二〇二二年预算草案编制说明.docx
《二〇二二年预算草案编制说明.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二〇二二年预算草案编制说明.docx(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、二o二二年预算草案编制说明一、预算编制总体要求2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规 划关键之年。2021年全市预算编制的总体要求是:以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大 和十九届历次全会精神,按照党中央、国务院和省、吉安市 及市委、市政府的决策部署,严格落实中华人民共和国预 算法、中华人民共和国预算法实施条例和国务院进一 步深化预算管理制度改革的意见要求,坚持稳中求进工作 总基调,稳字当头、稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发 展理念,加快构建新发展格局,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节 约的思想,落实各项财政政策,更加注重精准、可持续,统 筹调度财政资金,更加注
2、重保障重大项目重点工作,保证财 政支出强度,更加注重优化支出重点和结构,硬化预算约束, 强化预算执行,有效盘活存量资金,逐步构建全过程预算绩 效管理体系,提高资金使用效益,严肃财经纪律,有序化解 地方政府债务风险,持续改善民生,推动高质量发展,以优 异成绩迎接党的二十大胜利召开。二、预算编制原则按照“先谋事后排钱”的预算改革和管理理念的要求, 2022年市本级预算编制遵循合理预期财政收入,优化支出结 构,严控政府债务风险,提高资金使用绩效的原则。一是积 极稳妥。收入预算实事求是,科学预测,与经济社会发展新 情况相适应,与积极财政政策相衔接。二是零基预算。利用 预算管理一体化系统,全面实施零基预
3、算,牢固树立过紧日 子的思想,调整优化支出结构,加大重点领域和刚性支出保 障力度;推进项目库管理,提高部门预算编制的前瞻性和有 效性。三是资源统筹。加大财政资金统筹力度,盘活存量, 用好增量。四是绩效导向。将绩效管理嵌入预算管理流程, 加强绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。五是可持 续性。坚持尽力而为、量力而行,合理确定民生支出标准, 加大重大项目建设财政承受能力评估,依法依规使用地方政 府债券资金,积极稳妥化解地方隐性债务存量。三、预算草案编制情况(一)一般公共预算编制情况2022年全市财政总收入预期13.66亿元,比上年增长 12%o 一般公共预算收入计划安排7. 6亿元,比上年增长
4、10%; 一般公共预算收入76000万元,加上级补助收入98877万元、 门票收入调入7600万元,上年结转3548万元,动用预算稳 定调节基金1.2亿元,一般债券转贷收入11421万元,土地 调入收入45149万元,其他资金调入32205万元,我市一般 公共预算总收入规模为286800万元,减上解上级支出6000 万元,一般债务还本支出11421万元,我市可安排一般公共 预算支出269379万元,较2021年预算调整数251386万元(下同)增长7.2%。具体安排情况如下:一般公共服务26043万元,增长25. 9%,主要是人员经 费及相关部门单位业务运转经费增加;国防783万元,增长 92
5、.4%,主要是本级和乡镇武装部门经费增加;公共安全 11620万元,增长22. 3%,主要是雪亮工程建设、全要素网 格社会治理工作、派出所改造等项目增加;教育51720万元, 下降5. 6%,主要是上级资金按序时进度下达;科学技术7572 万元,增长6. 4%;文化旅游体育与传媒9957万元,增长42. 7% 主要是增加安排吉安市文化展示中心陈列展览项目;社会保 障和就业41335万元,增长0.3%;卫生健康20691万元,下 降7. 9%,主要是上级资金按序时进度下达;节能环保15811 万元,增长21.3%,主要是生态环境保护和能力建设经费增 加;城乡社区事务16644万元,下降23%,主
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 二二年 预算 草案 编制 说明
限制150内