2023年行政单位审计个人工作总结与计划范例.docx
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1、2023年行政单位审计个人工作总结与计划范例 逝者如斯,转瞬间在审计部已经渡过了一年,那么行政单位审计个人工作总结与工作安排该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的行政单位审计个人工作总结与安排范例,希望大家喜爱! 行政单位审计个人工作总结与安排范例篇一 今年以来,围绕县委、县政府经济建设工作中心,以十六大精神和三个代表重要思想为指导,根据审计法要求,履行工作职能。以学习教化提高人员素养为基础;以党风、行风建设为龙头;以提高审计质量争创精品项目为主线,全面推动机关建设。在审计监督工作中,仔细实行审计署5、6号令,严格程序,以法行政,开拓进取,提前45天完成了全年工作任务。回顾全年工作,主要做法有以
2、下几个方面: 一、仔细履行好审计职能做到监督与服务双向用力 (一)突出重点主动开展审计监督维护财经法纪 一是规范了预算执行工作行为,今年的预算执行审计共查出有问题资金3838万元,在微观审计中,我们针对存在的往来账科目清理不刚好、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金等10个方面存在的问题,经综合分析,有针对性地提出了改进看法与建议,规范了财政财务收支工作行为,订正了存在的问题。 二是追收了漏缴税金535954元,其中:隐瞒业务收入漏交税金及附加291971元;租赁费收入漏交税金及附加109303元;漏缴土地运用税19464元
3、;漏交个人所得税80216元;漏交营业税35000元。针对存在的漏税问题进行了收缴和限期收缴入库。 三是查处了三乱问题,涉及金额达989658元,其中:乱罚款13800元;乱收费512042元;乱发奖金补贴463816元。针对存在的问题下达了审计确定,进行了处理惩罚。 四是阻挡了国有资产流失,审计发觉,有的单位在固定资产管理方面存在着固定资产不建账登记和新购固定资产不入账问题,两个方面涉及固定资产金额达132万元,针对存在问题,帮助被审计单位对固定资产进行了清理、登记、建账,有效地防止了国有资产流失。 五是扼制了高、估、冒算行为,协作县城改扩建工作,受县政府托付,我们对9项城建工程进行了跟踪审
4、计,通过开工前、施工中、竣工决算全程审计监督,保证了工程质量,避开了损失奢侈,扼制了高估冒算行为,审计投资总金额2866万元,审计核减332万元,为财政节约了建设资金。 (二)转变作风贴近被审单位做好服务工作 在转变作风做好服务方面: 一是实行送达审计,少给被审计单位添麻烦,今年以来,我们变更了一往就地审计的做法,对30户被审计单位实行了送达审计,这样做第一削减了被审计单位对审计组人员的应酬,审计期间不影响被审计单位正常工作开展;其次不牵涉被审计单位领导和财会人员精力;第三避开了请吃请喝不廉洁问题的发生。被审计单位比较满足。 二是实行一审双果,一次审计,出具两个报告,完成两个项目,这样既提高了
5、工作效率,也削减了进点审计次数,少添麻烦。 三是审计处理坚持四宽四严,既促进经济发展从宽,损失奢侈从严;改革失误从宽,明知故犯从严;用于生产经营和公益事业从宽,用于个人和小团体消费从严;初次违规从宽,屡查屡犯从严。通过四宽四严原则,为被审计单位创建一个宽松的外部工作环境。 四是组织实施131服务活动。根据县委、政府提出的围绕中心,服务大局的要求,我们组织实施了131服务活动。即:审计一个项目,做好三项服务:办成一件实事,提一条合理化建议,建一份经济档案,为县委、县政府供应一条审计信息。服务工作实行一项目一考核,考核结果做为年度工作考核内容。通过服务活动开展,今年以来为企业办实事6件,提改进看法
6、建议49条,建经济档案8份,为县委县政府供应审计信息21件。 五是征求看法取得支持让单位满足。 在审计监督工作中,我们实行两种方式征求看法: 1、把被审计单位的领导请到审计机关沟通状况,交换看法,进行思想勾通。今年共请单位领导到审计机关交换看法40人次。 2、领导上门回访调查探讨,征求看法,今年由局领导带队到单位回访31余人次。 六是审计促进了稳定工作。 二、细心组织增措施加力度主动开展争创精品工程 在今年的争创精品活动中,我们做到细心组织,强化领导,主管局长、股长、审计组长层层签定目标责任书,确保审计工作质量,为激励先进,我们对年内在全市取得前三名审计项目实行了重奖,在创精品项目活动中,我们
7、的主要抓了以下两方面工作: (一)创精品项目坚持七个统一抓好八个环节 为了加大争创精品项目力度,每个项目审计我们做到了七个统一: 一是统一组织审前调查,为项目审计找寻突破点; 二是统一进行审前培训,驾驭审计方法和审计技巧; 三是统一进行审计工作方案的审定、把关; 四是统一由主管局长带队审计,抓廉政措施落实; 五是统一探讨违纪、违规问题的定性处理,提高审计质量; 六是统一进行审计回访,征求看法; 七是统一对项目审计入档资料通过三级复核进行把关。 七个统一强化了对审计项目的领导。 细化措施,从八个环节抓起加力度: 一是目标责任要求到人,由主管局长、股长、审计组长层层签定工作目标责任书,要求每个业务
8、股年内要有一个以上审计项目在全市审计系统取得前三名,创优项目多重奖,对完不成的进行惩罚。 二是审计程序符合规定。根据国家审计准则规定实施审计,做到程序合法、合规。实行:内部复核、内部督查、走访调研三种方式对程序进行监督。 三是审计确定落实要达100%。审计确定落实实行四条措施:第一把被审计单位领导请上来,勾通、交换看法;其次申请县主管领导调度、加压;第三通过奖惩措施调动审计组人员的主动性;第四通报指责公开曝光。 四是看法、建议切实可行。要求审计组提出看法和建议要具有科学性、建设性、实效性。组织好审计组二次进点,搞好跟踪服务。 五是建档资料齐全有序。项目审计资料建档,实行审计组长负责制,并采纳领
9、导观模,业务股交叉检查,档案人员审检等方式进行监督和把关。 六是廉洁自律从建章立制抓起。围绕落实好八不准审计工作纪律和各项廉政建设工作规定,建立健全六项廉政建设工作制度,给局领导划分了廉政建设分管范围,对领导实行责任追究,对审计组实行廉洁自律工作一票推翻制。 七是内部督查不走过场。我们重点抓好三个环节:第一实施审计期间由主管领导现场督查指导抓质量、抓廉洁;其次项目归档资料实行三级复核严格把关;第三让群众评论项目质量,按好、中、差依次进行排列曝光。 八是自觉接收社会监督。通过审计政务公开、社会承诺、廉政反馈卡、上门征求看法四种方式,接收社会监督,提高审计工作透亮度。 (二)嘉奖先进调动主动因素增
10、动力 在争创精品项目活动中,严格奖惩,项目嘉奖从三方面抓起: 一是审计阶段。能照实揭露被审计单位存在的问题,审计项目做到了实事求是,问题定性处理、惩罚依据的法律、法规精确,审计确定落实率高; 二是年度审计项目在全市审计系统评比中,取得前三名以上审计项目,市局嘉奖后县局接着进行嘉奖,实行重复嘉奖; 三是股室年度工作在全局排列第一名,股室的股长,在县对公务员年度考核中定为优秀,并报县政府进行嘉奖。 三、健全制度强化管理促进党风廉政建设工作开展 (一)加强学习教化提高对廉政建设工作的思想相识 围绕提高党风廉政建设工作重要意义相识,我们开展了四项教化: 一是践行三个代表重要思想,开创一流业绩教化,要求
11、全体审计人员立足本职,做好工作,转变作风,扎扎实实地做好本职工作。 二是党纪党规,以法行政文明执法教化,利用正反两面典型进行正确的思想引导,帮助干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观,做执法守纪的模范。 三是抵制行业不正之风,廉洁自律教化,要求全体审计人员正确运用审计监督权和审计处理权,自觉执行审计八不准工作纪律。 四是党员思想入党教化,要求党员干部仔细学习贯彻党章,按党章规定严格要求,发挥好表帅作用,坚固树立一心一意为人民服务思想。 围绕抓好四项教化,年初建立了党风廉政建设教化安排,协作思想教化,我们举办学习专栏六期,开展学习沟通二次,树立先进典型二人,取得了比较好地效果。 (二)健全制度
12、强化党风廉政建设工作管理 党风廉政建设工作,我们从建章立制入手,先后建立健全了党风廉政建设责任追究制、审计组廉洁自律工作纪律、审计人员廉洁自律守则、审计政务公开制度、领导跟班作业工作制度、错案和执法过错责任追究制度、加强班子建设十条措施。 围绕抓好制度落实,我们实行了五条措施: 一是党风廉政建设工作实行一把手工程,实施中做到每个项目一调度,每月一探讨,每季一评优。由一把手通过县电视台向社会作出党风廉政建设承诺,接收监督。 二是跟踪巡察抓制度落实,由主管纪检工作的领导负责,通过跟班作业、明查暗访、座谈调研、审计回访等形式,到作业点进行督查,了解审计组人员党风廉政建设工作纪律执行状况,这样,有效扼
13、制了借工作之便有违反廉政建设工作纪律问题的发生。 三是请上来征求看法和廉政反馈卡制,围绕党风廉政建设工作开展,我们对审计组人员实行了两条监督措施,第一对被审计单位领导实行请上来制度,征求看法。其次项目审计实行廉政反馈卡制,审计终了后由被审计单位将审计组廉政状况填入卡内,反馈于审计机关。今年我们请企业领导到机关交换看法40人次,收到被审计单位廉政反馈卡30件,没有发觉违反廉政纪律问题。 四是为局班子成员建立廉洁档案,廉洁档案包括住房状况、干部收入、乘车状况、现金证券登记四方面内容,实行对党员干部的内部监督和事前警示,使领导班子成员自觉做到廉洁自律。 五是实行审计政务公开,围绕审计政务公开工作,我
14、们建立了领导小组和监督小组,加强审计政务公开工作管理设立了举报箱和举报电话,让社会进行监督。 (三)党风廉政建设实行一票推翻 在党风廉政建设工作中,对违反廉政工作纪律行为,坚持责任追究,实行一票推翻制。对责任人和所在股室去销年内评比先进资格,在对公务员年度考核中评为不称职,对主管领导实行廉政责任追究。通过两项措施,扼制了行业不正之风。 行政单位审计个人工作总结与安排范例篇二 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,刚好了解对农村义务教化经费保障的各
15、项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并刚好上报审计工作报告,有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都刚好入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性
16、和合法性,有没有损失奢侈等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从某某年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,刚好完成了教化局支配的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作安排,提高了对安排肃穆性的
17、相识。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量限制,将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 行政单位审计个人工作总结与安排范例篇三 2023年,我局审计工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以上级审计机关确定的重点任务为核心,以审计全覆盖为目标,不断深
18、化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计和审计调查及企业审计,充分发挥审计监督的作用,为推动全区经济发展做出了主动的努力,较好地完成了年度各项工作任务。现将工作状况总结如下: 一、党建工作 今年以来,我局根据思想建党、制度治党、作风兴党的总思路,着力于党建工作热起来、党内生活严起来、党内活动活起来,切实加强机关党组织建设,以抓党建促进审计事业发展。 (一)加强领导、明确职责,确保党建工作责任落实。 为进一步加强我局党建工作,我局于年初开展党支部换届选举工作,局党组召开专题会议,探讨和部署了2023年全局党建工作,制定了党建工作年度安排,做到党建工作有步骤、有安排;同时,严格落实机关
19、党建工作责任制,明确党组书记为基层党建工作第一责任人,班子成员履行基层党建工作一岗双责,明晰了工作责任,促进党建工作各责任主体职责落地生根,做到党建工作有人管、有人抓。 (二)加强基层组织建设,增加党组织的凝合力、战斗力。 1.按期进行党支部换届选举。我局于年初开展党支部换届选举工作,推选了机关党支部书记、组织委员、宣扬委员,成立了新一届中共某某区审计局支部委员会,增加了党组织的战斗力,优化了党组织的队伍结构。 2.主动开展支部活动。今年以来,我局按期组织以3+某模式开展党员活动日和召开党员大会,以党支部为基本单位,以党的组织生活、党员志愿服务等为主要方式,因地制宜开展形式多样、内容丰富的党员
20、活动,丰富了党员干部的业余文化生活,提升了支部的影响力和凝合力。 (三)注意加强日常管理,强化党员队伍建设。 1.强化党员学习教化。 单位微信工作群开展党员教化;以三会一课制度为载体,重点组织学习了党章党规和习近平总书记系列讲话精神,组织全体党员分别以我为某某发展献一策、弘扬道德风尚做品德合格党员和学习某某某、某某某等同志先进事迹为主题,开展两学一做专题学习教化探讨活动;党组书记和党支部书记分别以讲政治、有信念、做审计战线合格的共产党员、肃穆党内政治生活、做合格共产党员等为主题,为全体党员干部讲授3次专题党课,与大家进行探讨沟通发言,仔细倾听大家的看法;同时,开展2次廉政党课,强化全体审计干部
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