2023年出纳的工作流程.docx
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1、2023年出纳的工作流程 第一条 根据财政部确定的会计监督重点行业和要求,提出每年度会计信息质量检查建议名单,经处、办领导审定后上报财政部。 第二条 收集、保管有关会计监督的法律法规和制度规定,以备组织检查和学习之用。 第三条 根据财政部确定的检查企业和会计师事务所名单或重点行业,收集相关单位或行业基本情况等资料,并提出检查方案。 第四条 检查工作结束后,及时整理和起草工作总结和其他上报财政部的材料,经处、办领导审定后按规定时间和要求上报。 第五条 收集整理有关检查和处理处罚等资料,建立会计检查档案。 第六条 要坚持原则,秉公办事,廉洁自律,注意保守被检查单位的商业秘密。 第七条 会计监督检查
2、前组成检查组,认真搞好检查前的学习、培训工作,做好检查前的开具送达检查通知书等各项准备工作。 第八条 检查组实行组长负责制,组长对检查工作质量进行监督,对有关事项进行审查复核,对提交的财政检查报告和工作底稿负责。 第九条 检查组进点后,应召开有被查单位分管财务的领导、财务等部门负责人参加的见面会,由检查组介绍检查组的目的、要求、时间安排等情况,被查单位介绍生产经营、会计核算、部门机构设置及生产流程等情况。 第十条 检查组严格遵守检查工作程序及财政检查工作规则,对参检人员适当分工,按检查单位认真收集检查证据和填写财政检查工作底稿,如实形成财政检查工作报告,草拟处理、处罚决定和建议,报办领导审定后
3、下发或上报财政部。对被检查单位有异议的问题,要附书面反馈材料。 第十一条 会计监督检查的重点内容是: (一)被检查单位是否执行会计法律、行政法规和国家统一的会计制度。 1、是否依法设置会计账簿。 2、是否存在账外设帐和私设“小金库”行为。 3、是否根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。 4、填制或者取得会计凭证、登记会计账簿是否符合规定,财务会计报告的内容、编制程序、签章要求、报送对象和报送期限是否符合规定,是否有伪造、变造会计凭证、会计账簿以及提供虚假财务会计报告的行为。 5、公司、企业会计核算是否有违反会计法第二十五条、二十六条规定的行为。 6、会计处理方法的采用和变更是否符合法律法规和
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