基金会员工出差管理规定.doc
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1、ABC基金会员工出差管理规定第一条 目的为提高基金会成员出差效能、规范出差审批及差旅费报销流程,特制定本制度。第二条 范围本制度适用于基金会及属辖机构、基金会各项目执行人员。第三条 出差管理原则1、 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为;2、 出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费并按照旷工处理;3、 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理;4、 公务出差兼私人旅行,基金会仅承担公务出差部分的差旅费;5、 出差费用实行预算管理,各部门必须对本部门的年度差旅费用提出明确预算金额,超出预算额度的出差申请原则上不予批准;6、 出差人
2、员须在出差结束后4个工作日内提交出差报告,并作为基金会是否同意报销差旅费的重要依据。第四条 出差审批权责1、 基金会各职能部门责任人负责所属员工出差费用不超过5,000元的审批;2、 基金会秘书长负责对副秘书长、各职能部门责任人及出差费用超过5,000元的出差进行审批;3、 财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核;4、 员工出差国外或港澳台地区,一律由秘书长审批。第五条 差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或基金会外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用,主要包括:1、 长途交通费:乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车的费用;2、 市内交通费:乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车
3、的费用;3、 住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用;4、 工作餐费:报销餐费的人员,其出差期间的工作餐补助相应扣除;5、其它费用:公务发生的传真、邮寄、托运费等费用。上述费用具体标准按照ABC基金会成本(费用)管理办法执行。第六条 出差审批1、 各职能部门应根据任务情况合理安排出差人员,确定出差地点、路线和时间等相关事宜,出差人员应填写出差审批表(附件一),并经有审批权限的部门批准同意;2、 不同部门员工共同出差,按照所属部门各自履行审批手续;多位员工共同出差,由其中职位最高的员工履行出差审批手续;3、 出差人员凭出差审批表办理差旅费预借、预订机票及差旅费报销审批手续;4、 出差审批表申报内容
4、包括:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算,特别是出差人员要根据出差的天数及行程,认真填写费用预算栏;5、 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,人力资源部根据出差审批表协助各级管理人员对员工出差进行管理。第七条 出差前准备1、 出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程及要求按ABC基金会成本(费用)管理办法执行;2、 员工填写出差审批表并经批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作;3、 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及
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