2020至2021年度内部审计科研课题立项表.docx
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2020至2021年度内部审计科研课题立项表序 号课题 编号课题名称负责人负责人所在单位一、“新时代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系中的作用研究”方向12001新时代更好发挥内部审计在国家审计监督体系中 的作用研究一以浙江省内部审计创新实践和探 索为例叶青浙江省审计厅浙江省内部审计协会22002新时代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系 中的作用研究杨道广对外经济贸易大学32003新时代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系 中的作用研究徐薇云南大学二、“内部审计在组织,防风险、促发展,中发挥的作用研究”方向42004现代内部审计参与组织风险管理的“四全四维”机制构建与应用研究傅黎瑛浙江财经大学52005国有企业内部审计在“防风险、促发展”中的作用 及机理研究何玉润北京工商大学62006内部审计在国有企业“防风险、促发展”中发挥的 作用研究田桂申国网内蒙古东部电力 有限公司三、“内部审计质量管理研究”方向72007内部审计质量管理研究王兵南京大学82008新时代内部审计质量管理体系研究袁亮亮广州地铁集团有限公司四、“内部审计职业化研究”方向92009审计监督全覆盖视角下的中国内部审计职业化发展研究张璇中国石油大学(北京)
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