集团商务与各子公司设计、计划、财务、工程相关接口管理规定.doc
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1、1目的明确集团商务本部门与各子公司设计、计划、工程管理、财务等相关工作的接口关系,制定处理这些关系的相关管理规定,并确保其准确理解和实施。2适用范围适用于集团商务本部与各子公司设计、计划、工程管理、财务管理工作接口关系的控制。3职责3.1集团商务本部负责所有工程物资的采购,负责在采购过程中与设计、计划、施工、财务等各环节接口关系的处理和协调。3.2各子公司设计部负责编制项目投标的设备、材料数量表和技术规范,向计划部提交详细的设备技术规范和提资要求,提供集团商务本部的技术支持。3.3各子公司部负责填报采购申请单。3.4各子公司工程部(含项目经理)对采购计划提出整体要求,并检查采购计划的完整性和组
2、织采购设备、物资的验收。3.5各子公司财务部负责审核采购设备、材料的资金计划和付款申请,办理付款。4 控制程序采购与设计、财务、工程管理接口关系图见附件一。4.1集团商务本部与各子公司设计工作的接口关系4.1.1设计部负责编制项目的设备、材料表和技术规范等采购所需的技术资料提交给计划部,由计划部填报采购申请单,经校审会签后交商务本部。商务部据此编制采购计划(采购进度计划需明确所有采购设备、材料的控制点,并满足工程项目合同的要求进度),和采购商务文件,并汇集成完整的询价或招标文件,向供货厂商发出询价和招标文件。4.1.2设计部门负责对供货厂商投标的技术部分提出评审意见,排出推荐顺序,供商务部确定
3、供货厂商用。4.1.3设计部派员参加由采购部组织的厂商技术交流会,负责编制技术规范、要求和签署技术协议。4.1.4商务部汇总技术评审意见和商务的评审意见,进行综合评审,确定订货合同的供货厂商。当技术评审结果与商务评审结果出现较大距离时,商务负责人应与设计经理进行充分协商,争取达成一致结果,否则可提交给主管总裁定或提出风险备忘录。4.1.5必要时,商务部将供货厂商提交的先期确认图纸及最终确认图纸,转交设计部审查确认,及时返回供货厂商,若有异议,采购部应要求供货厂商提交修正后的图纸资料,以便重新确认。4.1.6在设备制造过程中,设计部有责任派人员处理有关设计问题或技术问题。4.1.8根据订货合同规
4、定,需由供需双方共同参加检验、监造的环节,必要时,设计人员参加产品试验、试运转等出厂前的检验工作。4.1.9因设计变更而引起的采购设备、材料的变更,按设计变更程序办理。并填报采购申请变更单,按4.1.1的流程审批。4.2集团商务本部与各子公司计划的接口关系4.2.1各子公司签订总包合同后,计划部应在项目设备采购开始前的15天内向商务本部提交总包项目采购计划表(见附件二)。4.2.2计划部在收到设计部的技术规范后进行审核,符合采购条件的下达采购申请单,会审后交商务本部,并提供合理的采购周期,对特殊情况应与工程部门协调工期安排等事项,以保证合理的采购周期。采购申请变更单要求同上。4.2.3商务本部
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