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1、2023年资金监管自查报告(精选多篇) 推荐第1篇:房管处资金监管自查报告 房管处资金监管自查报告 在当下社会,越来越多的事务都会使用到报告,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编为大家整理的房管处资金监管自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 房管处资金监管自查报告1 根据县住房和城乡建设局转发红河州住房和城乡建设局文件关于转发进一步完善商品房预售制度和加强商品房预售资金监管文件的通知,要求房地产开发企业作一次全面自检自查报告,我公司自收到该文件后,积极响应文件要求,由财务部、综合部、销售部及工程部配合对我公司建设项目的管理情况作出了严格的检查
2、。 对我公司自项目筹备建设、预售许可证办理及资金账户设置、预售资金使用及审批等方面作出检查: 一、我公司自项目筹备开始就严格遵守国家房地产开发及金融投资相关法律法规,不参与单位集资建房、团购商品房等国务院规定的违法项目。 二、项目开工严格遵守建设要求,拿到国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证后才开工建设,不存在提前施工等违规行为。 三、根据住房和城乡建设局办理商品房预售许可证相关要求,我公司均在项目建设投资达到工程建设总投资的25%以后提供所需申请材料,按照申请审批程序严格执行,且不存在商品房预售许可证尚未办理就进行商品房定金收取、购卡或销售等违规情况。
3、 四、对于商品房预售资金监管账户:购房首付款我公司均存入工商银行泸西县支行资金监管账户,但针对客户贷款方式及要求我公司贷款有三个资金监管账户,分别是工行泸西县支行、建设银行泸西县支行及农业银行泸西县支行。我公司在预售资金的用途、审批程序及相关证明材料(申请表、用款计划、购销合同或发票、工程款支付申请或发票)上,严格遵守县住房和城乡建设局要求,每笔款项都到房管处进行审批备案,无商品房预售资金用途不明,支付混乱情况发生,项目一直处于良好开发建设阶段,能按照交房标准要求,及时办理竣工验收交房。 房管处资金监管自查报告2 根据县住房和城乡建设局转发红河州住房和城乡建设局文件关于转发进一步完善商品房预售
4、制度和加强商品房预售资金监管文件的通知,要求房地产开发企业作一次全面自检自查报告,我公司自收到该文件后,积极响应文件要求,由财务部、综合部、销售部及工程部配合对我公司建设项目的管理情况作出了严格的检查。 对我公司自项目筹备建设、预售许可证办理及资金账户设置、预售资金使用及审批等方面作出检查: 一、我公司自项目筹备开始就严格遵守国家房地产开发及 金融投资相关法律法规,不参与单位集资建房、团购商品房等国务院规定的违法项目。 二、项目开工严格遵守建设要求 拿到国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证后才开工建设,不存在提前施工等违规行为。 三、根据住房和城乡建设局
5、办理商品房预售许可证相关要求 我公司均在项目建设投资达到工程建设总投资的25%以后提供所需申请材料,按照申请审批程序严格执行,且不存在商品房预售许可证尚未办理就进行商品房定金收取、购卡或销售等违规情况。 四、对于商品房预售资金监管账户: 购房首付款我公司均存入工商银行泸西县支行资金监管账户,但针对客户借款方式及要求我公司借款有三个资金监管账户,分别是工行泸西县支行、建设银行泸西县支行及农业银行泸西县支行。我公司在预售资金的用途、审批程序及相关证明材料(申请表、用款计划、购销合同或发票、工程款支付申请或发票)上,严格遵守县住房和城乡建设局要求,每笔款项都到房管处进行审批备案,无商品房预售资金用途
6、不明,支付混乱情况发生,项目一直处于良好开发建设阶段,能按照交房标准要求,及时办理竣工验收交房。 推荐第2篇:房管处资金监管自检自查报告 自检自查报告 根据县住房和城乡建设局转发红河州住房和城乡建设局文件关于转发进一步完善商品房预售制度和加强商品房预售资金监管文件的通知,要求房地产开发企业作一次全面自检自查报告,我公司自收到该文件后,积极响应文件要求,由财务部、综合部、销售部及工程部配合对我公司建设项目的管理情况作出了严格的检查。 对我公司自项目筹备建设、预售许可证办理及资金账户设置、预售资金使用及审批等方面作出检查: 一、我公司自项目筹备开始就严格遵守国家房地产开发及金融投资相关法律法规,不
7、参与单位集资建房、团购商品房等国务院规定的违法项目。 二、项目开工严格遵守建设要求,拿到国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证后才开工建设,不存在提前施工等违规行为。 三、根据住房和城乡建设局办理商品房预售许可证相关要求,我公司均在项目建设投资达到工程建设总投资的25%以后提供所需申请材料,按照申请审批程序严格执行,且不存在商品房预售许可证尚未办理就进行商品房定金收取、购卡或销售等违规情况。 四、对于商品房预售资金监管账户:购房首付款我公司均存入工商银行泸西县支行资金监管账户,但针对客户贷款方式及要求我公司贷款有三个资金监管账户,分别是工行泸西县支行、建设
8、银行泸西县支行及农业银行泸西县支行。我公司在预售资金的用途、审批程序及相关证明材料(申请表、用款计划、购销合同或发票、工程款支付申请或发票)上,严格遵守县住房和城乡建设局要求,每笔款项都到房管处进行审批备案,无商品房预售资金用途不明,支付混乱情况发生,项目一直处于良好开发建设阶段,能按照交房标准要求,及时办理竣工验收交房。 XXXX房地产开发有限公司 二O一二年八月十三日 推荐第3篇:安全监管自查报告 青岛铭友源机械化施工有限公司安全监管自查报告 一年来在交通运管部门的领导指示下,我公司严格按照各项交通安全法规制度进行安全生产,未出现重大交通安全事故,根据上级主管部门有关文件的指示精神和相关要
9、求,我们对本公司所属车辆人员进行了安全监管自查工作,报告如下: 1、安全管理机构、人员和安全制度建立情况 公司进一步健全安全管理制度、设立安全管理领导小组,完善了 整套安全管理制度,包括安全生产责任制度、安全生产业务操作流程、安全生产监督制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度、安全事故应急救援预案,并严格落实执行。 2、车辆例行安检情况 公司安全技术部每月对所有车辆进行技术状况检查,内容包括制动、转向、灯光、灭火器、集装箱锁扣、轮胎等是否合格有效、并设计了相关表格进行记录存档,对发现的问题及时采取纠正预防措施。 3、企业三见面情况 首先让车主与公司签订安全营运保证书,认真复核车辆保险情况、驾驶员资
10、格证是否与车型相符,并每月对挂靠车辆落实与车主、驾驶员、车辆三见面制度,检查车辆竹筐,驾驶员状态,组织安全培训,传达相关文件等,使之与公司始终保持同步,达到安全管理目标。 4、从业人员安全教育培训情况和安全会议情况 公司办公室每月组织所有驾驶员进行一次安全例会,定期组织培训,包括安全行车,禁止连续驾驶时间超过4小时,遵守操作流程职业道德和业务知识,传达学习相关文件,从思想上提高认识。 5、安全隐患排查整改情况 公司调度室进一步规范了货物装卸操作规程,监督检查货物装载情况,严格按核定载质量装货,从源头上遏制超载超限车辆驶离站场。公司安技部负责集装箱锁扣检查,所有集装箱车装载完毕后,均须经安技部检
11、查锁扣确认安全有效后方可出车。 6、消防设施设备情况 公司对每部车配备消防器,并每月检查其有效性,定期进行消防演练,保证消防设备完好。 青岛铭友源机械化施工有限公司 2023-3-6 推荐第4篇:乡镇财政资金监管自查报告 乡镇财政资金监管自查报告(精选3篇) 工作在不经意间已经告一段落了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,我想这个时候,你需要写一份自查报告了。是不是无从下笔、没有头绪?以下是小编为大家整理的乡镇财政资金监管自查报告(精选3篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 乡镇财政资金监管自查报告1 根据xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知(财库2
12、0xx1726号)精神,我局进一步统一思想,提高认识,高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性,认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作,确保自查整改不走过场,不留死角,现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下: 一、加强领导,自查组织落实 为认真扎实地开展好这项工作,我乡按照自查要求,积极向乡党委、政府领导汇报,提出了自查的工作安排,乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长,分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长,相关部门为成员的自查领导小组,办公室设在乡财政所,并要求集中精力,集中时间,具体负责开展这项工作,以切实整顿会计秩序,提高财政资金安全,积极开展自查,确保检查工作顺利
13、进行。 二、加大宣传,突出重点 乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传,召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议,突出检查财政资金的安全和财政专户的清理,做到部门密切配合,加强沟通协调,确保检查工作不走过场,收到实效。 三、措施得力,效果明显 我乡严格按照泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知的文件精神认真检查,检查与自查相结合,效果明显。 (一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务,职责明确,相互监督。坚持日常帐务日清月结,做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对,使之整体运作安全,做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月
14、结表报领导制度。 (二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户,实行财政统一收付管理,做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户,一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户,坚持每月与信用社对帐签字制度。 四、存在的主要问题 一是由于财政所人员较少,工作繁杂,在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。 通过自查,我们发现了一些薄弱环节,进行了认真分析和总结,我们将强化制度建设,不断完善和改进工作,切实做到用制度规范行为,形成按财务制度办事的良好局面,从而进一步完善财政资金的内部管理,形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管
15、理更加规范。 乡镇财政资金监管自查报告2 为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理,确保财政资金的安全,财政帐户规范和财务制度的落实,根据*市*区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知(泸龙财库20xx2号文件精神,结合我乡实际,对我乡财政资金进行了全面的彻底清查,现将自查情况报告如下: 一、落实责任,摸排自查 我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心,对照此次检查内容梳理如下: (一)制度建设及基础管理工作 1、按照财政国库集中支付制度相关规定,制定出台了财政资金支付暂行办法、财政资金银行清算办法、国库制度改革会计核算暂行办法。 2、按照财政总预算会计管理基础工作规定
16、,严格财政资金收付、调度管理,加强会计监督。 3、制定出台*区财政局财政专户管理暂行办法,不断加强和规范财政专户管理,提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。 (二)岗位人员管理和内控机制 1、国库支付中心岗位设置 按照国库支付中心工作职责和业务流程,支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。 2、财政总预算会计岗位设置 根据财政总预算会计管理基础工作规定,预算科设置总预算会计1名,设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限,科学设置了录入、代编计划和复核岗,由预算科科长兼任复核岗; 3、国库财政专户统管资金会计岗位设置 根据国库财政专户岗位要求,遵循财政专户资金拨付快捷高效及安
17、全性的原则,设置财政专户统管资金会计1名,复核岗1名。 (三)业务流程控制与帐务管理 1、国库集中支付一体化管理系统业务流程 按照国库集中支付制度规定,建立适合我局实际的资金支付业务流程。20xx年5月我局平台一体化系统全面上线,设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限,科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗,进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标,业务科室审核、支付中心受理; 2、国库支付中心国库集中支付业务流程 根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划,审核预算单位的直接支付申请,及时办理单位财政直接支付业务。 发送预算内资
18、金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额,及时导出用款额度发送区级金库,便于支付资金清算,定期与其核对用款额度余额。 负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算,填制并分解单位往来资金收款记账凭证,每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额,做到账款相符。 每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单,送区级金库和代理银行实现清算。 3、国库统管财政专户业务拨付流程 我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式,由预算科下达专项指标,通过人行、代理银行系统清算到各财政专户,各业务科室根据业务实际进度需要,填制专项资金拨款凭证,经业务科长审核,分管局长、局
19、长审批后交国库科统管资金会计,经审核后严格按照*区财政局财政专户管理暂行办法拨付各专项资金。 (四)对帐及印鉴、票据管理 严格按照财政总预算会计管理基础工作规定、*区财政局财政专户管理暂行办法、国库制度改革会计核算暂行办法等相关规定,每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度,分人分印管理,同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管,重要单据建立严格领用和核销制度。 二、查找问题、积极整改 1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化 我局高度重视国库财政专户清理整改工作,以今年整改工作为契机加强了国
20、库财政专户人员配备,国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多,存在一人多岗现象。 2、制度建设有待进一步完善 随着现代国库管理改革工作的不断推进,现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要,财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。 乡镇财政资金监管自查报告3 根据鲁财基【20XX】8号关于开展乡镇财政资金监管专项检查的通知文件精神,我县严格按照文件精神,精心组织,积极配合,认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下: 我县共15个乡镇,2个街道办事处。我县接到文件后高度重视,及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管自查工作。 一是加强财政资金监管领导。成立由财政局局长为组长,分
21、管局长为副组长,基层局业务科长、各乡镇财政所所长为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件,按照文件的主题归类,分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。 二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围,在资金使用的事前、事中和事后实施监管。 三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理,对乡镇负责征收的财政收入,按照规定及时、足额缴入国库,严格执行“收支两条线”规定,全面清理预算外收入,按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式,严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整,要经集体研究
22、后方可安排支出。 四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度,乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管,把握项目资金监管的关键环节,做好项目公示,对工程项目做到及时验收决算,并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告,同时做好项目建设资金的基础管理工作。 五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点,自觉、主动接受社会各界的监督,对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象,各项惠农资金全部通过“一卡通”发放,切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作,以电脑为平台建好各项补助的分类台帐,及时对变
23、更信息进行补充、更新,确保基础信息完整、真实、准确。 六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度,积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作,全面推进财政资金的正常运转。 存在的问题和建议: 通过乡镇财政资金监管工作的自查,发现有很多的资金虽然用于我县农民补贴和项目建设,但是分散在县直各职能科局,监管没有跟上的情况下不利于统计,原因为县财政拨付其他部门后,其他部门用于基层的补贴和项目建设,有很多资金没有经过乡级财政,乡级无法监管。 针对近几年首次在我县乡镇开展财政资金监管工作,存在的问题较多,我县建议:第一、建立财政资金监管工作长效机制,常抓不懈;第二、针对近几年财政资金项目较多,对每一
24、个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查,资金的跟踪检查。 推荐第5篇:日常监管自查报告 Document (6) 富顺华英医院 关于创“一甲”申扱日常监管自查报告 县卫生局: 为了加强医院日常工作管理, 进一步推动我院各项工作更加科学化、规范化、制度化,我院于3月5日组织相关人员,对照医疗机构管理条例、医疗机构校验管理办法、四川省医疗机构不良执业行为记分管理办法、自贡市一级综合医院评审与复查日常监管考核暂行办法标准进行了自查,现将自查结果报告如下: 一、医院执业行为 (一)医院无伪造、涂改、出卖、转让、出借医疗机构执业许可证的行为;医疗机构执业许可
25、证、放射诊疗许可证已定期校验;母婴保健技术服务执业许可证效期到2023年12月31日。无遗弃患者,或因收费等原因延误急危重患者治疗造成严重后果的行为;无未经变更登记,医院擅自改变名称、主要负责人、诊疗科目、类别、经营性质、服务方式或执业地点的行为;医院无超出核准登记的诊疗科目(许可项目)范围开展诊疗活动;无未经批准开展非医学需要的胎儿性别鉴定及选择性别的人工终止妊娠手术。 (二)无疏于管理,致使麻醉、精神药品流失,造成不良后果的情况;无违反医院消毒、感染管理有关规定,造成严重的医院内感染性疾病暴发、传播;无未经卫生行政部门批准,擅自开展需经审批的有关医疗技术的;无未取得医疗机构制剂许可证,擅自
26、配制和使用医疗治疗用制剂的;无使用未经国家有关部门批准的药品、医疗器械、 消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品或者使用假劣药品、过期、失效药品及违禁药品、消毒剂的情况;无未取得医疗广告审查证明发布医疗广告的,医或疗广告审查证明超出有效期,发布医疗广告的情况;无发布虚假、违规医疗广告,或者发布医疗广告的内容与卫生行政部门核发的医疗机构执业许可证内容不一致的情况;无未经许可,擅自开展医师多点执业;医院未使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作;医院已设立临床用血管理组织,己建立岗位责任制,制定相关规章制度、技术操作规程和质量管理体系;医院一直使用卫生行政部门指定县人民医院和市中心血站提供的血液;无自
27、采供血行为, 成份输用血达100%,医院未将用血量和经济收入作为工作考核指标。 (三)无暂缓校验期内医院发布医疗服务信息和广告或开展门诊业务,收治新病人(急救除外);无违反规定购买、保管、使用、销毁毒麻和精神类药品;无违反侵权责任法涂改、伪造、隐匿、销毁病历资料;开展诊疗活动中使用的医疗文书均为本医院标识;无违法买卖、出借或转让标有本医院标识的票据、病历、处方笺以及各种检查的报告单、医学证明等文书及药品分装袋、制剂标签等行为;无出具虚假证明文件或出具虚假医学检查报告;医疗废弃物己按照规定进行分类收集、存放、运输、交接及无害化处理,医院对污水均按规定处理后排放;无擅自提高服务收费价格、分解收费、
28、重复收费;无雇佣“医托”;对血液预定、接收、运送、入库、储存、出库、及库存预警等已进行有效管理;巳指定人员负责血液的收领、发放工作, 均已在血液发放和输血时进行核对,巳严格执行临床输血技术规范,未发生临床用血不良事件;已建立并严格执行临床用血申请管理制度和临床用血评价及公示制度;已按照相关要求在输血前履行知情告知义务签署知情同意书,已建立并严格执行临床用血医学文书管理制度;未将临床用血相关知识培训纳入继续教育内容,新上岗医务人员已接受岗前临床用血和无偿献血相关知识培训及考核();已对放射诊疗工作场所、放射性同位数储存场所和防护设施进行放射防护检测,已定期进行放射诊疗设备及其相关设备稳定性检测、
29、校正和维护保养;已组织放射诊疗工作人员接受专业技术、放射防护知识及有关规定的培训和健康检查,能按照规定使用安全防护装置和个人防护用品。 (四)关于使用大型医疗设备及工作人员有大型医用设备上岗合格证资质, 因我院目前沒有大型医疗设备(如核磁共振等), 故不存在大型医用设备上岗合格证及资质问题;加强医师外出会诊管理, 并制定了规章制度;已按规定对医院相关信息、诊疗科目、诊疗时间、医疗服务价格、收费情况等进行公开,医院有规定和执行医务人员佩戴胸卡上岗。 以上总分400分,自查得分400分,无扣分 。 二、医疗质量监督管理 (一)、未发生重大安全生产责任事故;无由于医疗质量、医疗行为、医疗服务等方面的
30、过错、过失引发医疗纠纷,且处置不力或未依法依规处置,造成严重社会群体性事件或恶劣的社会影响;无发生一 级医疗事故,医院负完全或主要责任;已按照医疗质量安全事件报告暂行规定规定,向核发其医疗机构扰业许可证的卫生行政部门报告医疗质量安全事件。 (二)、无发生一级医疗事故,医院负次要责任或发生二级医疗事故,医院负完全或主要责任;无连续发生同类医疗事故,不采取有效防范措施;无连续发生同类原因不明患者死亡事件,同时,存在管理不善因素;无管理混乱,无严重事故隐患;未设立医患关系办公室,但有指定部门(院办公室)统一承担医院投诉管理工作。 (三)、医院有专职部门或人员负责医疗质量安全事件信息报告工作;已开展医
31、疗争议舆情监测,积极配合卫生行政部门舆情监测工作;对医疗质量安全事件积极应对,无因处理不正确造成严重影响的; 实验室及其从事实验活动的管理符合医疗机构临床实验室管理办法和病原微生物实验室生物安全管理条例规定,无违规开展工作造成不良后果的。 (四)医院无发生二级医疗事故,医院负次要责任或发生三级医疗事故、医院负完全或主要责任的情况。 以上共300分,自查得分300分,无扣分。 三、行政管理 (一)在发生重大自然灾害、突发重大伤亡事故、传染病流行或者其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时,无不服从卫生行政部门调遣的情况;无抗拒卫生行政执法监督或者拒不改正违法违规行为。无发生重大安全生产责任事故,隐瞒
32、、谎报、缓报、漏报;发生 突发公共卫生事件(含放射事件、院感事件、传染病疫情等)均按有关法律法规及时采取有效控制措施,无隐瞒缓报、谎报、漏报造成严重不良影响。 (二)、已开展廉洁自律工作,并制定反对商业贿赂和杜绝医生索要红包的工作制度;未发现有违规违纪行为,造成不良社会影响;对卫生执法监督部门反馈的不良执业行为记录均能进行整改落实;有行风群众满意度评议制度。 (三)、能按照规定向卫生行政部门报告医疗事故或重大医疗过失行为;能配合卫生行政部门接待和处理投诉、信访等工作;能按要求建立卫生监督执法日常监督专项档案;无擅自组织义诊活动,均由卫生行政部门安排,向卫生行政部门申请备案;能按时或按相关要求在
33、规定系统报送医院病案首页信息;医院群众满意度不定期抽样评议结果均达合格。 以上共300分,自查得分300分,无扣分。 总分1000分,自查得分1000分,无扣分。 特此报告,请审核! 富顺华英医院 二0一四年三月五日 推荐第6篇:承运海关监管自查报告 承运海关监管自查报告 2023年我公司在青岛海关的正确领导下,认真贯彻执行海关法,坚持“安全就是效益”的安全工作思路,以市场为导向。强化管理创新,求实奋进,经全体员员工的共同努力,较好完成了海关监管运输的各项工作,现将全年的工作自查如下: 一、抓好对租赁车辆的管理工作 挂靠车辆管理作为安全工作重点,我们在海关的指导下,制定并执行了公司合同管理规定
34、的要求,一方面重点抓好租赁车管理。抓好挂靠车辆的管理和服务是中心重点项目之一,从车辆的合同管理、保险管理到车辆的年审等为业户提供良好的服务,赢得了广大业户的赞誉。对中心失控车辆进行了全面的排查,并制定了针对失控车辆的工作措施,本着先易后难的原则,按照分类进行排查落实、明确分工、责任到人,分组行动到失控车辆车主家中走访,到作业现场查找,确保了车辆管理安全。 与此同时,对中心重点工作项目进行了分解,在重点项目中同样将车辆安全放在了首位。在车辆档案的管理上采取专人负责,并对部分档案重新进行整理,列出明细,对车辆档案中缺项少项的车主催促其尽快补齐,并保证了合同到期车辆及时续签合同;另一方面重点理顺了挂
35、靠车辆的保险管理,严格要求保险到期的 1 车主尽快按要求到公司统一参加保险,对不愿到公司统一参保的车主,主动上门做工作,晓之以理,讲明利害关系,为更好地做好服务,宣传公司统一保险的意图,使车辆保险都纳入公司统一管理,引导其到公司统一保险。对不参加保险的车辆,充分利用年审、规费票证发放、补牌证等业务进行控制,保险项目需达到公司规定额度,取得了较好的效果,降低了公司的经营风险。同时,做到了及时快捷的处理车主提出的保险索赔,提高了工作效率。 在车辆年审上,根据市车管部门的要求每月对到期车辆进行了年审工作,现所有年审到期车辆已审验完毕。由于我们给车主提供了优质的服务,得到了全体车主的认可,为企业减少了
36、损失。 二、继续抓好基础管理工作 按照公司的总体要求和部署,对基础工作又进行了补充和完善。按照档案管理的要求,对各类档案进行了整理和归档,做到了一车一档,基本达到了公司要求。对公司统一的安全管理基础记录的九种表格,严格按公司规定的填表说明,使用和执行,过程记录更加完善,安全基础工作更加清晰。对于内部过户车辆,按公司规定收取风险抵押金,并逐步完善了中心对车辆过户、报废、易主的工作流程,实行汇办制度,明确责任。同时继续抓好对挂靠车辆的微机化管理工作,将全部车辆的挂靠合同、保险台帐、以及车辆的租金等情况输入微机,每月汇总,对合同到期、保险到期的车辆业户提前一个月进行通知,并做好过程记录,做 2 到事
37、前先通知,事后抓落实,使安全工作逐步达到标准化、制度化、规范化。在年底市运管局对全市道路运输系统安全生产管理考评活动中,得到了市运管局考评组的好评。 为保证“二会”期间入港车辆的正常运行及维持港内正常秩序,青港公安对办理今年下半年入港证的所有入港车辆以公司为单位,需签定入港安保协议,并重新办理各项手续,实行“一人一车”的管理制度,即车辆入港时必须同时出示人员入港证和车辆入港证,且人员入港证和车辆入港证上的驾驶员照片必须一致,做到专车专用、专人专用。在接到通知后,安全业务科立即通过短信方式通知车主,尽快将照片、复印件等材料尽快送到公司。本着一切为顾客的利益着想的原则,对于部分不方便将办证材料送来
38、公司的车主,中心安全业务科利用外出办事的机会,亲自上门收取。保证按时、按质完成各项任务。 三、安全活动形式多样 有声有色 安全就是生命,责任重与泰山。面对严峻的安全生产形势,作为工作在安全生产第一线的安全管理人员,安全科根据上级的工作安排,先后组织了“春运”、“五一”黄金周、“全国安全生产月”、“汛期安全行车”等多次专项安全生产活动,在每次活动前,安全科根据上级的部署,开辟的专用宣传栏安全速递及标语、横幅等多种宣传形式,大张旗鼓地宣传安全生产、普及安全生产法律法规和安全操作规程,制定切实可行的实施方案,坚持高标准、严要求、求实效。活动中全体安全管理人员深入车辆作业现 3 场、车主家中,结合集团
39、“1231”安全管理工程对驾驶员进行安全教育。全年共张贴宣传眉标200余份,悬挂横幅5幅,对驾驶员的教育面达到100%,使驾驶员的安全行车意识得到加强,检查车辆200余车次,发现隐患20余次,及时消除了事故隐患,杜绝事故的发生,减少了的经济损失,及时消除了事故隐患,杜绝事故的发生,减少了的经济损失,确保了中心安全质量达标。 在完成上级布置的活动的同时,安全科根据本单位的实际,先后组织全体管理人员进行山东省安全条例和集团下发的安全管理岗位工作标准的宣贯培训,参与率和考核优秀率均为100%。同时,开辟宣传专栏,对管理人员和业主进行安全教育。一年来,安全业务科在完成本职工作的同时,积极配合和协调其他
40、科室的工作,配合物业科对院内进行消防安全教育检查多次,积极参加单位组织的各项活动,在中心办公环境的改造中发挥了生力军的作用。 在新的一年里,我们会进一步加强管理,做到不丢失、不短少、不损坏、不违规的四不运输,切实解决好发生的各种问题,完成好海关的各项工作任务。 二一一年五月十日 推荐第7篇:.9.13安全监管自查报告(推荐) *物流有限公司 安全监管自查报告 一年来在交通运管部门的领导指示下,我公司严格按照各项交通安全法规制度进行安全生产,未出现重大交通安全事故,根据上级主管部门有关文件的指示和相关要求,我们对公司所属车辆人员经行了安全监管自查工作,报告如下: 一、安全管理机构、人员和安全制度
41、建立情况 公司进一步健全安全管理制度、设立安全管理领导小组,完善了整套安全管理制度,包括安全生产责任制度,安全生产业务操作流程、安全生产监督制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度、安全事故应急救援预案,并严格落实执行。 二、车辆例行案件情况 公司安全科每月对所有车辆进行技术状况检查,内容包括制动、转向、灯光、灭火器、集装箱锁扣、轮胎等是否合格有效、并设计了相关表格进行记录存档,对发现的问题及时采取纠正预防措施。 三、企业三见面情况 首先让车主与公司签订安全营运保证书,认真符合车辆保险情况,驾驶员资格证是否与车型相符,并没与落实与车主、驾驶员、车辆三见面制度,检查车辆竹筐,驾驶员状态, 组织安全培训
42、,传达相关文件等,使之与公司始终保持同步,达到安全管理目标。 四、从业人员安全教育培训情况和安全会议情况 公司办公室每月组织所有驾驶员进行一次安全例会,定期组织培训,包括安全行车,禁止连续驾车时间超过4小时,遵守操作流程职业道德和业务知识,传达学习相关文件,从思想上提高认识。 五、安全隐患排查整改情况 公司调度室进一步规范了货物装卸操作规程,监督检查货物装载情况,严格按核定质量装货,从源头上遏制超载超限车辆驶离站场。 六、消防设备情况 公司对每部车配备消防器,并每月检查有效性,定期进行消防演练,保证消防设备完好。 *物流有限公司(公章) 年月日 推荐第8篇:内管自查报告 内管自查报告 稽查大队
43、 按照局(营销部)关于进行卷烟规范经营专项治理的通知文件精神及要求,稽查大队高标准、严要求,进一步重于自律,严格规范专卖管理规定,认真做好各项自查的整改提升,使内部管理监督工作有序健康开展。 一、学习内容详实、意识明显提高 为了使稽查大队全体稽查员牢固树立国家利益、消费者利益至上的共同价值观;树立依法行政的法律意识、自律意识、监管意识、责任意识,稽查大队认真组织学习国家局、省局(公司)、市局(公司)各级领导在内管工作会议的讲话精神;学习了行业有关卷烟规范经营的相关规定和纪律要求;重点学习了国家局关于规范卷烟生产经营秩序“五条纪律”“六个不准”、省局(公司)关于推行规范经营明示承诺制度的指导意见
44、、烟草行业行政处分暂行规定以及两高司法解释并深刻领会精神内涵,全面贯彻落实到位。 二、摆查问题彻底,自查讲实效 发动稽查大队全体稽查员开展自查自纠,从岗位查起,认真查找市场监管中的每一个环节,老老实实地把存在的问题彻底暴露,不放过任何一个细节。对存在问题进行分析,查找问题根源,不图形式走过场,不避重就轻,严格对照自查标准,逐一进行对号自查。在专卖执法过程中,增强服务意识,规范执法行为,实行人性化执法,恪尽职守、廉洁自律,切实改进“门难进,脸难看,事难办”的工作作风,以及服务态度“生、冷、硬、横”和执法过程中的“吃、拿、卡、要”等问题,真正做到“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”。如少数执法人
45、员在执法过程中,特别是在现场检查中,说话生硬,态度蛮横,往往引起相对人的对立情绪,人为地加大了检查的难度。对个别情绪较激动、态度较恶劣的相对人,坚持文明执法,晓之以情,动之以理,从而维护了国家利益、消费者利益。 三、建立长效机制,狠抓整改落实促规范 对问题根源进行科学分析和定位,在建立健全内管长效机制上下功夫,防止同类问题重现和再犯。在卷烟专卖管理和行政执法过程中,将涉及管理对象及当事人的权力、义务以及有关执法的内客、法律依据、操作程序、工作规范、廉政纪律以及监督措施予以公开,使专卖执法工作置于社会的监督之下。对查找的问题,采取措施,促使专卖执法人员不断提高素质,强化服务意识,改善服务态度,规范执法行为,提高办事效率,加强专卖管理执法,纠正随意执法行为,杜绝以权谋私现象,维护国家利益和卷烟零售户、消费者的合法权益,实现内部管理监督的制度化、规范化、日常化,着力防范类似违法违规问题的发生。 推荐第9篇:城管自查报告 - 城管自查报告 城管执法机关是政府的一个职能部门,但又不同于一般的行政机关;城管执法人员是实行公务员管理制度,但又不同于一般的公务员。这就要求城管执法工作应当以党的十七大重要思想作为指导,从城管执法的性质、特点出发加强城管执法队伍正规化建设。 通过对“深化责任督查行动加强行政执行力建设工作
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