明确岗位职责及分工,不相容职位完全分别;重大决策实现领导班子集体探讨制度;单位应针对国家相关政策,本单位内部限制制度,以及本单位内部限制拟实现的目标和措施、各部门及其人员在内部限制实施过程中的责任等内容进行专题培训,使关键岗位工作人员具备与其工作岗位相适应的实力和资格;充分利用现代科学技术手段加强内部限制;应依据本单位“三定”方案,进行组织及业务流程梳理、再造,编制流程图。 1.2 内部限制建设与执行 已有的内部限制制度要具备可操作性,依据政策更新有效、稳定地贯彻和执行,对本单位权
4、力结构的梳理,并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制,确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调;建立有效的内控评价、监督和责罚体系;建立经济活动风险定期评估机制,应基于本单位的内部限制目标并结合本单位的业务特点开展内部限制风险评估,并建立定期进行风险评估的机制;单位应建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制,以定期督查决策权、执行权等权力行使的状况,刚好发觉权力运行过程中的问题,予以校正和改进。 2 业务层面 2.1 预算管理方面 单位预算管理制度应涵盖预算编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价四个方面。相关财务人员及单位负责人尽可能科学
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