雨花区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx
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1、雨花区2021年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称长沙市雨花区井湾子街道办事处预算编码112报告日期:2022年4月7日雨花区财政局(制)2. 79亿元,同比增长12.02%。软件产业营收全区排名前 列。重大项目稳步推进,步步高星城天地顺利开业,万西湾 项目已启动招投标工作,省机械化棚改项目全面完成。二十 三冶棚改项目、莲湖中学项目加速推进中。营商环境日益优 化,全年走访企业300余次,解决用地开发、施工许可证办 理等问题80余个。六、存在的主要问题主要阐述资金安排、使用,资产管 理过程中存在的问题。2021年度我街各项工作有序开展,但相关绩效管理制 度还有待进一步的管理和
2、完善,固定资产管理效率还有待 提高。七、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改 进措施和有关建议等。2021年度,我街将对全街各项工作进行梳理,对相 关经费需求进行全面预算,并根据办公需要购置新的资 产,提高资产使用效能,力争做到各项工作均有预算,各 项预算开支有节有序。部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投 入13预算 配置13在职人 员控制 率5以100%为标准。在职人员控制 率W100%,计5分;每超过一 个百分点扣0. 5分,扣完为 止。在职人员控制率二(在职人员数/编制 数)X100%,在职人员数:部门(单 位)实际在职人数
3、,以财政局确定的 部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部 门(单位)的人员编制数。5“三公 经费” 变动率8“三公经费”变动率W0,计8 分;“三公经费” 0,每超过 一个百分点扣0.8分,扣完为 止。“在公经费”变动率二(本年度三 公经费”预算数-上年度“三公经 费”预算数)/上年度“三公经费” 预算数X 100%8过 程61预算 执行20预算完 成率5100%计满分,每低于5%扣2 分,扣完为止。预算完成率二(上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余/上年结转+ 年初预算+本年追加预算)X100%o5预算控 制率5预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计 4 分;1
4、0-20%(含),计 3 分;20-30%(含),计2分;大于30%不得 分预算控制率二(本年追加预算/年初预 算)X100%o5新建楼 堂馆所 面积控 制率5100%以下(含)计满分,每超 出5%扣2分,扣完为止。没有 楼梯馆所项目的部门按满分计 算楼堂馆所面积控制率二实际建设面积/批准建设面积X 100% o该指标以2015年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率5100%以下(含)计满分,每超 出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额*100% o该指标以2015年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 管理41公用经 费
5、控制 率8100%以下(含)计满分,每超 出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率二(实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额)X 100%o公用经费支出是指部门基本支出中的 一般商品和服务支出。8“三公 经费” 控制率8100%以下(含)计满分,每超 出1%扣1分,扣完为止。“三公经费”控制率-(“三公经 费”实际支出数/ “三公经费”预算 安排数)X100%o8政府采 购执行 率6100%计满分,每超过(降低) 5%扣2分Q扣完为止。政府采购执行率二(实际政府采购金 额/政府采购预算数)X100%6过程61预算 管理管理制 度健全8有内部财务管理制度、会计 核算制度等管理制度,2分;8一
6、级指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分性有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、 完整,2分;相关管理制度得 到有效执行,2分。资金使 用合规 性6支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定;资金 拨付有完整的审批程序和手 续;项目支出按规定经过评 估论证;支出符合部门预算 批复的用途;资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分,扣完为止。6预决算 信息公 开性5按规定内容公开预决算信 息,1分;按规定时限公开预 决算信息,1分;基础数据信 息和会计信息资料真实,1分; 基础数据信息和会计
7、信息资 料完整,1分;基础数据信息 和汇集信息资料准确,1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信 息。5产出及效率26职责 履行8重点工 作实际 完成率8根据绩效办2015年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。该项得分二(实际产出数/计划 产出数)*87履职 效益6经济效 益 社会效 益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指 标。512行政效 能6促进部门改进文风会风,加强 经费及资产管理,推动网上办 事,提高行政效率,降低行政 成本效果较好的计6分;
8、一般3 分;无效果或者效果不明显0 分。根据部门自评材料评定。6社会公 众或服 务对象 满意度690% (含)以上计6分;80% (含)-90%,计 4 分;70% (含)-80%,计 2 分; 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门(单 位)履行职责而影响到的部门、群体 或个人,一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率535196%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费359975940054294. 411、公务用车购置和维护经 费359975940054294. 41其中
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