2023年财务报销制度及报销流程.docx
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1、2023年财务报销制度及报销流程 财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、货款相关支出等,以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条 借支管理规定 1.临时借支,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 2.各项借支金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。 3.借
2、支销账规定: 借支销帐时应以借支单为依据,据实报销,原则上销帐金额不允许大于借支金额,若大额超出,须经总裁批准,否则财务人员有权拒绝销帐; 借领支票者应在5个工作日内办理销帐手续。 4.借支未还者不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借支从工资中扣回。 第五条 借款流程 1.借支人按规定填写借支单,注明借支事由、借支金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票、现金或信用卡。 2.借支流程: 借支人填写借支单部门经理审核签字会计复核总裁审批财务付款 3.财务付款:借支凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费
3、、业务招待费、培训费等 第七条 费用报销的一般规定 1.报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 2.填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据; 严格按单据要求项目认真写,注明附件张数; 附件粘贴必须工整,沿左上角依次对齐; 金额大小写须完全一致; 字迹清楚工整,不得涂改; 简述费用内容或事由。 3.按规定的审批程序报批; 4.报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第八条 费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批出纳处报销。 第九条 电话费报销制度及流程
4、1.费用标准 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政人事部相关管理制度规定。 固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。 2.报销流程 1.公司人事部将员工手机费执行标准交财务部; 2.员工于每月中旬(20日前)按话费标准将上月话费发票填写报销单; 3.报销人按日常费用的审批程序办理报批手续; 4.员工到财务部出纳处报销领款(每月25日前); 5.固定电话费由综合部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,每月8号前须将相关票据交由财务部会计处。
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