管理评审计划和报告范例(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 管理评审计划一、 目的:评审ISO9001:2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、 评审内容:1、 内部/外部审核情况;2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、 产品质量状况及过程业绩;5、 预防及纠正措施实施情况及效果性;6、 以往管理评审的跟踪措施;7、 体系的变更及改进的建议等。三、 时间和地点: 时间: 年 月 日;地点:公司会议室。四、 参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。五、 以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:
2、管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;生产部:产品质量状况统计/质量目标的达成统计;技品部:顾客投诉处理情况质量目标的达成统计销售部:客户满意度调查情况/质量目标的达成统计;采购部:供货商评审情况报告/质量目标的达成统计;行政部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计;各部门:资源分配是否合理总结性发言及要求制定/日期: 审批/日期: 管理评审报告审核编号: 审2016-01 编写: 日期: 审批: 日期: 管理评审报告一、 评审目的:通报及总结公司2015年ISO9001:2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情
3、况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。二、 评审内容:1、 内部、外部审核情况;2、 上次管理评审的追踪;3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、 产品质量状况及过程业绩的讨论;6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、 体系的变更及任何改进的建议等。三、 时间和地点: 时间: 年 月 日 ;地点:公司会议室。四、 参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。五、 具体内容:1、 内部审核情况。内审小组于先后于16年 月及
4、 月对公司进行了内审,详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项(共9项),第二次内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防措施,大部分纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。第一次内审发现的不合格项如下:(1)管代:ISO培训记录未保存完好,且无效果确认。已补全记录。(2)技品部:1份纠正预防措施要求表无实施与验证记录已跟踪验证并填写相关记录(3)生产部:3月3日下的生产通知单在3月5日的生产日报表才体现;已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。特殊工序员工无培训记录已补全相应记录 (4)行政部:文件回收表回收人未签名 已补签 无车间培训记录单已入职,且未发上岗证 在
5、确认生产部培训记录后,已补发上岗证(5)销售部:有1份订单无对方客户签章确认; 已补签章并于客户进行沟通 (6)采购部:部分订单未填写单价 已补填 (7)仓库:将未有检验结果的原料发予生产部生产 在与采购、品管部沟通后,未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下:(1) 生产部:无特殊工序设备能力鉴定记录 已补全记录 (2)技品部:不合格品报告单无不合格品性质判断 已补(3)行政部: 领导借阅文件/资料无借阅登记 文件/资料未归还的已补登记(4) 采购部:金科力6月批次不合格未计入供应商评审 已计入供应商统计表,最为合格供应商评审标准(5)仓库:记录有任意涂改现象 逐步改掉随意涂改的习惯从0
6、9年的两次内审来看,总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉,能按程序进行过程控制,且在不断进步中,基本上能满足ISO体系运行要求,取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入,知其然不知其所以然;有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但无质量记录的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。2、 经过讨论,公司的质量方针是适应公司
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