2023年物业公司财务制度.docx
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1、2023年物业公司财务制度 XX物业财务制度简介 前言 1、xx物业实行“先预算、后开支”的财务原则: xx物业实行财务预算管理制度,各级人员在资金的收支使用前均应按照财务制度申报预算,并严格按预算努力开源节流。财务部有权拒绝办理所有一切事先无预算的财务资金流出手续。 2、xx物业有关管理、运营体系(与财务有关的): (1)核算考评体系 成本控制,对从事经营的部门进行独立核算,其核心实施部门为财务部。 主要职责: 对经营性部门进行严格的财务核算,主要包括总公司各部门、各管理处。 控制公司运营成本。 (2)后勤保障、考核、考评体系 公司对每一位员工进行月度、年度考评,对非经营部门进行考核。其核心
2、实施部门为行政部。 )后勤保障 为公司的各项经营管理活动提供后勤保障,确保公司现在资源的充分、有效利用,控制公司管理成本。 )绩效考核 对非经营性的部门和个人,公司有用绩效考核的办法,具体考核内容: 对员工的考勤。 对员工部门的工作记录: 、一般员工每日的工作日志 、管理人员每周的工作总结 、高管人员每月的工作报告 、集团领导每季度的情况汇总 、各部门每周月年度的工作总结 )考评体系 根据员工部门的核算和考核结果,集团对每位员工、部门核心企业专业公司进行半年年度的考评并作出评价。考评包括以下方面: 独立核算经营性部门的经营业绩。 考核部门视工作性质不同,分三种情况: 、管理和监控、监督部门:上
3、级领导部门的评价 、服务性部门:服务对象的评价 、协调性部门:同事及合作伙伴的评价 员工部门履行基本工作职责,完成基本任务、工作计划情况。 对工作的评价: 、服务工作对象的评价 、上级主管的评价 、下属员工的评价 、同事的评价 、综合评价 )考核原则 考核应遵循客观、公正和有效,避免教条和形式,应将考核内容数字化、标准化。 对管理部门/个人重点在上级主管的意见;对服务性部门/个人重在服务对象的意见;对于协调性部门/个人重在同事和下属的意见。 部门员工考核重点在于完成任务的数量及质量,同时兼顾失误、过失及责任事故。 (3)监控临督体系 对公司各类资源及经营管理活动进行监控监督,其核心实行部门董事
4、长、总经理、品质监督部、财务部中心。 )监控监督机构 各管理处、总公司各部门第一负责人对本部门内的经营管理活动进行全面授权范围内监控监督,并承担相应责任。 董事长、总经理对公司的经营范围、经营管理活动进行全面监控监督。 )原则 各管理处、总公司各部门应及时向总经理、董事长汇报汇总。 充分利用信息手段进行监控监督。 充分发挥各个部门、每个员工的作用。 严格执行公司的各项规章制度。 品质监督部可对各类经营管理行为进行事中事后的检查,对违规行为进行查处。 )监控监督包含内容: 经营监控及监督: 、无形资产、市场资源、客户资源的监控 、经营人员违规行为的监控和监督 、经营决策的监控和监督 资产监控及监
5、督: 、总公司应设专人负责对会计、财务及资本的监控和监督(财务经理) 、财务体系规范化和信息化 、严肃财务纪律,强化内部财务制度的规范性 、控制各类成本支出和费用开支。 第一节 预算制度 1.目的:增强各部门的沟通能力,是企业具备前瞻性;规范开支,简化财务手续。 2.预算制定程序: 、每月25日-28日(2月份为24日-26日),各部门、管理处负责人,向总公司上报次月预算。 、每月29-30日,总公司集中统一审批预算,通过后,准备资金,在次月7日开账后统一支付。 、预算表格需有申报人(部门)签字,审核人签字,总经理签字,董事长签字后方可生效。 3.预算执行程序:预算通过后,开账之日,由总公司出
6、纳核发。 第二节 报销制度 1.目的:根据财务制度的有关规定,进一步规范公司内部报销、付款程序,严格有关手续。 2.程序: ()审批权限 各级管理人员按照公司规定的权限签批; 财务经理对所有的支付业务均应审查签字; 各部门负责人应对该项部门所发生的业务进行审查签字。 对不符合规定的货币资金支付业务,审批人应当拒绝批准。 ()报销程序 )取得原始凭证(注:因特殊情况不能取得合法凭据的,须由经办人填写情况说明,经经办人、证明人、总经理、董事长签字后方可作为报销冲账凭据) )原始凭证的种类:餐饮、娱乐业定额发票;其他服务业发票;商业零售发票;经营性结算统一收据 3)报销原则及过失责任 坚持谁发生谁报
7、销的原则,严禁代报。 坚持报销人、审批人分权原则,财务人员必须拒绝报销审批人和报销人同为一人的费用。 原始凭证要求整洁、清楚,不得涂改、伪造,对涂改过金额的发票,应有开票单位加盖的更改章,否则无效。不得索取空白发票、收据自己填制。 各种原始凭证必须是原件,复印件无效。 在报销发票、收据时,经办人必须在其背面签字。金额为一千元以上的大额发票报销时,必须有两个以上的经办人签字。 经办人应在取得发票、收据等有效凭证的三天内,及时到财会核算部报销。 报销单的填写和签字,不能使用铅笔和圆珠笔,否则可视为无效单据,出纳员不予办理付款。 凡在费用报销中有弄作假、虚报费用、虚构业务报销费用等行为者,一经查实,
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