2023年任期经济责任审计方案.docx
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1、2023年任期经济责任审计方案 厂医院任期经济责任审计实施方案 一、审计依据: 根据常烟规字19996号关于对我厂中层领导干部实行任期经 济责任审计的暂行规定的要求进行审计。 二、审计目的 通过审计,评价任职期间的经营业绩,以及单位遵守财经法规和 个人遵守廉政规定情况,分清责任,作出客观评价,为考核干部提供 依据。 三、审计期间和审计范围 *同志2023年10月至2023年10月任职期间的经济责任;审 计范围为医院和医院下属单位财务收支以及经济责任履行情况 四、审计风险评估 本次审计是第二次对医院进行审计,审计单位性质与以 往的审计单位有较大的不同,应该高估审计风险。在审计中, 主要采取充分与
2、被审计单位交流,遵循内部审计准则的方式 防范审计风险,使审计结果能客观公正地反映审计事项。 五、审计组成人员和审计分工 由纪检监察处、政治工作处、审计监督处组成审计小组。审计组 负责人为*、何*、*,审计组成员为*、*、*。 *、*负责对责任人和单位遵守财经法规和有关廉政规定的审 计。*负责指导审计人员工作,协调与被审计单位有关事宜,审核审计方案、复核工作底稿,审核审计报告。 *负责收集被审计单位和个人的资料,制订审计方案。主要负责检查主要内容中的第 1、 3、6项以及起草审计报告,整理审计档案。 *、*主要负责审计主要内容中第 2、 4、5项内容即任期内资产、负债及损益的真实、合法、完整性审
3、计,以及调查了解药品采购程序是否符合规定。 六、审计时间 2023年11月29日至12月3日 七、审计内容与重点: (一)对医院概况的了解调查和经营管理情况 1、通过召开座谈会及查阅有关资料,了解医院的基本情况。 2、通过召开座谈会及查阅有关资料,了解有关管理制度的健全性及有效性情况,有无因管理不善造成资产流失和损失浪费问题,是否有重大医疗、安全事故,是否有误诊的情况。 3、主要经济指标完成情况,主要包括主营业务收入、主营业务成本、固定资产价值、利润总额、销售利润率、毛利率、费用率、资产负债率、流动比率、上缴利润、资本收益率、职工收入等指标增减变化情况;国有资产保值增值指标完成情况。 4、单位
4、内部管理审计,主要检查包括资产管理、财务管理、及其他内控制度是否健全和执行实施情况,内控制度的执行是否有效。 (二)对货币资金、债权债务审计 1、实地盘查库存现金并与有关帐务核对,看有无长短款并查明帐帐、帐实不符的原因,有无挪用现金,白条抵库或坐支现金的现象; 2、抽查大额现金的收支和用途,看有无违反现金管理规定; 3、查明银行开户详细情况; 4、银行存款是否帐帐、帐实相符(明细帐、总帐、银行对帐单)、是否按月编制银行存款余额调节表; 5、有无利用银行存款帐户将进出款项都不作帐务处理,在对帐单上采取对勾的办法套取现金转作“小金库”或将公款存入储蓄帐户、或将款项挪作他用; 6、核实应收、应付往来
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