2023年我国上市公司内部控制存在问题及对策.docx
《2023年我国上市公司内部控制存在问题及对策.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年我国上市公司内部控制存在问题及对策.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年我国上市公司内部控制存在问题及对策 本科生毕业设计(论文)封面 ( 2023 届) 论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一、论文说明 本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。 二、原创论文参考题目 1 基于平衡计分卡的G银行绩效评价体系研究 2 中小企业财务危机与预防 3 企业财务风险分析与防范措施研究 4 财务舞弊的防范与治理 5 基于不同
2、发展周期的企业财务战略选择研究以某公司为例 6 企业养老金计划会计问题的研究 7 代理记账优势及存在问题的研究 8 中国上市公司融资战略问题研究 9 某企业全面预算管理问题的探究 10 论中小企业中存在的问题及对策 11 小型汽车零部件企业的现状与发展对策研究 12 浅析康师傅集团的成本管理系统 13 同一控制下与非同一控制下企业合并会计处理的差异比较 14 创业板上市公司业绩评价体系研究以某公司为例 15 管理层收购对公司绩效影响的研究 16 中国民营上市公司股利分配政策研究 17 中小企业存在的问题及对策 18 企业所得税征管现状与对策探讨 19 政府固定资产投资审计分析与研究 20 论某
3、集团会计电算化的发展问题分析和前景展望 21 中小企业会计组织结构设计内部会计控制 22 我国上市商业银行的财务风险管理研究 23 美特斯邦威库存管理问题的研究 24 我国企业环境会计信息披露问题的探讨 25 某公司固定资产存在的问题及对策研究 26 企业内部控制与公司治理的关系研究 27 基于企业生命周期的高新技术企业现金流量管理研究 28 浅析股票期权在我国上市公司激励中的应用 29 基于公司治理的内部控制浅析 30 浅析企业价值导向的内部控制要素 31 电算化会计信息系统内部控制的探讨 32 浅谈我国企业如何实施战略成本管理 33 论平衡计分卡在企业绩效管理中的运用 34 风险导向审计视
4、角下建立健全会计师事务所法律风险的防范机制 35 对目前我国内部审计发展的思考 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 某玻璃公司采购成本和仓储成本的分析与控制 基于公司治理的内部控制浅析 基于生命周期角度的企业融资策略的研究 浅析我国增值税改革 物流企业社会责任会计问题研究 企业集团中预算控制研究以某集团为例 论xx公司货币资金的内部控制 房地产上市公司财务风险预警系统研
5、究 上市房地产企业现金流管理分析 基于企业内部控制配套指引的上市公司内部控制应用研究 论我国个人收入差距与税收调控 我国企业负债筹资风险及其防范研究以xx公司为例 国内外商业银行社会责任信息披露的比较研究 某公司信用政策设计研究 新会计准则的实施对商业银行影响的研究 民营中小企业内部控制存在的问题及对策研究 如何避免审计过程中的舞弊行为 公允价值及其应用研究 服务绩效的考核指标研究 促进小微企业发展的税收政策研究 会计舞弊的防范与治理研究 基于公司治理的内部控制浅析 某酒店管理公司主要财务分析方法及其改进 次贷危机、风险管理与会计信息 某公司模式创新研究 反倾销应诉中的成本会计应对策略研究 房
6、地产上市公司资本结构现状及优化策略研究 基于生命周期的融资问题研究以某公司为例 对资产减值会计准则的研究 企业融资方式的比较及趋势分析探究我国中小企业融资之路 某建筑安装工程公司会计诚信研究 制造型企业盈利能力分析以某公司为例 我国企业内部审计外部化探讨 基于企业生命周期的财务战略探讨 论某玻璃公司内部会计控制 中小企业财务风险成因分析及防范措施 跨国公司的外汇风险及管理 基于生命周期的企业财务战略研究 基于现金流量的某集团财务风险分析与防范 提高中小企业自主创新的税收政策研究 会计信息失真原因及对策研究以科华鼎公司为例 论全面收益理念在我国会计中的应用 企业流动资金紧缺分析 企业会计政策的选
7、择研究 80 我国中小企业信用评价指标体系的研究 81 某公司负债经营与风险控制 82 民营企业筹资方式研究以“横店系”为例 83 某钢铁公司财务报表的分析研究 84 企业所得税收筹划实证研究 85 杜邦分析体系在某集团中的应用设计 86 论作业成本法在制造行业的应用以xx企业为例 87 基于公司治理的内部控制浅析 88 政府审计风暴的理性思考 89 建造合同准则的应用及国际比较 90 浅析企业并购中人力资源的整合问题 91 会计造假的防范与治理研究以某厂为例 92 某集团资产减值现状及存在问题的研究 93 煤炭企业成本核算研究及分析以某公司为例 94 企业税务筹划的风险及控制研究 95 xx
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 我国 上市 公司内部 控制 存在 问题 对策
限制150内