2023年企管部20某年部门工作总结.docx
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1、2023年企管部20某年部门工作总结 企管部2023年部门工作总结 以下对2023年工作进行综合陈述,对发现的问题提出改进意见,并做了2023年工作计划。 一、对公司以往的规章制度整理归档保管,在领导的要求下,规范了公司的发文程序。 二、组织编制各部门岗位职责、岗位操作标准及流程(SOP)。在各部门经理、各岗位员工的配合下部分完成,目前生产部需补充车间卫生员岗位职责及操作流程。工程部及财务部的各岗位工作流程待建立。各部门的工作流程在这个生产间歇期,结合工作实际进行反复修改,做我所写,写我所做,对所做工作要完整记录,做到细致、可操作性强,并对员工进行培训、考核。 三、公司管理体系运行情况:202
2、3年整个生产期接受外部审核共5次。内部审核4次。 1)外部审核 1、9.26日百事公司通过审核给我们提出许多问题并且限时整改,虽然品控部和企管部做了书面的回复,但这当中存在许多问题,第 一、责任部门对于存在的问题,意识上是不够重视的。第 二、出现推责现象,整改由其他部门代为完成,就避免不了下次还会出现同样的问题。第 三、没有相应的处罚措施及合理的考核,也导致了思想上的不够重视。 2、10.14日进出口检验检疫局通过查阅文件和现场检查,开具10项不符合项报告,其中生产部4项、品控部6项。 3、中国质量认证中心对我公司体系运行情况进行监督检查,给生产部开具2项不符合项。 4、好丽友公司先后2次到我
3、公司进行现场检查指导,也给我们 1 提出许多中肯的意见。 2)内部审核4次 1、2023年8月,李娜会同其他部门主管对各部门进行了内部审核,发现许多问题,书面提出3项不合格项。 2、2023年11月份,在小王总的领导下,对全厂做了安全隐患排查,其中工程部存在风险12项、仓储部4项。仓储部整改较为及时,在要求时间内全部完成,记录完整。工程部部分项目完成,有部分是在生产时不能完成,但记录找不到。 3、2023年12月,企管部对生产部、工程部、仓储部进行了系统的审核,开具纠正预防措施报告单分别 7、 6、8条,仓储部的纠偏报告全部整改,均通过验证,但工程部、生产部没有记录。 4、为迎接好丽友现场检查
4、,在王总的领导下主要对生产车间、仓储部、行政部检查,发现157项需整改处,在规定时间内各部完成效果很好。 总结:基于上述内外部审核及整改结果发现的问题: 1、生产部和工程部对审核开出的不符合项不够重视。在领导的牵头审核下,各部整改完成比较及时。 2、问题的重复性。(标准的工作程序未执行到位,良好的习惯未养成,也是培训的不到位。) 3、对细节(过程)不够关注,导致决策的有效性差。 4、考核不够细致(责任到人),奖惩不及时。 四、生产统计及绩效考核 生产统计 依据收集范围每天进行各类数据资料的收集,并每周每月进行统计、整理和分析。开展周生产分析会,出具月分析报告,通过数据资 2 料的统计分析,找出
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