印章管理制度模板.docx
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1、印章管理制度模板1、目的为加强公司印章管理,规范印章的刻制与使用流程,保证公司印章使用的正确性、规范 性和严肃性,有效地维护公司利益,制定本制度。2、范围适用于公司范围内的印章管理。3、职责公司办公室(以下简称公司办)负责公司印章的归口管理及公章的保管、使用管理。3.1 审计部负责各部门使用公司公章及合同专用章的审核、把关。3.2 财务部负责财务印章的保管、使用管理。3.3 经营二部负责中英文公章的管理。3.4 各部门负责本部门的公章管理。4、具体内容印章种类4.1.1 公司印章包括公司公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、报关专用章、计 划生育专用章、法人代表印章。4.1.2 各部门印章
2、仅限于公司内部使用。4.2 印章的刻制、发放刻制所有冠以公司名称的印章由使用部门填写刻章申请表,经部门主管审核、总 经理审批后,由公司办在批准期限内完成。公司办对印章名称、印模、使用范围等建立公司 印鉴档案,并永久保存。4.2.1 刻制完毕的印章两日内由公司办通知相关部门领取。4.3 印章的使用范围、审批流程及权限4. 3. 1公司公章公司公章由公司办保管。各部门用印前填写用(借)印申请表,按流程审批后用 印。监印人员仅限于公司办主任或指定副主任。由于特殊情况监印人不在公司的,可由公司 办专员审核用(借)印申请表并电话请示监印人,批准后方可使用。财务部门办理金融贷款、担保、贴现、承兑业务需用印
3、的,由财务部主管审批后直 接办理。常规大批量用印(如劳动合同用印、红头文件用印等),经部门主管审批后直接办理。人事证明、收入证明材料需用印时,经部门主管、人资部科室负责人审批后办理。授权委托文件、对外投标、签订合同、诉讼代理等需要出示授权委托书的,由分管 领导审批,审计部部门主管或授权人员审核后办理。4. 3. 1.6除上述情况,办公楼各部室因公需用印时、由所在部门主管审批,审计部部门主管或授权人员审核后办理;生产部门需用印时,经车间/科室负责人和生产厂长审批,审计部 部门主管或授权人员审核后办理。4. 3.2合同专用章由审计部保管,用于订立经济合同,按合同管理规定的要求履行必要 审批手续后方
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