zw中小企业规范化管理解决方案7014.docx
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1、中小企业规规范化管理理成套解决决方案目 录录前言1目标体体系.(1 9)11公司总目目标及分解 .( 1 )12市场部部目标体系系.( 2 )13研发中心心目标体系系.( 33 )14计划物物流部目标标体系.(4-5)15制造部部目标体系系.(6-7)16品保部部目标体系系( 7 )17管理部部目标体系系( 8 )1 8财务部部目标体系系.( 9 )2业务流流程.(100-1188)21公司业务务运作模式式.( 100 )22市场营销销管理流程程.(11-228)23研发管管理流程.(29-552)24计划物流流控制流程程.(53-71)25制造控控制流程.(72-84)26 服务体体系框架.
2、(85-887)27产品与与服务质量量改进管理理流程 (888-988) 28 人力资资源管理流流程(99-108)29 财务支支持与监控控流程.(109-118)3核心职职责与岗位位说明书31管理层层核心职责责 32市场部部核心职责责与岗位说说明书33研发中中心核心职职责与岗位位说明书34计划物物流部核心心职责与岗岗位说明书书35制造部部核心职责责与岗位说说明书36品保部部核心职责责与岗位说说明书37管理部架架构与职责责38财务部部组织架构构与职责前 言言本方案是从从按平衡记分分卡模式建立立的总目标标出发,即即按财务指标标客户指标标内部运作作过程指标标学习与提提升指标设定公司司实现高速速成长
3、、永永续经营目目的所必须须关注的要要素,并按按各部门的的职能进行行分解,制制定了市场场部、研发发中心、计计划物流部部、制造部部、品保部部、管理部部、财务部部核心目标标。在各职职能部门整整合为实现现核心目标标所必须的的流程,明明确流程各各环节的责责任方、工工作依据和和工作结果果,从而明明确各部门门、各岗位位的重点职职责,之后后通过岗位位说明书描描述以岗位位为中心重重点工作及及考核指标标。为中小小企业高效效运作提供供了科学的的、切实可可行的指南南和依据。2591目标体体系11公司司总目标及及分解公司总目标标市场部研发部计划物流部部制造部品保部管理部财务部财务指标1销售额额ABBB2利润ABBB3销
4、售回回款AB4资金周周转效率BBBA5成本BBBBBBA客户指标1成品质质量BBAB2成品交交货期BBBAB3客户服服务ABBB4客户关关系ABB过程指标1新产品品开发BABBBB2供应链链管理ABBB3制造过过程控制BBABB4资源提提供(人力力、物力、资资金等)BBAB学习与提升升标准化/规规范化建设设BBBBABB业务流程改改进/再造造BBBBABB学习、培训训(知识、技技能)BBBBBAB其中A表示示以该部门门为主导的的职责,BB表示必须须参与的职职责。12市场场部目标体体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1234561.1销销售额1.2 市市场占有率率利润回款率4.1客户户满意度
5、4.2客户户满意率5.1新产产品需求准准确率5.2量产产品需求计计划准确率率6.1年度度培训完成成率6.2管理理流程优化化与改进率率产品单价XX销量本公司销售售量占客户户总购买量量的比例(产品价格格产品成本本)X销量量(实收货款款/应收货货款)X1100%各项满意度度调查指标标的加和达到满意标标准以上的的客户数量量占所有被被调查客户户数量的比比例真实需求品品种占所有有传递给研研发部品种种的比例达成正式销销售的数量量占传递给给计划部、制制造部总量量的比例实际有效培培训项目、次次数占原计计划的比例例实际改进、新新增管理流流程占现有有管理流程程的比例部门经理、营营销经理部门经理、营营销经理部门经理、
6、营营销经理部门经理、营营销经理部门经理、营营销经理部门经理、营营销经理部门经理、营营销经理部门经理、营营销经理部门经理部门经理每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每年每年13研发发中心目标标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率123456新产品开发发成功完成成率成型产品设设计优化完成率器件通用率率对客户培训训、技术支支持满意率对制造过程程的支持问题及时时解决率部门能力提提升61培训训计划完成成率62人员员结构达标标率(规定时间间段实际成成功完成项项目数量计划完成成项目数量量)100%(规定时间间段实际优优化项目数数量计划优化化项目
7、数量量)100%(通用器件件品种数总器件品品种数)100%(客户满意意次数调查次数数)100%(及时解决决问题次数数研发原因因引起缺陷陷总次数)100%(实际对应应项目培训训次数计划培训训次数)100%(实际达标标人数计划达标标总数)100%经理、项目目工程师经理、项目目工程师经理、项目目工程师经理、各工工程师经理、各工工程师经理、各工工程师经理每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年14计划划物流部目目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率123456原材成本降降低率库存周转率率原材库存超超标率成品库存达达标率成品交货及及时率计划准确率率1-1
8、同比比降低率:同样原材价价格本年度度比上一年年度同期(以以月为单位位)降低比比例1-2年度度降低率:同样原材材价格本年年度比上一一年度降低低比例2年销售售成本/(年年初存货价价值+年末末存货价值值)100%(实际库库存目标库存存)/目标标库存(实际库存存目标库存存)/目标标库存100%(实际按按计划及时时交货次数数/总计划划要求交货货次数)一级准确率率:11000%(启动采采购前计划划变更批次次/总计划划生产批次次)二级准确率率:11000%(启动采采购后、投投入生产前前计划变更更批次/总总计划生产产批次)三级准确率率:11000%(投入生生产后、成成品入库前前计划变更更批次/总总计划生产产批
9、次)四级准确率率:11000%(成品入入库后计划划变更批次次/总计划划生产批次次)经理、采购购科经理、计划划科、采购购科、仓储储科经理、计划划科、采购购科、仓储储科经理、计划划科、仓储储科经理、计划划科经理、计划划科每月、每年年每年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年No.目标项计算方法考核对象考核频率7891011原材料准时时到达率库存帐物卡卡一致率供应商考核核优良率流程优化完完成率培训计划完完成率100%(实际按按规定时间间到达批次次/计划到到达批次)100%(实际在在库产品帐帐物卡一致致批次/总总在库批次次)100%(定期考考核成绩优优良供应商商数量/总总被考核供供应商数量量
10、)100%(实际完完成优化流流程数量/计划优化化流程数量量)100%(实际按按规定培训训次数/计计划培训次次数)经理、采购购科经理、仓储储科经理、采购购科经理、计划划科、采购购科、仓储储科经理、计划划科、采购购科、仓储储科每月、每年年每月、每年年每半年每年每年15制造造部目标体体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1234567生产计划及及时完成率率制造成本降降低计划完完成率产品质量31产品品制造一次次直通率32各工工序一次合合格率设备管理41设备备正常运转转率42设备备完好率工艺流程控控制与优化化51制造造工艺标准准化率52工艺艺流程优化化计划完成成率制造技术提提升61先进进制造技术术引进
11、计划划完成率62制造造效率提升升内部挖潜潜达标率人员培训71合格格上岗率72培训训计划完成成率(及时完成成计划的生生产指令单单数全部生产产指令单数数)100%(实际制造造成本降低低比例计划降低低比例)100%分产品一次次直通率的的几何平均均值*(按正常制制造流程完完成后合格格品数总投入数数)100%(设备正常常运转时间间正常加工工时间)100%(设备处于于正常状态态时间工作时间间)100%(有标准、并并按标准执执行工序/工位数量量总工序/工位数量量)100%(实际完成成优化项目目数计划优化化项目数)100%(实际完成成先进技术术引进项目目数计划完成成先进技术术引进项目目数)100%(实际完成成
12、内部挖潜潜成绩计划完成成内部挖潜潜指标)100%(持证上岗岗员工数所有在岗岗员工数)100%(实际完成成培训项目目数量计划完成成培训项目目数量)100%经理、制造造科经理、制造造科、设备备科、工艺艺科经理、制造造科制造科制造科、设设备科制造科、设设备科经理、制造造科、工艺艺科经理、制造造科、设备备科、工艺艺科经理、设备备科、工艺艺科经理、制造造科、设备备科、工艺艺科经理、制造造科、设备备科、工艺艺科经理、制造造科、设备备科、工艺艺科每月、每年年每半年、每每年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每半年、每每年每月、每年年每月、每年年每月、每年年*分产品一一次直
13、通率率=该产品品在各工序序一次合格格率的乘积积16品保保部目标体体系No.目标项计算方法考核对象考核频率12345678检验正确率率检验及时率率质量成本超超额率一次直通率率客户对产品品质量的满满意度供应商优良良率质量管理体体系持续维维护与改进进工作计划划完成率质量培训计计划完成率率(1检验验错误次数数/总检验验次数)100%(按时完成成检验批次次数/总检检验批次数数)100%(质量成本本实际质量成本本目标)/质量成本本目标分产品一次次直通率的的几何平均均值*调查获得满满意度算术术平均值(合格供应应商考核成成绩达优良良数量/合合格供应商商总数)100%(实际完成成事项数量量/计划完完成事项数数量
14、)100%(实际完成成培训/计计划完成培培训)100%经理、检验验科经理、检验验科经理经理、品质质工程科经理、检验验科、品质质工程科经理、品质质工程科经理、体系系管理科经理每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每半年每年每年17管理理部目标体体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1234567人力资源成成本控制达达标率招聘计划完完成率公司培训计计划完成率率全公司绩效效考核完成成率人员淘汰率率员工满意6.1员工工满意度6.2员工工满意率自身业务能能力提升71人力力资源/行行政管理的的流程优化化/制度改改革72部门门员工业务务学习与培培训(1人力力成本超标标部分标准人力力成
15、本)100%(实际招聘聘到位人数数计划需求求人数)100%(实际培训训项目次数计划培训训项目次数)100%(实际完成成考核部门门/岗位数数计划完成成考核部门门/岗位数数)100%(被淘汰人人数定岗定编编人数)100%被调查员工工满意度平平均值(达到满意意员工数被调查员员工总数)100%(实际优化化/改革的的流程/制制度数计划要求求数量)100%(实际学习习培训项目目次数计划学习习培训项目目次数)100%经理、人力力资源科经理、人力力资源科经理、人力力资源科经理、人力力资源科经理、人力力资源科经理、人力力资源科、行行政科经理、人力力资源科、行行政科经理、人力力资源科、行行政科经理、人力力资源科、
16、行行政科每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年每月、每年年18财务务部目标体体系No.目标项计算方法考核对象考核频率123456资金周转效效率成本率应付账款按按期支付率率财务报表/报告及时时完成率财务管理流流程优化率率培训计划完完成率(月主营业业务收入净净额平均流动动资产总额额)100%(主营业务务成本主营业务务收入)100%(实际支付付账款计划支付付账款)100%(实际按时时完成数量量计划完成成数量)100%(实际完成成优化数量量计划完成成数量)100%(实际完成成项目数量计划完成成项目数量)100%经理、会计计经理、会计计经理、会计
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