2023年市商业银行管理办法.docx
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1、2023年市商业银行管理办法 市商业银行查库管理办法 第一章 总则 第一条 为加强市商业银行查库工作的管理,规范查库工作行为,有效指导业务管理部门人员进行查库工作,提高查库工作效率和工作质量,防范现金及重要单证风险,特制定本办法。 第二条 本办法所称的查库,是指市商业银行有关人员依据有关规章制度要求,对总行金库、总分行凭证大库和各支行现金库存、自助设备现金箱、有价单证、贵金属、重要空白凭证及各类会计印章等进行核实和清查,确保账账、账款、账实相符。 第二章 基本规定 第三条 查库原则 (一)坚持“查必彻底”的原则。 各级责任人必须按制度规定的内容、频率、流程和要求组织、实施查库工作,不得擅自减少
2、查库内容和简化查库流程、不得以部分检查或抽查替代查库、不得未实施查库只登记查库登记簿而进行虚假查库。查库发现问题,必须及时查明原因,彻底整改,不留隐患。 (二) 坚持“保密、突击”原则。 1 各级责任人必须保证查库工作的突击性,确保查库工作落到实处。在查库前任何人不得通知被查单位或人员,不得故意调整被查人员库存现金、不得泄漏查库信息,确保检查结果的真实。 第四条 查库内容 (一)总行金库、凭证大库 (二)分行凭证大库 (三)各支行现金管理员和综合柜员的现金尾箱库存 (四)自助设备现金箱 (五)各支行凭证管理员和综合柜员的重要空白凭证 (六)有价单证 (七)会计业务用章及印模 (八)收缴的假币
3、(九)贵金属实物 (十)废卡 第五条 各级查库责任人的查库周期。 (一)总行金库和凭证大库 1、运营管理部主管行领导每半年查库不得少于一次。 2、运营管理部总经理每季度查库不得少于一次,主管现金及重要空白凭证运营管理部副经理每月查库不得少于一次,运营管理部现金中心经理每旬查库不得少于一次。 (二)分行凭证库 1、分行行长每半年查库不得少于一次。 2、分行分管内控副行长每季度查库不得少于一次,分行综合管理部分管内控合规副经理每周查库不得少于一次。 (三)分行离行式自助设备 1、分行行长每年查库不得少于一次。 2、分行分管内控副行长每半年查库不得少于一次,分行综合管理部经理每季查库不得少于一次,分
4、行行政主管每月查库不得少于一次。 (四)分、支行营业网点现金管理员和综合柜员尾箱的现金库存 1、分、支行行长对所辖支行各综合柜员每半年查库不得少于一次。 2、分、支行分管内控副行长对所辖支行各综合柜员每季度查库不得少于一次,营业网点行政主管对本营业网点各综合柜员每月查库不得少于一次。 (五)分、支行营业网点重要空白凭证、自助设备现金箱、会计业务用章及印模、有价单证、收缴的假币、贵金属实物、废卡。 1、分、支行行长对所辖支行各综合柜员每半年查库不得少于一次。 2、分、支行分管内控副行长对所辖支行各综合柜员每季度查库不得少于一次,营业网点行政主管对本营业网点各综合柜员每月查库不得少于一次,营业网点
5、运营主管对本营业网点各综合 3 柜员每旬查库不得少于一次。 第三章 查库流程 第七条 现金查库流程。 (一)查库人员在综合业务系统通过“331001现金尾箱余额查询交易”打印柜员当日“现金尾箱余额查询”单,作为账实核对依据。 (二)核点库款。加计被查柜员库箱内各币种、票面现金实物,与打印的“现金尾箱余额查询”单金额核对相符。 1、人民银行领用的原封券(成箱、成捆整件包装),应仔细检查有无异常,如发现异常情况应拆箱、拆包、拆捆核验查看实物。 2、待上缴已扎捆的纸币卡把核点,检查钞币捆扎、签章、封签是否完整。如发现异常情况应拆捆检查。 3、从运营管理部提回的成捆现金、营业网点未上缴的成捆现金和成把
6、现金或散钞须全数逐张清点。 (三)开箱验证,检查柜员现金库中是否存放制度规定外的其他物品。 (四)查库结束后,登记查库时间(必须登记至小时和分)。将“现金尾箱余额查询”单粘贴在查库内容及结果档内,对查库内容及查库结果进行登记,并由查库人和被查库人签章确认。 第八条 重要空白凭证查库流程 (一)查库人员在综合业务系统通过“343002柜员尾箱凭证余额查询交易”打印柜员当日“柜员凭证查询”单,作为账实核对依据。 (二)逐个柜员核点重要空白凭证。 1、除成箱、成捆整件包装的重要空白凭证无须清点细数外,其余按类别逐张核点,与“柜员凭证查询”单逐行进行勾对。 2、检查重要空白凭证是否存在跳号使用的情况。
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