某年财政预算执行情况和202年财政预算(草案)的报告(多篇).docx
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1、某年财政预算执行情况和202年财政预算(草案)的报告(精选多篇)第一篇:某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告202*年财政预算执行情况和202*年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、202*年财政预算执行情况202*年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,全国公务员公同的天地)预算初步安排202*年财政支出423. 63万元。各类支出项目是:农业支出3. 68万元。计划生育、文体广播事业费40. 57万元。卫生经费(包括农业新型合作医疗
2、补助)49. 1万元。其他部门事业费11. 24万元。抚恤和社救事业费68. 2万元。民兵训练统筹经费4. 56万元。行政管理费164.91万元。司法支出2. 99万元。其他支出78.38万元,其中补助村级支出35.97万元,招商引资费用15万元。(三)财政改革深入推进。我们始终坚持用改革的思路研究处理问题, 稳步推进财政改革,不断创新管理体制和机制。在体制机制改革方面,完 善县乡财政管理体制的意见得到落实。根据中央“三奖一补”政策精神, 在对全省县乡财政状况摸底调研的基础上,认真做好困难县的算帐、申报 等工作。同时,积极探索建立符合我省实际的县乡财政管理体制。农村 牧 区税费改革试点工作进一
3、步深化,根据上述预算草案,收支相抵后,全镇财政当年平衡,但需说明的是, 各项社会事业发展所需的资金没有纳入预算,只有通过财政收入的超收和其 他方面创收予以解决。(二)、预算外资金全镇预算外收入62万元,其中:农业税附加收入42万元;其他收入 20万元。初步安排预算外支出62万元,其中:农业税附加支出42万元; 机关行政经费20万元,当年收支平衡。农村公路补助所需资金180万元,通过调入资金和拆借资金予以解决, 确保资金及时到位。三、关于202*年财政工作202*年我镇财政的工作任务十分繁重。我们将紧紧围绕本次人代会通过 的预算目标,全力做好三个方面的工作。1、积极培植地方财源,确保收入稳定增长
4、。紧紧围绕发展第一要务, 认真研究经济,主动服务经济,培植壮大地方财源。跟踪上级财政立项扶持 政策和信息,积极向上争取项目资金。进一步加强财政收入征管,强化征收责任,完善考核奖励办法,加大税收执法力 度,确保完成年度预算任务。2、千方百计调度资金,力保财政正常运转。严格按照本次人代会通过 的支出预算,统筹安排预算内外财力,确保民政定补、机关人员工资按时发 放,确保政策性支出及时拨付,确保机关正常运转。积极推进农村新型合作 医疗,按规定标准落实财政补助资金。进一步强化过紧日子的思想,大力压 降非工资性支出。3、切实加强财政监管,不断规范理财行为。继续做好会计人员的培训 和继续教育,加强会计人员的
5、职业道德教育和业务培训,配合市财政部门进 行会计法执法大检查,严惩做假账的违法行为,营造良好的纳税环境, 以保证各项收入的全面完成。各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大,我们决心在镇 党委的正确领导下,在镇人大和社会各界的关心支持下,与时俱进,开拓创 新,艰苦奋斗,扎实工作,全面完成本次人代会批准的财政预算任务,为全 镇经济和社会事业持续、快速、健康发展作出新的贡献!第五篇:青海省202*年财政预算执行情况和202*年财政预算草案的报 告青海省202*年财政预算执行情况和202*年财政预算草案的报告202*年1月16日在青海省第十届人民代表大会第三次会议上青海省财政厅厅长张光荣各位
6、代表:受省人民政府委托,我向大会报告202*年财政预算情况和202*年财政 预算草案,请予审议,并请省政协各位委员和列席会议的同志提出意见。一、202*年财政预算执行情况二、202*年财政预算草案三、努力工作,确保202*年预算圆满完成、202*年财政预算执行情况202*年在省委的正确领导下,在各级人大及其常委会的监督指导下,全省各地区、各部门紧紧围绕发展这一主题,认真贯彻省委的经济工作方针,抓住机遇, 深化改革,国民经济保持了良好的发展势头,财政收入稳定增长,圆满完 成了省十届人大二次会议确定的预算收支任务,支持了全省经济和各项事 业的发展。全省一般预算收入完成511895万元,比上年增长7
7、4960万元增长17.2%。其中,中央一般预算收入完成242979万元,比上年增长23. 6%;地方一般预算收入 完成268916万元,比上年增长11.9%。分征收部门看,国税系统组织的收入301397万元,比 上年增长21. 7%,地税系统组织的收入150138万元,比上年增长15.8%。全省一般预算支出完成1373325万元,为预算的84.1%,较上年增加 152887万元,增长12.5%。分类看,公共类支出826082万元,较上年增加19202*万元, 增长30.3%,其中:教育支出153688万元,增长21. 7%;社会保障类支出161713万元,增 长13.5%;经济建设类支出302
8、02*万元,下降20. 9% (主要是受省本级基本建设支出上年结转 少的影响);政策性补贴等其他支出83453万元,增长34.9%。预算执行结果,202*年全省总财力1571866万元。其中,地方一般预算 收入268916万元,中央补助收入1161152万元(税收返还95600万元,原体制补助98607 万元,专项补助546510万元,一般性转移支付和民族地区转移支付补助225835万元,工资及 其他补助194600万元),上年结余收入141798万元。全省一般预算支出 完成1373325万元,上解支出2708万元。收支相抵,年终预算结余195833万元,扣除结转下年支出259833万元,全
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