差旅费用管理规定.docx
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1、差旅费用管理规定一、目的:1、为了提升工作效率,简化审批环节.2、明确差旅费管理的职责权限,以便公出人员合理控制费用支出,财务按章核销费用.3、规范、建立健全差旅费标准,有章可循。4、规避风险,保障出差员工人身及财产安全。二、执行范围:员工因公出差或参加公司组织的外部活动所产生的差旅费用三、安全规定:1、出差住宿必须入住正规的酒店,严禁入住小旅社。2、出差期间必须乘坐正规交通工具,严禁打黑车。四、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“在标准范围实报实销,超支自理”.(一)、交通工具标准:工具/人员飞机火车长途汽车出租车最高执行标准高层普通舱(经济舱)高铁一等座不限实报实
2、销其他人员无高铁二等座不限无备注: 1、如遇特殊情况超出标准的,需上报事业部总经理或职能中心总监批准;2、本标准为最高执行标准,规定标准范围之内的自由选择出行方式;3、最高标准是特殊情况下的使用标准,高层一般出行要本着节俭的原则选择和同行员工同等的标准,不搞特殊化.(二)、住宿标准:元/日地区/人员特区及直辖市省会城市地级市县级市及以下高层400300260200其他人员330240190150(三)、差旅补助:元/日地区/人员特区及直辖市省会城市地级市县级市及以下高层80706050其他人员70605040备注:差旅补助包含出差期间的就餐补助以及出差期间因公产生的话费补助标准外的话费补助;(
3、四)、订货会及公司统一组织的外部活动报销标准1、公司统一组织的外部活动由公司统一订票和安排住宿,费用由公司全额承担,期间由负责人统一安排就餐、交通补贴的使用,不再为员工个人报销餐费、市内交通补助;2、会费制订货会或由上游公司提供食宿的会议,参会负责人统一安排食宿,不再重复报销食宿补助,只报销市内交通补助及其它,即报销差旅补助正常标准的40%(四舍五入取整数)和往返车费;3、非会费制订货会报销标准为65元/人/天,在标准以内节余包干,超出标准由出差人员自行承担;4、外出参加会议/培训,会议/培训费用中已包含食宿费用的,不再重复报销食宿补助,只报销往返车费;如不含食宿等费用,按差旅报销标准进行报销
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