2023年深化内控和案防制度执行年活动方案[1].docx
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1、2023年深化内控和案防制度执行年活动方案1 “深化内控和案防制度 执行年”营业科活动实施方案 为全面贯彻落实分行“深化内控和案防制度执行年”(以下简称“深化执行年”)活动具体要求和工作计划,现结合营业科实际情况,特制定本方案。 一、“深化执行年”活动领导小组: 组 长: 副组长: 组 员:营业科全体柜员 二、活动内容 (一)强化内控制度执行力突查 1.为贯彻银监会关于银行业加强案件防控和风险检查工作的要求,防范操作风险和员工道德风险,防范欺诈和舞弊行为。根据总行非现场审计系统提取的疑点数据,配合合规审计部做好对本单位(部门)员工个人账户异常交易进行疑点数据验证工作; 完成时限:11月30日
2、2.为防范洗钱、资金掮客等员工道德风险。根据总行非现场审计系统提取的疑点数据,配合合规审计部重点对本单位(部门)敏感岗位员工股票交易行为进行验证检查工作。 完成时限:11月30日 1 (二)认真落实“防范操作风险13条” 为积极推动“深化执行年”活动的落实,认真贯彻“防范操作风险13条”中4项“规定动作”。具体内容如下: 1.组织学习“防范操作风险13条”。相关文件见分行关于转发总行转发中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知的通知(信银沈转字202315号) 完成时限:8月31日 2.四项规定动作逐项落实 (1)重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度。配合人力资源部对轮岗和强
3、制休假制度的执行情况进行检查,了解掌握分行会计人员轮岗和强制休假制度的整体概况与操作执行情况等。 完成时限:9月30日 (2)银企、银银以及银行内部对账制度执行情况检查。根据总行、分行相关制度,完善我行银企、银银以及银行内部对账制度,监督经营机构落实情况,对未能达标的机构,督促整改。 1)根据总行、分行相关制度,对银企对账制度执行情况进行自查,对对账频率、对账对象、可参与对账人员等明确规定、加强未达账项和差错处理的环节控制,记账岗位和对账岗位必须严格分开,坚决做到对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理。 完成时限:10 月30日 2 2)根据总行、分行相关制度,对银行内部对账制度执行情况进行
4、自查,对对账频率、对账对象、可参与对账人员等明确规定、加强未达账项和差错处理的环节控制,记账岗位和对账岗位必须严格分开,坚决做到对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理。 完成时限:10 月30日 3.重要岗位和敏感环节工作人员的行为规范与监察。 对要害岗位和敏感环节人员开展“六禁”教育;对重要岗位和敏感环节工作人员的“六禁”行为进行关注,发现异常及时汇报。 完成时限:11月30日 三、活动安排 (一)准备阶段(8月1日至8月15日) 结合支行营业科自身实际,成立以王海月为组长,主管柜员为副组长,全体柜员为成员的“深化执行年”活动小组。营业科工作小组根据分行条线制定的实施方案,结合营业科经营管
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