公司禁烟管理规定(12篇).docx
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1、公司禁烟管理规定精品(精选12篇)发布时间:2022-11-27公司禁烟管理规定精品(精选12篇)公司禁烟管理规定精品篇1项目部各施工班组:为响应建设单位控制吸烟的有关规定,确保安全文明施工,保障 项目施工的顺利完成,根据公司会议相关指导精神,本项目部特制订 如下禁烟管理条例:一、目的为了贯彻企业项目部禁烟、禁火管理,确保安全、文明施工,展 示企业项目形象,维护项目部良好的施工环境。二、范围及要求(一)全体员工要提高安全第一、预防为主方针的认识,自觉禁止 吸烟,以企业项目形象为重,严格遵守项目部禁烟管理制度。(二)项目施工现场围挡内区域均属禁烟区。例如:施工现场、办 公室、接待室、会议室、卫生
2、间、仓储室、公共通道等。以上区域内 为全面、二十四小时禁烟区域。(三)在禁烟区内有禁烟标志,不设烟具,不允许任何人吸烟,发 现在禁区内吸烟应及时予以处罚。(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟,并主动提醒外来人员项 目部的禁烟规定,外来人员等需将随身携带的烟火寄放在门卫后方可 进场(五)外来协作施工单位,进场施工前必须由项目部责任部门向施 工方具体负责人阐述禁烟规定,并到项目部交纳1000元吸烟抵押金。三、处罚(一)、凡在施工现场有吸烟和携带烟火者,一经发现对其本人处 罚500元/次、并解除劳动合同;(二)、为加大禁烟工作力度,项目施工现场实行作业班组禁烟责 任区划分,凡在作业责任区内发现烟头、
3、烟盒或火柴杆等均视为违章 吸烟,对施工班组责任人处罚1000元/次,并对其班组人员警告和再7、调节鼓风阀门,将火焰调至所需状态,并闭炉门。(灶具工作 中,根据所需火焰调节风门,即用既开,不用则关)。(二)熄火1、工作时,调节空气阀门和燃气开关。2、工作结束熄火,先关燃气阀门,后关空气阀门,最后关停鼓 风机电源开关。四、注意事项1、燃气设施的安装必须符合燃气规范要求,系统试压合格,具 备鼓风和排烟设施且保证工作正常,排烟通畅,方可点火使用。2、点火前必须对管道设施、气表、灶具进行置换,排出空气, 并注意炉内通风,防止存有燃气,点火时发生燃爆。3、使用前做好五个检查:(1)查鼓风机系统是否工作正常
4、;(2)查排烟系统是否通畅,工作正常;(3)查阀门开关是否牢固,密闭;(4)查炉内是否通风顺畅;(5)查燃气开关是否操作灵活。重点检查阀门连接点有无漏气, 一旦漏气,应立即报告,并暂停使用。4、点火时要严肃认真。严禁气等火,只能火等气,严禁拿着点 火棒开玩笑,防止伤人和燃爆。5、平时使用时,应随用随开,严禁违反操作规程操作,注意点 火棒喷嘴及燃气管道和灶具的清洁。6、严禁燃气设备运行时操作人员离岗,造成干烧和燃气泄漏而 引发事故看了公司禁烟管理规定精品篇9为规范xx有限公司(以下简称公司)费用报销业务流程,特制 定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止,以本规定 为准。一、费用报销票
5、据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称,即xx有限公司,不得多字、少 字或错字。若是定额发票,票面上要求填写单位名称的也应填写完整。3、发票日期与费用报销日期应大体一致,一般不得跨年度报销。4、发票内容应与真实的业务一致,不同类型的发票应按经济业 务的类型分项整理填写在费用报销单上。5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致, 且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务,不能开具概括 性的商品或者劳务名称,如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比 较多,可以如上述开具,如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较 多,可以如上述开
6、具,如材料一批、办公用品一批,但应付明细清单, 详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财 务专用章,并不得出现衣服、皮包、手表、礼品等个人生活用品。6、发票金额大小写必须一致,数量、单位、单价必须匹配。7、所取得的发票上的印章应为财务专用章和发票专用章,用票 单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致,并与相关附件的单位 名称相符。8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画,有实物需要验收的应 由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上 注明。9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外,其他收据原则 上不能作为报销凭证。10、不符合以上要求的票据,公司财务部有权退
7、回当事人,并要 求其重新提供合法有效的票据。11、发票必须真实有效,不得虚开、代开发票或有意取得假发票、 作废发票及失效发票。二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的 差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在 需要通过银行转账支付的情况下使用。2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写, 不得使用圆珠笔填写。3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚,不得涂改。 报销金额必须保持大小写一致,填写大写金额时应在最高位的上一位 封顶(符号为;),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填 写零。不能用_、一-、
8、0、另等符号表示。4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴 单(白纸也可)上,不得直接粘贴到费用报销单上,不得以印制的未报 废报销单据作为粘贴单。自制粘贴单大小与报销单一致,上面不得载有保密信息。票据四 边不能超过粘贴单宽度,并且平铺粘贴,具备层次感,不得将大量票 据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单,每张粘贴单上单据 数量要适度,并保持单据平整,厚度均匀。票据过大时应按费用报销 单大小折叠好,个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴,不同金额的票据分 类粘贴,便于核实。6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得 粘
9、贴有实质内容的票据),一方便装订后查阅。7、不符合以上要求的,公司财务部有权退回要求重新粘贴或者 填报,且不论是否通过相关审批流程。三、报销费用时间规定1、一般性的费用报销,原则上在业务发生后1个月内到公司财 务报账。2、原则上当月的费用应在当月报销完毕,不得无故将费用延后。 所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕,一般不得留待在第 二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的,如无特殊 原因公司财务部有权拒绝。四、费用报销所需附件1、办公费用(1)费用报销单(2)正规普通发票(3)申购单(4)如果汇总开具办公用品发票,必须附详细清单(5)大额采购需要附采购合同,定点采购可签订期
10、间合同,合同 应交公司财务部备案(6)验收单或入库单2、通讯费(1)费用报销单(2)通讯发票3、差旅费(1)差旅费报销单(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等(3)出差申请单4、车辆费用(1)费用报销单(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船 税等于车辆有关的发票。(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。5、业务招待费(1)费用报销单(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作为业务招待费报销(3)按月结算的需附消费清单(备案)6、其他费用报销(1)费用报销单(2)相关业务证明(3)与经济业务吻合的正规票据上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的,一般应
11、附相关 合同等资料通过银行转账方式支付。五、本规定自发行之日起执行,由公司财务部负责解释和修订。公司禁烟管理规定精品篇10一、目的为了节约办公费用,杜绝纸张浪费现象,特制定本规定。二、规定内容1、推行无纸化办公(1)公司下发文件尽量运用网络传递,比如电子邮件、单位内部 网络(要求各部门设立专门接收通知的内网邮箱)等,减少纸张用量。(2)内部流通的文件材料通过电子版传阅,减少纸质文件的印制 数量。(3)文件未形成正式送审稿之前的完善修改过程,提倡以电子版 形式流转。(4)需要下发或传阅的纸质文件,可将纸质文件扫描成电子文档, 以邮件形式进行传递,减少打印、传真纸张的消耗,并减少纸张浪费。2、提高
12、办公用纸的利用率(1)办公室设立文印登记簿,各部门打印文件材料一律实行先登 记、后打印或复印的方法,不登记的一律不予打印。(2)办公用纸尽量正反使用,以提高纸张的利用率。(3)复印非正式文件材料,采取反正两面复印。(4)打印非正式文件材料,提倡双面用纸或打印小册子形式,注 意纸张的再利用。(5)加强对文字的校对和审核把关,避免因校对失误造成的纸张 浪费。(6)对于各单位经常使用的表格、文件,按时提报印刷品(7)严禁打印、复印私人资料,不允许为外来单位(如施工单位) 提供打印、复印业务。(8)不按规定使用纸张或超规定使用纸张,造成浪费者,对其进 行相应的经济考核。3、废纸的再利用及处置(1)在办
13、公室中设置废纸回收箱,将未完全利用的废弃纸张进行 回收再利用。(2)未完全利用的废弃纸张,不含有单位保密或重要信息的应重 复使用。(3)含有单位保密或重要信息的废纸要粉碎后处置。4、办公用纸的领用(1)各部门指定专人负责办公用纸的领用和使用管理。(2)各部门的办公用纸量实行月配额发放,部门月配额量由部门 负责人与行管部门共同确认。(3)对于超配额使用部分,需部门负责人确认说明后方可领用。(4)办公室责成专人负责纸张统计、使用和管理工作,每月将各 部门使用纸张统计一次并公示。5、其他(1)行管部门对复印机设置密码,禁止私自复印,以免造成不必 要的浪费。三、本制度由行管部门负责监督执行。公司禁烟管
14、理规定精品篇11为进一步规范厂区车辆停放,营造整洁、卫生、安全、有序 的厂区环境,即日起行政部将对厂区车辆停放进行统一规范管理,现 将有关事宜通知如下:1、进入厂区车辆停放应按照指定的区域、车位集中停放。办公 楼前画线区域为公司车辆及各部门负责人车辆停放区域,客服中心北 侧画线区域为外来装卸货车辆开票等候停车区、临时小汽车停车区及 摩托车、电动车、自行车停车区。2、严禁车辆在车间门口、宿舍楼前、马路旁边、交叉路口、道 路转弯处和其它妨碍交通的地方停车。3、车辆进入厂区后必须按照规定地点停放好,装卸货车辆、摩 托车、电动车、自行车严禁进入办公楼、宿舍楼区域内。4、违规停放的车辆,一经发现将予以上
15、锁,内部员工车辆,车 主必须由部门负责人亲自带领,到行政部履行相关手续后方可领回车 辆,来访人员车辆必须由接待部门负责人到行政部履行相关手续后方 可领回。5、对于内部员工违规停放车辆,第一次发现予以通报、警告, 第二次发现予以通报及100元负激励,第三次发现予以通报及200元 负激励。行政部公司禁烟管理规定精品篇121、每个收款点应视收款频率需要,设1-2本发票,连号使 用,交班须书面签字验收。2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票,禁止有收入不开 发票和无实际收入开发票。3、发票用完由当班收款员向领班领用,领用时要确认发票的名 称、号码、经办人,连号记录发票使用的日期、号码、使用人。4、各
16、收款点的发票应有交接手续,记录发票领用的日期、号码、 经办人,连号记录发票使用的日期、号码、使用人。5、发票未经批准只能用于本营业场所,由收款员专人开具(打印), 连号使用,不得移作它用。发票应存于适当的位置,不得缺少、乱涂 乱画或更改。6、收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票 的号码或张数,正确无误后,方可交班。否则,应查明原因,写书面 报告,等候处理。7、发票开具的要素:客户、日期、消费、单价、金额、收款员 签章、收款专用章。当手工书写时,金额大写须同时齐全,不得更改; 挂账时,请客人签名、写房号,并盖附件章,不得随意减免手续。8、已打印或开具的发票不能更改,经签批(有权批
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