2023年装饰公司财务部岗位职责(精选多篇).docx
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1、2023年装饰公司财务部岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:装饰公司财务部岗位职责 财务部管理制度 财务部岗位职责 岗位名称 会计 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的 汇总、编辑月度及年度会计报表,进行财务分析,为相关领导提供完整可靠的数据资料;进行税收的核算和控制,及时缴纳税款。 职责范围 1负责审核资金收付凭证; 2负责编制转账凭证; 3负责账簿登记工作,并进行帐帐、帐实核对; 4负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜; 5具体管理公司内部的统计工作,分别向公司及政府有关部门报送统计报表; 6负责凭证的装订及保管; 7负责公司税收的相关事宜; 8负责每个项目款项的拥挤和结算工作
2、; 9负责在建项目资金的控制; 10负责元每月报表的编制工作; 11完成上级布置的各项任务。 岗位权限 业务权限: 1公司财务报销、请款的初审权。 2材料商货款支付的建议权。 3本部门员工的人事建议权。 任职条件 教育水平: 大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。 工作经验: 1两年以上财务会计工作经验; 2全面的账务处理及财务管理经验; 3助理会计师职称; 专业技能: 1掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识; 2熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规; 3熟练操作财务软件及office等办公软件等; 其他能力: 1具备高度的敬业精神和责任感; 2具备较强的原则
3、性; 3高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感;本市户口,家庭稳定。 薪酬标准 岗位工资: 考核工资: 工作环境 工作地点:办公室; 工作时间:行政班,有时加班。 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的 负责公司财务出纳日常工作 职责范围 1严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限,自觉遵守财经纪律及会议法规;负责公司的现金及银行结算; 2根据应当记账的原始凭证,外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款,支票必须在支票领用登记薄中登记; 3及时办理各项收款业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支等),收付款时,经过严格
4、审核,确认无误后,方可办理; 4保管库存现金,对超过部分及时送存银行,根据收付款记账的原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并按日结出余额,做到日清、日结、日核对,保证账实相符;每日根据现金日记账认真与库存现金核对,要保证账面余额同实际库存现金相符,月末余额与总账核对相符,发现差错及时查找,严禁错账过夜; 5严禁签发空白支票和过期支票,支票的领用、核销,必须按照规定的程序办理并进行登记,要及时掌握银行存款余额,严格控制支票的签发;严禁出现银行账户空头;加强汇票的管理,对背书转让的汇票要进行登记,并进行账务处理,对不合格的支票和汇票拒收; 6及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计;
5、 7及时登记转来的合同,催款登记、收款登记等; 8督促个人借款及时清帐,对借款人清帐及时性负责; 9填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单;负责支票和银行预留印鉴财务专用章的保管工作,及时各银行账户资金的平衡; 10经过公司领导审核和批准后办理工资发放; 11办公现场检查与管理考核; 12完成领导交办的其他工作。 岗位权限 业务权限: 1内部借款制度的建议权; 2对银行付款业务的初审权; 3银行账户资金平衡的建议权; 4对改善本职工作有建议权; 财务权限: 1报销费用的审核权; 2财务制度的考核建议权; 任职条件 教育水平: 大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。 工作经验: 一年以上工作
6、经验; 专业技能: 1会计基础知识、现金管理; 2熟练的财务软件操作能力; 3熟练操作财务软件及office等办公软件等; 其他能力: 1具有极为细心和耐心的能力; 2具备良好的服务意识; 3思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资: 考核工资: 工作环境 工作地点:办公室; 工作时间:行政班,有时加班。 推荐第2篇:公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设: 主管主管会计 一、财务主管岗位职责 (一)认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。 (二)负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 (三)负责公司的财务、会计工作。 (四)负责审核费用报销单,审核销售单及
7、各种收、支原始凭据。 (五)与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。 (六)审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。 (七)认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。 (八)定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 (九)做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。 (十)每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。 (十一)负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。 (十二)做好公司财产的安全管理工作。 二、主管会计岗位职责 (一)负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、
8、供应商返利统计 审核工作。 (二)负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。 (三)协助编制收、付、转会计凭证。 (四)发票进项、销项的统计管理。 (五)负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。 (六)月底应收账款的核对,销售欠单的核对。 (七)负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。 (八)负责与部分供应商的对账工作。 (九)搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。 三、会计岗位职责 (一) 审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 (二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。 (三) 负责开具销售发票。 (四)及时、
9、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。 (五)参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单 。 (六)参与会计凭证的装订、归档工作。 (七)完成公司及部门主管交办的其它工作。 (八)财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。 (九)及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。 (十)核销应付款,月底核对应付款余额。 (十一)打印会计凭证。 (十二)参与会计凭证的装订、归档工作。 四、出纳岗位职责 (一)负责日常备用金的保管及周转。 (二)做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 (三)整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 (四)及时编制银行日记帐,月末及时打印
10、银行对帐单及相关的银行单据。 (五)参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 (六)月末协助核对应收款。 推荐第3篇:公司财务部部长岗位职责 所在部门:财务部 直接上级:总经理 直接下级:主管会计、财务会计、出纳 本职:建立、完善公司统一的财务管理体系,指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作,制定财务工作规划和年度计划,统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜,全面负责财务部日常工作,完成总经理交办其它各项工作 主要职责与工作任务: 1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务
11、管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。 2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。 3、拟定财务工作规划和年度计划:参与公司中、长期发展规划的制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的
12、实际情况,制定融资计划并组织实施。 4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。 5、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。 6、负责财务部的组织管理工作:负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提
13、出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。 7、完成总经理交办的其它各项工作 权力和责任: 权力: 对公司财务制度的拟定权 对公司财务规划和年度财务计划的拟定权 对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权 对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权 对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权 对公司投融资项目的建议权 对下级工作有检查权、指导权 对下级在工作中的争议有裁判权 有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权 有对各项费用开支的审核权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 责任: 对财务部的整体工作绩效负责
14、 对各项财务数据的真实性、准确性负责 有责任随时提供领导所需的各种财务信息 对下属人员的工作负直接领导责任 考核指标: 财务制度健全情况、财务工作准确性 财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性 财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况 员工和各部门对财务部的满意度 推荐第4篇:家具公司财务部岗位职责 乐家诺家具制造股份有限公司财务部岗位职责 一、部长 付斌(兼):负责财务部全面工作。 工作重点: 资金调度监管,确保资金调度科学,运行安全受控; 公司物料、人力资源成本控制,监控公司经营损益核算,保证财务监控数据全面、准确、及时; 公司对外投融资工作,为公司提供资金和盈
15、利支撑。 二、总账会计张琼娥:负责公司总分类账及报表工作。 三、资产及总账会计李碧莲:负责总分类账及报表工作,公司固定资产核 算工作,汇总提交“资产负债表”、“损益表”、“固定资产明细表”。 四、成本及往来会计夏洪富:负责公司成本核算及往来核算工作,汇总提 交成本核算明细表,往来明细表。 五、收入及费用会计付思思:负责公司营业收入、出口退税及费用核算, 汇总提交收入明细表、费用明细表。 六、出纳会计付方湧:负责办理公司资金管理和公司投融资工作,汇总提 交现金流量表。 公司规定每月财务结账日为25日,财务各报表汇总提交时间为每月30日。 推荐第5篇:总公司财务部岗位职责(优秀) 总公司财务部工作
16、职责 一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 二、负责管理集团公司下属各企业财务部日常业务及进行工作指导。 三、监督资金流向,定期向公司领导提供集团下属各企业经营项目、指标数据的会计核算及 财务管理分析报表。 四、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。 五、完成公司领导交办的其它工作任务。 拟定/日期:审核/日期:批准/日期: 推荐第6篇:总公司财务部总监岗位职责 总公司财务部总监岗位职责 一、负责主持公司财务部门日常工作。 二、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 三、负责管理集团下属各企业财务部日常业务及进行工作指导。 四、负责监督资金流向,
17、定期向公司领导提供集团下属各企业经营项目、指标数据的会计 核算及财务管理分析报表。 五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。 六、负责指导总公司财务部日常业务。 七、负责培训集团下属各企业财务人员,并对其工作进行监督、指导与评估,并根据评估 结果做出人员任免决定或提出人员任免建议经公司领导审批后执行。 八、完成公司领导交办的其它工作任务。 拟定/日期:审核/日期:批准/日期: 推荐第7篇:物业公司财务部岗位职责 第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位:财务部(副)经理 1.1 岗位职责: 1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下,负责物业管理处财务
18、管理工作。 1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定,制定和完善物业管理处的内部财务管理制度,并监督其执行。 1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料,确保及时、准确、完整。 1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算,有效地筹划与运用物业管理处资金。 1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理,有效地控制成本消耗,积极参与各项经营项目的开拓。 1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况,为物业管理处经营决策提供参考依据。 1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作,妥善保管各
19、类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。 1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况,监督物业管理处各部门的财经业务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。 1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点,固定资产的清查,对仓库物资进行抽查,确保物业管理处财产的完整性,发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理,找出原因,提出解决办法。 1.1.10 配合各部门做好工作,相互协助处理工作中出现的问题,并一起协商解决(如配合物业部列出拖欠款项的业户名单)。 1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料,确保系统的正常运作。 1.1.12 模范遵守
20、公司/物业管理处制定的各项规章制度,严格执行财务制度,并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。 1.1.13 严格执行财务制度,杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。 1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘,并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。 1.1.15 加强业务学习,提升业务技能,做好对下属员工的培训及指导工作。 1.1.16 保守物业管理处商业机密,维护物业管理处利益。 1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。 1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。 2.职位:会计主管 2. 1岗位
21、职责: 2.1.1 对财务经理负责,负责物业管理处会计审核工作。 2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核,包括:内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实,有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。 2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核,月末按权责发生制原则进行结算。 2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账,要求账簿设置齐全、清晰,按会计科目设置一级帐,按往来单位、收入、费用各项设置明细账,按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总,经核对无误后予以结账。 2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点,确保固定资产账
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