XX医药职业学院内部控制审计实施办法.docx
《XX医药职业学院内部控制审计实施办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX医药职业学院内部控制审计实施办法.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、XX医药职业学院内部控制审计实施办法第一章总则第一条为进一步完善学院内部控制体系,规范内部控制审计工作,加 强廉政风险和防控机制建设,提高审计工作质量和服务水平,根据教育部 内部审计工作规定和财政部行政事业单位内部控制规范(试行)等规 定,参照中国内部审计准则第2201号内部审计具体准则一内部控制审计、 XX省教育厅(高校工委)部门预算单位内部控制审计实施办法,并结 合学院实际,制定本办法。第二条本办法所称的内部控制,是指学院及下属单位为实现办学和管 理目标,维护资产的安全完整,保障相关行为和活动合法合规;通过制定制 度、规范举措和程序,对经济活动风险进行的防范和管控。第三条 本办法所称的内部
2、控制审计,是指学院内部审计机构依照法律 法规和学院规章制度,对学院及下属单位内部控制制度的健全性、合理性和 运行的有效性做出的审查和评价。第二章一般原则第四条学院所属各单位应当建立、健全内部控制,并确保其有效实施。第五条内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下目标:(一)遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度;(二)信息的真实、可靠;(三)资产的安全、完整;(四)经济有效地使用资源;(五)提高经营效率和效果。第六条内部控制审计按其范围,可分为全面内部控制审计和专项内部 控制审计。全面内部控制审计是对单位层面各类经济活动的内部控制,包括 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要
3、素所进行的 全面审计。专项内部控制审计是对单位某项经济活动或经济活动的某个环 节、内部控制的某个要素所进行的专门审计。第七条 开展内部控制审计,应与业务活动、财务活动审计相结合,与 单位内部控制自我评价相结合,与经济活动风险评估相结合。第三章内部控制审计的程序与方法第八条 实施内部控制审计的程序:(一)根据学院发展需要确定审计项目。(二)组成审计小组,编制审计方案,并在实施审计前向被审计单位送 达审计通知书。(三)审计人员实施现场审查,取得相关证明材料,认定内部控制缺陷, 编制审计工作底稿。(四)提出审计报告,对内部控制的健全性、合理性、有效性做出评价。第九条内部审计人员在收集内部控制设计和运
4、行的有效性证据时,应 当综合运用问卷调查、比较分析、专题讨论、穿行测试和实质性审查等方法, 以确保证据的充分和适当。第十条审计工作底稿应当详细记录实施审计的内容,包括审查和评价 的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,以及内部控制缺陷 认定结果等。第四章内部控制审计的内容第十一条学院各单位的内部控制体系主要包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素,内部控制审计主要围绕以上五 个要素的设计与运行情况进行审查与评价。第十二条内部环境要素审计应主要关注:(一)组织架构方面:单位内设机构的设置、各岗位职责权限、业务流 程、决策机制等;(二)发展战略方面:长远战略发展规
5、划、年度工作计划的制定与执行 情况等;(三)人力资源方面:人员队伍建设规划、岗位任职条件及考评机制、 人员薪酬激励机制、人员培训机制、人员轮岗及退出机制等;(四)单位文化方面:形成体现单位发展愿景、积极向上的单位文化、 单位文化的内化程度等;(五)社会责任方面:所承担的人才培养、教学任务、科学研究、管理 服务等方面责任的履行情况,是否做到经济效益与社会效益、短期利益与长 远利益、自身发展与学校发展相互协调,是否做到单位与职工、单位与学校、 单位与社会的共同发展等。第十三条风险评估要素审计应主要关注:(一)风险识别机制方面:1 .是否进行内外部因素分析,正确识别可能存在的风险;.风险识别是否与单
6、位的目标相联系,进行风险识别是否考虑到目标 实现面临的各种可能出现的风险;2 .是否识别各个层面的风险,包括单位整体层面的风险和具体业务层 面的风险。(二)风险分析机制方面:1 .是否采用定性与定量相结合的方法测量风险发生的可能性,并按照 其影响程度进行排序,确定关注重点和优先控制的风险;.风险分析是否与单位的实际情况和具体业务性质相联系;2 .风险分析是否考虑单位的风险承受度和主要负责人的风险偏好。(三)风险应对策略方面:1 .是否及时根据风险分析的结果,结合风险承受度,权衡风险与收益, 确定风险应对策略;.风险应对策略的选择是否具有针对性,是否能够有效控制风险;2 .风险应对是否权衡成本效
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 医药 职业学院 内部 控制 审计 实施办法
限制150内