发票报销管理制度.docx
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1、发票报销管理规定第一章总则第一条为了加强财务管理,规范费用报销及结算业务,减少 税务风险,根据国家相关法规并结合我公司实际情况,特制定本 制度。第二条本制度适用于公司范围内一切对外经济业务过程中 发生的相关成本与费用支出。第二章报销票据具体规定第三条经办人报销各项费用时必须提供真实、合法的原始 票据。一般应用当年版票据,不得使用过期已作废的票据或假发 票,白条收据不得作为报销凭证。条除定额发票之外,其他发票必须按规定填写,做到字迹清晰、书写规范、票据完整无残缺、内容填写完整、不得涂 改、大小写金额要相符。第五条 除国有金融、保险、邮电、铁路、民航、公路和水上 运输等单位的专业发票外,必须是带有
2、全国统一发票监制章 或财政监制章的正规发票或收据,各单位内部自行印制的发 票视同白条,不得作为报销凭据。第六条发票必须加盖对方单位发票专用章印章,加盖 印章必须清晰、完整。第七条除定额发票之外,发票名头必须填写旭阳工程有 限公司全称,其他一切简称均不得报销,并注明发票日期、开 票人等相关信息。购买方信息栏:名称、纳税人识别号、地址、 电话、开户银行及账号信息应当填写齐全,否则不予报销。第八条发票开具项目为办公用品等笼统项目名称的,需附由税控软件系统打印的清单明细,并加盖对方单位发票 专用章:住宿发票应注明天数、人数及单价、金额。第九条会议费发票须附带会议通知、会议议题、参会人员 名单、签到表和
3、酒店收费系统打印的清单等证明材料。第十条发票开具的项目必须符合开据该种发票的业务范围, 发票开据人必须具备从事该项业务的资质,发票所属地必须与开 据人所在地相符,发票不得跨区使用。第十一条发票各联要一次性复写,单联填写无效,不得作 为报销凭据。第十二条业务经办人员必须在业务事项结束后及时到财务 管理部报账,不得压票,如增值税专用发票,因疏忽超过抵扣期 限未报账的,进项税由业务负责人负担。1 .费用报销原则上要在发票开具当月完成报销手续。2 .考虑到业务发生后,票据取得、单据粘贴、签批流程等因 素,规定当月25日(含)前发生的各项当月费用,必须当月报 销;当月25日之后业务费用可以跨期到次月报销
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