2023年接单员岗位职责(精选多篇).docx
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1、2023年接单员岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:接单员岗位职责 跟单员岗位职责(胶袋部) 一、接听客户电话要有礼貌,应答得体。 二、接到吹塑订单: 1、PPE、CPE要弄清是筒料或烧边料,HD、LD如有颜色的得让客户提供色样。 2、下生产通知单要注明客户要求,注意事项、交期等。 三、接到制袋订单: 1、空白袋:如材料为本厂自产,就下吹塑料生产通知单到吹塑车间,再下制袋生产通知单到制袋车间。如材料需外购,则向上级申报。 2、印刷袋:首先和客户确认好袋子的印刷规格,内容、颜色、位置等,然后制印刷版(凹版或凸版);再下吹塑生产通知单到吹塑车间(或需外购);最后下印刷指示单和制袋生产通知单到制袋车间
2、。 四、产量统计和发货: 1、每天上班到吹塑车间把前一天完成生产的产品规格、重量抄下来,然后开送货单和出仓单,(送货单至少要核对一遍以上)开好单后安排司机送货。司机送完货回厂要及时让其上交现金或客户签单。 2、制袋车间完成订单后,让制袋仓管开出仓单,然后接单员开送货单(送货单至少要核对一遍以上),最后安排司机送货。 五、下班前须把当天的吹塑出仓单整理成报表,送货单的财务联和仓库联核对好一起上交财务处。 六、认真遵守公司保密协议和业务部办公室管理规定。 推荐第2篇:接单员岗位职责 接单员岗位职责 一.掌握公司产品结构(产品材质、规格、形态、表面等)。 二.熟练掌握公司销售流程、销售政策。 三.接
3、单时,务必做到详细询问客户或业务人员相关材质、规格、形态、订货重量、交货日期、质量要求、付款方式及其他相关要求,详细记录后做成合同经客户确认后回传存档。 四.业务人员带来的新客户或自行找上门订货,初次合作的都需要及时记录相关详细信息(名字、地址、通讯方式等)并电脑留档,上门客户在询问其区域后,告之相关区域业务人员。 五.接单员不得向客户报价,如有客户问价,请告之与相关业务人员联系。 六.在接单时如遇到要当时回复的问题时,在确认后务必向客户或业务人员反馈相关信息。 七.接单员工作要热情、以礼貌待人。接听电话时务必文明用语,耐心细致询问,不得随意挂断电话。合同,请款单、对帐单在传真后务必及时电话询
4、问客户是否收到,并提醒其确认盖章后回传。 八.每日下午四点半,要及时将当日订单及时交制单员,下午四点半后所接订单按第二日接单计算交货期。 九.要及时跟踪订单交货情况,及时提醒生产计划部门,如遇特殊原因,无法及时交货时,要第一时间向客户解释。 十.认真做好订单记录存档工作,每月底将订单及订单执行情况汇总报销售主管、总经理。 十一.客户投诉时请详细记录其投诉内容,并及时告之业务人员、品质部。 推荐第3篇:接单员、制单员、审单员岗位职责 销售内勤岗位职责 一、严格按流程程序执行工作。 二、认真按办公行为规范要求做。 三、重要的事情要有记录,协调交接工作时要办好移交,当天的事情当天完成。遇事件经查无记
5、录,无交接造成损失的承担5。 四、认真阅读客户原始订单的全部信息,尺寸、报价、制单要认真仔细,要注意特别事项,如:异型件和工程订单,特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等,以及加急单在生产流程单要做醒目备注,违反本条造成的损失承担5。 五、停单或者改单,当接到客户的停单或者变更信息,立即通知生产部门停止生产,并通知生产部门和财务部门核算损失,告知客户确认补偿,改单按流程规定的要求做,收回原生产流程单,重新制定新的生产流程单,工期按客户确定的改单之日计算。 六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息,做好信息分类,产品报价,订单回传等工作,严禁客户电话或者口头传单,出错处罚1
6、0元/单,并承担损失50。 2、将做好的产品订单报价及时传至客户,并督促客户“确认”回传。 3、耐心和和蔼回答客户的咨询,及时回复客户所提出的问题,遭投诉处罚10元/次。 4、面对客户的辱骂,不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话,并耐心与客户沟通,与客户对骂、态度不好,轻者处罚50元/次,重者开除。 5、异型产品的疑难技术问题,及时与厂长、主管、技术、设计师会诊,确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。 6、外来颜色,款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价,造成错误制单承担50。 7、做好订单定金,货款资金的记录,漏记、少记、错记。每次处罚20元。 8、完成当天的工作记录和
7、表类信息记载及统计,未按要求做。处罚20元/次。 七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定生产流程单。出错处罚5元/次。 2、认真复核订单流程单与报价单的信息数据是否正确一致。 3、正确计算各部门的计件工资,并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。 4、 5、严格按计划下达生产任务。 严格跟进日生产进度,做好日、月生产进度统计表和产品质量,产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。 6、督促生产部门,按工产品质量要求出产品。 7、 8、 9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息(要求在半个小时) 严禁无定金和担保人下达生产指令,严禁货款
8、金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。 八、审单员岗位职责 1、审单员由接单员、报价员,厂长,技术主管,工序主管担任审单工作。 2、审单依据由客户确认的报价单,生产流程单,客户原始单为依据。 3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额,计价工价,及产品装饰件,特殊要求及备注说明等重要数据和信息。 4、 5、 6、发现问题及时处理,当天的工作当天完成。 审单员必须签字,并注明审单日期,违者处罚50元/次。 1-4条款未按要求做,致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。 附:生产流程图、生产进度流程图、生产进度日报表、月生产统计表、月计
9、件工资明细表、经销商信息台账、产品名称资金总结表 推荐第4篇:会计岗位职责出纳员岗位职责 冀种发202312号 关于转发全国农业技术推广服务中心“关于举办第七期种子企业 加工贮藏技术人员培训班的通知”的通知 各市种子管理站、有关种子企业: 现将全国农业技术推广服务中心“关于举办第七期种子企业加工贮藏技术人员培训班的通知”转发给你们,请按通知要求,组织有关人员自愿参加培训。 特此通知。 附件:关于举办第七期种子企业加工贮藏技术人员培训班的通知 二OO六年六月五日 附件: 关于举办第七期种子企业加工贮藏技术人员培训班的通知 各有关省、自治区、直辖市种子(管理)站(局): 根据中华人民共和国种子法和
10、农作物种子生产经营许可证管理办法有关规定,为了加强对农业部核发种子经营许可证单位的指导和服务,提高种子企业加工贮藏技术人员的业务素质,经研究,我中心定于6月举办第七期种子加工贮藏技术人员培训班(预备通知见农技种函2023112号)。现将具体事项通知如下: 一、培训对象 (一)计划申请省级以上种子经营许可证的种子企业(包括从事种子进出口业务的种子企业、外商投资种子企业)中从事种子加工、贮藏的技术人员。 (二)已领取省级以上种子经营许可证的种子企业中从事种子加工、贮藏工作而未取得资格证书的技术人员。 二、培训时间和地点 (一)时间:种子加工班6月27日报到,28日至7月1日培训考核;种子贮藏班7月
11、3日报到,4日至7日培训考核。 (二)培训地点:北京市东城区东直门内海运仓胡同1号京东宾馆(总参第一招待所)。乘车路线:从北京西客站乘823路空调公交车至东四十条站:从北京火车站乘地铁至东四十条站西北出口;从首都机场乘民航班车(发往北京站的)到东四十条站。以上行车路线下车后均沿内二环向北第一个路口向左100米即到。从北京南客站乘106路电车至东直门内站下车,前行见胡同右转即到。 三、其他事项 (一)参加培训人员报到时交3张本人2寸近期免冠照和填好的资格证书登记表(见附表);参加两个班培训考核的学员需填写两张资格证书登记表。 (二)参加培训的学员每人每班交培训费800元,包括伙食费、师资费、资料
12、费、现场实习交通费、培训设施使用费等,不足部分由我中心补贴;学员住宿费自理。联系人:全国农技中心种业发展处马继光、何艳琴电话:010-64194554;宾馆电话:0106400115 5附表: 全国种子加工/贮藏技术人员资格证书登记表 注:此表长期保存,以上各项请认真、详细填写 推荐第5篇:会计岗位职责出纳员岗位职责 会计岗位职责出纳员岗位职责.txt如果青春的时光在闲散中度过,那么回忆岁月将是一场凄凉的悲剧。杂草多的地方庄稼少,空话多的地方智慧少。即使路上没有花朵,我仍可以欣赏荒芜。会计岗位职责 会计岗位职责 一、职责范围 在单位领导下,具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和
13、财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度,维护国有资产的完整。加强财务管理,正确反映学校收支情况,促进资金使用效果。 二、工作内容 1、照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划,预算,遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。 2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐。 3、按照银行制度规定,合理使用货币资金,加强现金管理,督促出纳人员按规定存入收入款,支领备用金。 4、按照经济核算的原则,定期检查,分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,提高资金使用效果。发现财务管理中存在的
14、问题,及时向领导提出建议。 5、按照国家会计制度的规定,及时整理,妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。 6、按照劳动人事部门的要求,制定劳动工资计划,编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金,并及时与有关部门进行核对工作。 三、权限 1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为,会计人员必须坚决拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。 会计人员对于违反制度、法规的事项,不拒绝执行
15、,又不向领导人或上级机关、财政部门报告的,应同有关人员负连带责任。 2、有权参与本单位编制计划,指定定额,签定经济合同,参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见,要认真考虑,合理的意见要加以采纳。 3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况,有关部门要提供真实资料,如实反映实际情况。 出纳员岗位职责 一、职责范围 在会计主管的领导下,负责现金收付和银行结算业务,保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。 二、工作内容 1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定,根
16、据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员、分管领导审核签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行,不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额,超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金,更不准挪用现金。 2、严格控制签发空头支票,如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途,签发日期、规定限额和报销期限,并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件,与存根一并保存。支票遗失时,要及时办
17、理挂失手续。 3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕,审核无误的记帐凭证或原始凭让,逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐,并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。 4、保管好库存现金,有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密,保管好钥匙,未经领导批准,不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管,严格按规定用途使用,但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。 5、认真做好银行帐的钩兑工作,每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项,要及时查询,尽快解决。 6、每天或定期编制收支记帐凭证,为
18、单位的正常运转提供保障。 7、空白支票必须严格管理,设置专用登记簿登记,并及时办理领用注销手续。 三、权限 在办理收付款业务时,有权对收付款原始凭证进行复核,发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销,对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。 推荐第6篇:物料员岗位职责 物料员技能培训 一.培训项目 1.物料流程 2.产线领料作业流程 3.产线入料作业规范 4.中途补料作业规范 5.中途停线材料盘点作业规范 6.工单批结盘点及退料作业规范 7.不良材料处理作业规范 8.相关表单填写作业规范 二.物料员岗位职责 1.负责各线所有物料的日常工作管理;2.负责
19、在线物料出.入数据管理;(生产车间内) 3.负责对生产过程中的物料状况的掌握,及时做好物料退仓.申补手续办理;4.负责物料的领取和盘点工作; 5.完成主管临时交办的其他事宜。 一.物料流程 KT仓备料-产线领料-上线生产-中途补料制损材料交换-工单批结-盘点-材料下线盘点-退料损耗盘点-工单结案 二.产线领料作业规范 定义:物料由生产部门现场人员在计划某项产品量产之前向物料部门领取材料之现象称为领料 领料的使用范围: 6.稳定的生产计划-(正常工单备料) 7.标准损耗量的建立-(领取溢料) 8.物料供应不继的防止-(提前领料) 领料作业规范: 1.产线物料员根据生产计划安排提前去KT仓领料;
20、2.物料员领料时必须仔细核对排位表及相应物料之型号.规格.数量以免出错;3.全套料上线时,物料员必须安排产线优先使用尾数料,以确保做到材料先进先出; 4.产线依据KT仓的(发放记录)领完料后应在相关单据上签收; 5.因生产计划变更,不得已重新领取其他套料,使得物料之发放会十分混乱,领时要仔细核对。严禁误领料.漏领料.少领料.多领料等种种不良情形发生; 三产线入料作业规范 1.产线领完套料后,根据排位表之站别需求,将备用料准备OK;(尾数料优先使用) 2.其他材料防止于产线备料区的挂料车上保管,潮气敏感元件应放在防潮箱内保管; 3.贵重材料领料后应立即带回产线与当班上料员确认数量,先做好记录;
21、4.物料员应各自对贵重材料进行定期的稽查动作;四.中途补料作业规范 1.工单欠料补发 在领取工单欠料补料时,物料员应提前计算产能(可生产量.预计停线时间.损耗数量) 并写好超领单,提前将材料超领单交至KT仓,KT仓在指定时间内将材料备好,应急情况下应主动通知产线领料; 2.溢料领取 在防止工单生产中因无溢料影响停线,物料员应参照机台抛料率.计算每颗材料的损耗量,针对无溢料部分提前统计明细给KT仓或者物控,以便提前能调料作业; 3.尾数料上线 尾数料上线,物料员必须在KT仓领完材料后,先测量实值再拿给产线生产 五.中途停线材料盘点及在线材料管控作业规范 中途停线材料盘点 1.若中途停线是因欠料,
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