2023年跟单工作汇报(精选多篇).docx
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1、2023年跟单工作汇报(精选多篇) 推荐第1篇:跟单工作职责 跟单工作职责 1.工作时间:9:00送货员最后一车送货回来,把运费对好并付款,操作发货,登记好运费、配送费、日常费用的登记。 2.订货:日常订单的订货、催货、付款。 3.批量订货:由杰哥或玲姐下批量采购单,跟单把采购单发给供应商,并打印出来存档,时常跟踪采购单的生产、送货进度、付款进度。 4.审核:各客服发货单的审核,只审核客户的旺旺ID号在后台是否存在、是否已付款,并存档一联。 5.售后补件:售后登记表先由客户登记售后的处理情况,跟单及时跟踪,是否给工厂下补件单,及时跟进、催促。 6.货款:每月1-5号,与供应商的对账与结算。 7
2、.费用:登记运费、配送费、日常生活等费用的核对与登记。 8.收货:仓库员不在时,临时到仓库收货,收货时按仓库存放规则收货。 9.盘存:每月最后一天,盘点仓库的实际库存并登记、核对。 10.库存:库存表的每天登记、更新,及时发货货品的安全库存不足时,提醒公司及时采购。 11.业绩表:每天及时登记各客服业绩的成本。 12.货运部资料:资料的及时更新。 13.单据:跟单每天及时向仓库员收集当天的收货单,及时登记库存表,给客服反馈补件情况,收货单、客服的发货单,时常整理,分门别类存放整齐。 14.分销:给兄弟店铺供货的,打发专用格式的发货单、审核,每月1-5日与对方对账并结算货款。 15.核对:刷销量
3、表中的ID号与金额,是否与登记表相符。 推荐第2篇:跟单工作职责 跟单工作职责 一、与客户沟通 1.邮件沟通 回复客户邮件:收到客户的邮件后确保能在当天内回复,另外,可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。回复询价邮件,先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求,告知客户已收到其询价内容并且会尽快提供产品单价;回复客户落订单的邮件,先了解清楚客户所订购的产品及其详细要求,告知客户已收到其订单并且会尽快提供产品最新单价及安排好相关的生产准备工作;回复客户关于产品性能、订单情况及其他信息的邮件,能立即回复的第一时间回复,不能立即回复的告知客户会做相关的了解并尽快作出回复。 回复新求购邮件:收到客户的邮
4、件后确保能在当天内回复,另外,可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。首先应感谢客户对我们公司的关注及其询价信息,但不必急于立即报价,先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求、销售市场,或可提供相关的产品信息(图片、产品配置结构等)供客户参考选择,并告诉客户不同的配置、结构将影响到产品单价的不同,如果他能提供准确的信息将对我们的报价准确性大有帮助。 发邮件开拓潜在客户:周期性地给客户发送邮件(每1至2周内发一次),根据客户所在地以及以往与客户沟通的记录确定发邮件给客户的时间及内容。邮件内容、信息应是客户感兴趣的,对其有帮助的(可发送公司最新产品、市场最新信息等),避免发送没有意义的垃圾邮件给客户
5、。 2.传真沟通 重要文件、合同或不能用邮件、电话清晰表达等内容可使用传真的方式来和客户沟通。收到客户传真应第一时间了解清楚客户的意图,所要表达的内容,并立即作相应的回复,如不能立即回复的也要发邮件通知客户已收到其传真,会尽快作出相应的答复。 由于传真内容一般较为重要,回复客户应妥善保管 3.电话沟通 对于比较紧急的事情,需要立即知道答复的,或对于刚开始建立关系的新客户,又或者对于一些长期没有回复的目标客户,可使用电话沟通。打电话给客户前应先想清楚要了解的内容及通过这趟电话要达到的目的,打电话时要注意用简洁的语言将自己的意思表达清楚,及时记录好客户在电话中的谈到的内容,打完电话后要整理好电话记
6、录。 4.客户的拜访 了解清楚客户拜访的时间及意图,想讨论的产品范围,事先准备好与会议相关的资料、文件(曾报过给客户的报价表及客户的订货合同等)及样板,定制好会议议程。会议期间做好会议记录,注意客户在会议期间的每一个细节反映,根据客户的反映及时做好谈话内容的变更。会后及时整理会议记录,并将英文版会议记录发给客户。 二、报价 收到客户的询价后,先了解清楚客户询购的产品的详细要求(型号、尺寸、材质、表面、配置、包装等),再根据这些数据做询价单给工厂报价。收到工厂报价后将产品单价交由销售经理李生统一报价。最后再根据李生报的单价做报价单给客户。 报价单的内容应包括:产品名称/图片,产品描述(材质、表面
7、处理、规格、结构等),单价,包装方法,付款方式,运输方式,有效期等。 将报价单发出给客户后要注意追踪报价情况,咨询客户对我们产品单价的看法,是否需要其他信息,有否采购意向等。 三、制作合同 在收到客户的采购订单,并且根据订单内容向客户提供产品最新单价而客户又确认单价,决定正式订购产品时,我们要出一份购销合同给客户。 合同内容包括:买卖双方的资料,合同日期,合同号,产品名称,产品详细描述(材质、表面处理、规格),单价,数量,总金额,付款方式,包装要求,运输条款,交货日期,我方银行账户资料等。 在买卖双方签名盖章后合同正式成立。 如要收客户预付款的订单,在收到客户预付款后正式安排生产。 四、制作购
8、销合同或外协采购清单给工厂 在与客户签订合同后,应尽快确定生产商,并制作购销合同或协外采购清单(自厂生产的货物制作购销合同,发外生产的货物制作外协采购清单)。 购销合同包括:采购单位,订单编号,订购日期,交货日期,产品编号,产品详细规格、要求,产品材质,产品表面处理,数量,内销金额,总金额,质量要求,包装要求等。另外,随付应跟一份物料清单,列明每一件零配件、包装物的规格,数量。 协外采购清单包括:采购单位,订单编号,订购日期,交货日期,产品编号,产品详细规格、要求,产品材质,产品表面处理,数量,质量要求和包装要求等 五、订单生产过程中的跟踪 订单生产过程中要经常了解货物的生产进度,特别是临近交
9、货期时,要确定货物是否能如期出货,如不能如期出货,应提早通知客户货物延迟出货的原因及确切的出货时间。 六、货物出货安排 货物完成后,出货前要发出货通知给工厂。 出货通知内容包括:船唛,订单编号,产品名称,简单的产品描述,数量,出货时间,目的港,国际,运输方式等内容。 七、出货后的跟踪工作 出货后要与船公司核对提单,并根据出货内容制作装箱单、发票等相关的文件(有时还需制作保险单,CO,FORM A,PACKING DECLARATION 等)。如要收取余款的订单,在收到正本提单后将提单的COPY 版发给客户,要求客户支付订单余款,在确认收到余款后将正本提到及相关的文件寄给客户。如在出货前已收齐货
10、款的,在收到正本提到后可立即安排将提到和其他相关文件寄给客户。 在出货后的若干天(估计货物到达客户港口后的一周内)应发邮件咨询客户货物情况,是否对质量满意,是否有什么地方需要注意或改正的。并准备迎接客户的下一张订单。一般在客户收到货物一到半个月后咨询客户货物的销售情况,是否有意向再次订购。 推荐第3篇:生产跟单工作 l 生产部生产计划跟单员工作: 1.根据仓库签发的盘点资料簿,结合成品和半成品数量,开出相应车间的生产任务流程单。(开单过程中要注意从以往的生产生产流程列表或者销售记录年度出货一览表中统计出该种规格电线的需求量,并根据当前生产负荷,指导备仓数量,当发现特殊或者需求特少的规格时要及时
11、提醒业务,提出可供参考的解决方案。) 2.开单过程中留意我们的客户特殊规格表和所有规格电线结构中的电线结构参数,尽可能的详细描述做线要求,以免影响生产质量和进度。 3.依据生产车间签回的交期,结合业务的交货期,时常到车间跟进生产进度,保证对每一张订单的进度做到心中有数,对于常规货,开单时交期应该适当提前,避免给后面类似的生产单带来混乱。 4.至于涉及到裁线车间的生产单,应该预留其加工的时间,对不能达到业务交期的任务,征求其意见再想办法处理。 5.在闲余时间将出货通知单的数据保存到相应的统计表中,为全年的产量统计和平时开单作参考,另外录入每批次电线的进仓数量,以确认该订单实际完成情况。 6.跟单
12、员工作过程中最重要的是分析能力,预测能力,与人共事的能力,保持与各部门的沟通和协调,既要从客户的角度去保证质量和交期,又要从车间的角度去考虑生产能力,以方法的最优化转换成效益的最大化。 推荐第4篇:跟单工作职责 跟单工作职责 1、负责接收客户及业务员的样品跟进(客户邮件及QQ等通讯等及时跟进报价、打样信息回复)业务员提供详细的客户资料.(公司名、联系人、电话、传真、邮件、地址(如有QQ,微信可提供).打样提供客户资料; 2、负责接收业务员样品资料安排样品出样(图稿或实物样),尺寸规格(成品尺寸与未做后工序的尺寸),质地及做法、颜色的参照色或潘通色号、后工序的做法; 3、核对办样并提交客户及业务
13、员确认,跟进客户办样确认情况并根据客户意见及时与设计部门与生产部门沟通重新改办。 4、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等; 5、负责对每天的客户投诉进行汇总,以便及时解决售后问题; 6、做好接单工作,熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识; 7、负责协调好各业务员,做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作(报价回复、版期回复,货期回复); 8、跟客户沟通下达订单用传真或者邮件行式等书面形式;(对客户提出的要求结合生产的情况、配合设计部、生产部门跟踪质量、进度、数量,如有问题及时与有关部门或客户联系,起到内外、上下联络
14、的作用,以保生产的正常运行。) 9、收到客户传真后,应先与所属业务人员沟通相关事宜,然后必须再给客户打个电话,确认传真上面的订货内容(大货前要跟踪做样和负责签样,以方便给生产车间做样板用),确定订货内容准确无误后,再开生产订单。 10跟单提醒业务员是(现金客户或月结客户)现金客户收订金;(现金订单)去财务确定客户货款订金到账后,下达生产订单到生产部; 11、跟踪订单生产整个过程,对订单处于哪个环节做到心中有数,包装要求,分款包装,标签等并参照合同日期规划出货日期。 12、订单生产完毕后,需提前通知客户打余款,财务确认全款到账后,安排出货; 13、跟单与业务人员沟通协调货运相关事宜; 14、接洽
15、财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜; 15、负责客户投诉的信息接口传递工作; 16、及时向经理沟通发货情况,以便于经理对客户及时的维护和开发; 17、跟单必须和客户、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作; 18、对每天的销售情况进行汇总,做好日报表,交于经理; 19、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进; 推荐第5篇:面料跟单与服装跟单流程 面料跟单与服装跟单流程 面料跟单与服装跟单流程: 一、首先跟单进入工作前需准备以下资料:1.颜色原样。2.原手感样。3.客人确认的小样(也就是工厂第一次打的色样)。4.原品质样。5.合同复印件(上面有对工厂的质量要求、标准、交期,数量等,跟单可
16、参考)。6.以及相关资料。 二、工厂颜色小样:,跟单需做以下事情:1.按客供样(原色样)的颜色,要求工厂放小样,放小样必须有书面要求,也就是打色通知书,打色通知书的内容包括(对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间)等。2.打样坯布:打样坯布与大货一致,杜绝使用其他规格的坯布进行打样,针对大货生产特点,应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。3.根据打样通知书,正确使用光源(如:D6 5、TL8 4、U3000等)避免跳灯现象,提高打样准确率。4.根据客人或市场部要求,打样通知书须注明小样的大小和版数(印花和色织要注明循环问题,色织小样要附纱样,基本上化
17、纤类染色布都是打A、B、C、D四个样)。5.时间要求:染色烧杯样3天,印花样10天,色织样10天,特殊情况酌情解决处理。6.文字说明:小样须贴在规定表格内(公司色样卡),根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。7.色样卡管理:妥善保管,防止腿色,编号防好,做到用的时候随时能找到。 三、中样或大货头缸样(也就是生产大货前的第一次生产试样):提供中样或大货头缸样(如品质样、手感样、样衣面料等)应同大货一致,在条件许可情况下,应尽量模仿大货生产工艺,对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录,特别是面料门幅,要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水,对所提供的中样或头缸一定要留样可查。 四、生产大
18、货过程中:1.明确要求:明确订单合同的各项要求,特别是内外质量的标准要求和交期。2.制定生产计划:根据服装交期要求,制定面料生产计划以及分阶段的成品数量。同时填写面料组织生产进度表每周或每次有新的变化要及时改动。然后不定时间的向主管部门领导汇报。以传真、邮件形式发给主管。3.每道质量进行跟踪,主要注意:是否在规定灯源下对色。小样、确认样或头缸样是否正确一致。色差控制:边中差、头尾色差、匹差、阴阳面色差、缸差等。经纬密、幅宽、色牢度、缩水率、手感、克重、气味等。 五、大货检验:1.检验标准和方式:按美国AATCC国标标准,十分制与四分制检验方法或公司内部检验标准,而且须根据材料的用途进行不同的检
19、验(比如:尼丝纺,有的客人是用作制雨伞的,这样就要求检验的时候一定要把底灯打开)。2.在规定的关源下,以确认样为准,同时参考小样或原色样进行对色,色偏控制在4-5级,不得低于4级,如超标必须进行返修或投新坏重做。3.外观质量:布面检验:重点检查污渍、胶条、胶痕、漏胶、胶粒等。总体检验:幅宽(须量三次,头中尾)、克重(头尾)、经纬密、长度、色差。 六、包装要求:根据不同的面料性质,可采用匹装或卷装或塑料袋或蛇皮便袋等包装。而且唛头上一定要注明:款号、颜色、数量、缸号,色号,日期,订单号,卷号等。 七、测试样布35M带回公司进行相关物化性要求测试。 八、测试OK,方可发货(按公司程序要求发至相关工
20、厂或本公司仓库)。 九、交期与品质的跟催和检验是很重要的,跟进生产:多到车间走走,向各工序的管理人员了解各款大货在生产过程中所碰到的问题,如有必要,需向客户或向部门主管反映问题及建议或征求意见.最后:跟单员在外期间生活、工作注意调理有序,尤其保证人身安全,另外更注重的是代表企业形象。 一、日常工作安排:1.全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样),确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统 一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给 技术部和业务部,以便及时确认。2.务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致!(
21、最好要有文字证明)3.事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估,做到知根知底。4.跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中,须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。5.预先充分估量工作中问题的潜在发生性,相应加强工作力度,完善细化前期工作,减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的,预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验,对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。6.订单跟单员与订单负责人(操作
22、员)要保持密切的联系,出于双方的利益着想,及时与对方沟通,将问题降到最低限度。 二、生产过程中的验货工作程序;1.面/辅料到厂后,督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点,并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。2.如工厂前期未打过样品,须安排其速打出投产前样确认,并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。3.校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认,详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认,并通知其开裁。4.根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值,并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料,须及时落实补料事宜并告知加
23、工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司,并督促其节约使用,杜绝浪费现象。5.投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验,如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员,并监督、协助工厂落实整改。6.每个车间下机首件成品后,要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见,经加工厂负责人签字确认后留工厂一份,自留一份并传真公司。7.每天要记录、总结工作,制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表,每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。8.针对客户
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