2020年工作参考总结-财务工作参考总结通用模板.doc
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1、2021年工作参考总结-财务工作参考总结通用模板应届毕业生网为您整理了“20xx年度财务个人工作总结范本”,更多工作总结相关信息请访征询应届毕业生网工作总结频道。审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的内部审计治理制度。按照集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业治理年为中心,加强企业精细化治理,突出重点,实在履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计工程97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项运营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支
2、与资产负债审计3项,基建工程工程预算审计38项,基建工程工程结算审计41项,为完善集团运营治理、提高经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计,在进展预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产治理、内操纵度执行、内控流程操作等情况进展符合性检查,觉察各种征询题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在征询题,提出相关建议,指导整改。2021年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,觉察征询题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计觉察征询题的整改情况与逾期应收账款催收进展审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并
3、敦促事实上在执行。通过审计,严肃了集团公司财务治理制度与财经纪律,为下一年预算执行储藏了动力。2、开展专项运营考核审计20xx年7月,公司为改变汽车租赁公司年年亏损场面,重新任命总经理,并与之签订运营考核责任书。为配合集团运营治理,审计部精心研读文件精神,深化企业理解运营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的运营绩效考核结果,维护公司运营考核严肃性,同时也确信了二级企业勤奋、积极的运营成果。3、完善投资企业审计,提供投资评估按照为评价对外投资企业的治理效果的需要,按照集团公司领导安排对投资企业进展审计,对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计
4、,深化、综合评价投资公司的治理效益。特别是太壹公司运营合同到期,需对今后一段时间进展运营预测,为投资决策提供按照。4、加强离任审计,提供人事治理参考20xx年,按照集团公司安排进展离任审计,对其任期内运营目的的完成、运营、资产治理等进展全面评价,为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计20xx年,基建工程工程多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场,开展现场工程监视、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到施行事前工程审查、事中监视治理和事后造价操纵的系统化工程审计方式。2021年完成基建工程工程预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84
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